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A公司法人将持有A公司的45%收益权2250万转让给C公司,C公司为有限合伙公司,B公司是C公司的执行合伙人,A公司应付法人144万,A公司法人应付B公司2188万,B公司应付C公司1724万,A公司法人跟C公司的应收应付怎么处理#其他行业#
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A公司将持有B公司的35%收益权1050万转让给C公司,C公司为有限合伙公司,D公司是C公司的执行合伙人,A公司应收B公司162万,A公司应收D公司744万,B公司应收D公司30万,C公司应收D公司1725万,A公司跟C公司的应收应付需要怎么调节#其他行业#
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之前提问的,年前现金付的材料款,年后退回,重新对公账打款的问题。年前付时已经收到专票,记的借:原材料,应交税费-增值税,贷:现金,老师回复的年前退回挂应付账款。我这边没有走应付这个科目。退回现金我要做借:现金。贷:原材料?之前提问的那个号实名不了,重新实名了来提问#工业制造#
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老师,你好。当月社保当月缴纳,次月发放工资,代扣代缴个人部分的社保是放到“其他应付”科目,还是“其他应收”科目。如果放到”其他应付“科目,是不是先做到”借方“,次月发放工资时,再放到”贷方“。谢谢#初级#
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审计师事务所出具审计报告时,暂估金额是否要加入对应供应商应付账款里?比如应付账款100万,应付B公司30万,C公司30万,B公司暂估40万,那请问审计报告的应付账款-B是30万,还是70万?#工业制造#
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你好,跨年发票怎么处理? 当时12月暂估了是做的管理费用20万,贷应付20万 现在我收到发票,去年暂估发票的明细有误,应该是销售费用,金额应该是30元万,1月款支付,要详细的分类步骤和金额,谢谢#房地产#
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公司还为开业,处于建厂房时期,土地租的,厂房也是租的,但是厂房里面的装修由我们公司自己承担,这个发生的费用如何入账?还有一部分是公司自己在土地上建的建筑物,发生的土地勘测费设计费如何入账?#其他行业#
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你好。老师,我刚刚咨询过,2022年年初新来一个会计不知道动了什么,导致财务系统2021年4月开始到2021年年底应付和预付两个数据同时比电子税务局少了相同金额,经核实是负数重分类了,可以说明前前会计报的电子税务局上面的数据是没有问题的。我那会查了一下2022年的数据应付账款也有借方余额,应该也是重分类了,但是前会计在报2022年财务报表的时候还是按照财务系统那个数据往电子税务局上面填的,想请问下老师2022年应付和预付这两个科目期末余额需要修改吧#建筑工程#
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一般纳税人 2021年暂估管理费用——装修费 贷:应付账款——暂估,发票一直没到、2022年冲分录 :借 应付账款——暂估 ,贷 利润分配——未分配利润,只变动了资产负债表的未分配利润,利润表的利润没有发生改变,那我2022年的汇算清缴,是不是需要将这笔暂估费用调增#其他行业#
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我们是培训公司小规模,这个季度收到了学员共计5万元考级费,其中42000是需要支付给省协会,省协会收到款后会开发票给我们公司,那这样的话,我们收到的5万元就需要全额计入收入了是吗?而不是4.2万做其他应付,0.8万做收入。是这个意思吗?#其他行业#
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本年累计利润的计算 内账 估算利润 平时用本月收入-本月支出+计提本月应收-计提本月应付=利润 第二个月还是这样的公式 但是这个本月收入已经减去上月计提的应收 本月支出已经减去上月计提的应付 到年底这个累计利润怎么算?是不是平时每个月的利润相加 ?还是直接用收入-支出 (年底所有的计提的收入和支出都结算清了)#个体工商户#
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长期待摊费用可以补提么,公司装修费五十多万,2022年办公室已经使用,2022年12月份装修公司才开给我们发票,是2023年1月开始第一期摊销么,还是从我们办公室使用开始算,补提2022年的实际摊销额#工业制造#
