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王苗苗老师
首先为什么要低价销售,是产品滞销了,还是什么 查看全部回复
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patience
实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
2016
杨老师
需要入库 查看全部回复
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李伟老师
不需要开票也可以走公账 查看全部回复
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是申请增加额度操作步骤么 查看全部回复
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在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
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燕子老师
你好,工程服务费发票可以入固定资产 查看全部回复
1724
wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
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是要开票填写内容还是入账设置二级科目 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,您是加油站吗? 查看全部回复
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什么意思,代开发票么 查看全部回复
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tammy老师
可以跟正 查看全部回复
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可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
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原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
1293
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
andy老师
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
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员工入职就可以登记社保 公积金吗,是的,一般是员工入职当月就应该缴纳社保的 查看全部回复
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属于二手车 查看全部回复
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现在应该是不可以 查看全部回复
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安叔老师
经纪代理服务-代理费 查看全部回复
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可以,没有不好的地方,对,一起入账做固定资产就可以 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
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是属于建筑服务,那你们是一般纳税人,还小规模, 查看全部回复
983
西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
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隋文老师
这里的客户拿低价产品换高价产品,是你们公司给客户的福利? 查看全部回复
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你们要开票, 查看全部回复
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搜集各种费用发票 查看全部回复
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如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
差额开票就是可以扣扣除额的,销售额是按扣除额后的金额 查看全部回复
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如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
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年底 查看全部回复
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1月1日到5月31号 查看全部回复
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你好,这两个没有什么关联 查看全部回复
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你好,开票什么问题呢 查看全部回复
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那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
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是你们的销售客户吗?人家不给你要发票,也可以走对公账户 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
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*金属制品*废铁 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
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代买原材料,中间公司回收差价么 查看全部回复
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无形资产的摊销期自其可供使用时开始摊销 查看全部回复
1304
收到,看一下 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
个人跟公司有实际发生业务吗 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
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同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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增值税是季度申报么 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额转到资产处置损益科目 查看全部回复
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需要记账 查看全部回复
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那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
dai款服务 查看全部回复
1161
可以直接抵 查看全部回复
1602
您好,稍等 查看全部回复
1237
Annina老师
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
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你好,现在基本上有以下几种开票途径,一用税务UK和金税盘,这种方式下需要领用纸质发票或者在税控系统开具电子发票,二直接在电子税务局开具数电发票 查看全部回复
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根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
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税务师晓雨
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
1686
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
1100
是收到现金返利么 查看全部回复
1534
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1618
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
903
如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
854
7提供 查看全部回复
1173
如果根据新公司法规定,五年内缴清,那么就根据你们营业执照上的时间,再加个五年,比如2019年,那么就是到24年 查看全部回复
893
发放的次月 查看全部回复
1070
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1658
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1665
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1786
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1956
什么毕业? 查看全部回复
1146
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
996
看一下你有没有专业技术资格,没有选无 查看全部回复
1335
你们是购买方么 查看全部回复
1541
开完了就再申领 查看全部回复
1741
*劳务*防水维修 查看全部回复
1340
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1492
1585
开票税率多少? 查看全部回复
2123
属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
1584
预约成功后需要到税务大厅办理 查看全部回复
1086
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2029
你好同学,这个需要看后续解释。 查看全部回复
1547
开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
2224
小规模可以开1% 查看全部回复
1390
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1556
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1711
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2324
开红冲发票 查看全部回复
1457
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