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6月份入账时(凭证2),收到的采购发票与付款写在同一张凭证上,现在对方说这种做法跟她账面上本年累计借方不一致,现在红冲后分开两张凭证写(凭证3、4),请问不动进项税额红冲的情况下,只改动应付,银行,这几张凭证还有其他合并写法吗#商业#
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房主自己的房子,原本经营酒店的,现在房子租给我,10年,酒店内的设施空调、桌椅、灶台、装修等等一次性打包给我,转让费30万,房租另外的价格。但这些东西我都用不上,要重新装修,接手后这些东西会直接卖掉。这种情况如何记账。对方应该给我开什么类目的发票#其他行业#
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你好,老师,子公司之前装修并购置一批物品,租给防疫隔离用,由于子公司一些税务问题开不了发票,最终在母公司开票并收款了。导致现在成本在子公司,利润在母公司,有什么办法可以把成本跟利润放回同一家公司吗?母公司开的发票已经送去政府单位走划款流程了,更换不了#其他行业#
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行政事业单位,今年有一个约600万左右的信息化工程项目,包括软硬件,装修,安装,人工,监理费等等各种费用,请问应该怎样入账?小白实在不会,请教各位大神,如果分明细入账的话那有几百个明细,也不好具体归类#建筑工程#
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老师,我有一笔帐是货款未收回,其中一个股东是想抵扣我们供应商的喷漆款,理应是先让收款回来,我们再支付出去,对方未有实际金额支付,同时让这两笔账抵消,怎么入账,货款那里我们也有部分没有提供票,供应商也没有提供票给我们,多余的冲其他的小额应收应付,这个有点不是很清楚,怎么做帐#其他行业#
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请问老师,我们公司月末与供应商对账,假如我们截止月末应付账款是5元,对方应收账款是4元,然后这是系统上四舍五入后的差异,我们想调账,借应付账款,贷营业外收入,但是我不能在总账里面直接做,我是应该从付款单里面做,还是从应付单里面做呢?#其他行业#
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2021年期间支付几家的装修款,计入了其他应付款,大约100万。 2022年1月收到80万发票计入费用。在22年汇算清缴时这部分审计调整100万计入预付账款,并计入了2021年管理费用。 对于现在,已经多记了80万费用,还有20万没有收到发票 那我现在要这么调整? #其他行业#
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老师,您好。我们公司是小规模的文化传媒公司,老板开立了个会所,想挂在这个文化传媒公司下面,具体的营业执照范围您看下下面的照片。不知道我们这个经营范围能兼营会所吗?我们这个会所是用来对外招待客户,有时候客户在这边吃饭,KTV消费等我们要开发票给他们的。目前没有增加经营范围,我们开的是会议费。若果客户要我们开餐票,是要增加经营范围的吧?应该增加具体什么内容呢?我们是否要办理相关许可证?具体有哪些?这个会所的账怎么做呢,能和现在的文化传媒公司做同一账套里吗?买进来的酒水,菜,请的厨师服务员等,还有一开始会所的装修费用,家具购买等该一一做进什么科目呢?麻烦老师能给我详细解答下吗,谢谢您了!#出纳#
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我们是工程服务单位,没有库房,当月入多少材料出多少材料。我们平常付材料费,是这样进行的。 借:合同履约成本—材料费 贷:银行存款/应付物资款。 结转成本时: 借:主营业务成本 贷:合同履约成本 不通过原材料科目核算可以吗?#建筑工程#
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计提运费: 借:销售费用-运费 贷 其他应付 暂估运费 。收到票:借 其他应付 暂估运费 贷 其他应付 开票运费 。之前没有考虑到税,现在要补,计提运费是含税金额。这个怎么补呀?#其他行业#
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公司融资租赁直租工程物资,当时记账的时候是借:工程物资借:长期应付款-未确认融资费用贷:长期应付款-应付融资租赁款 现在每还一次款就开一张专票进来,金额就是本利和,本来记账是 借:长期应付款-应付融资租赁款 贷:银行存款 利息就是 借:财务费用 贷:长期应付款-未确认融资费用 问题是对方开进来是专票,进项税的部分不知道该怎么记账#建筑工程#
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