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patience
如果费用不全部属于当期的,可以分期摊销费用 查看全部回复
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杨老师
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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夏老师
可以在帐套里查A销售方的往来帐,如果开的都是专票,可以在认证平台查 查看全部回复
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王苗苗老师
一般纳税人开3个点的票 ,属于简易计税,通过应交税费-简易计税科目核算 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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秦枫老师
同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
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安叔老师
是的 查看全部回复
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情况1:请与该企业进行确认,是否存在人企关联关系,或者“自然人业务”登录后进入自然人账户中心“已授权企业”模块查看,如果没有,请让该企业法人或财务负责人在企业账户中心发起添加办税人员流程。 情况2:关联关系存在确实,并且是以手机号码进行登录的。说明您输入的手机号码可能已被其他人使用,可以使用证件号码进行登录,登录后请在账户中心对手机号码进行修改。 查看全部回复
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停车费的税率是9% 查看全部回复
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孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
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出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
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这个根据公司的实际情况选择 查看全部回复
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清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
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支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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开具增值税专用发票,进项税额可以抵扣的,车辆购置税计入车辆成本里 查看全部回复
2868
稍等 查看全部回复
10280
借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4080
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3816
andy老师
一般是13% 查看全部回复
3613
13% 查看全部回复
2593
餐饮企业将外购的酒水货物,未进行后续加工而直接与外卖食品一同销售的,应根据该货物的适用税率,按照兼营的有关规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
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9个点 查看全部回复
1512
甘老师
按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
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如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
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1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
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一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
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根据《中华人民共和国社会保险法》第六条规定,个体工商户及其在职职工应当参加社会保险。个体工商户职工参加社会保险,是在政府实施社会保险政策的基础上实行的,须向当地人社部门缴纳社会保险费。 查看全部回复
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如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
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从你接手的时间开始做账,前面的按照银行流水慢慢补一下账 查看全部回复
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增值税专用发票 查看全部回复
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现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
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一般是的 查看全部回复
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同学你好 对方出售房产适用什么税率? 要考虑好几个方面 ,对方是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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200万是总金额么 查看全部回复
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516÷1.09×0.09 查看全部回复
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我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
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要看你们实际业务是什么 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2546
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3077
看对方是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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增值税6% 查看全部回复
2444
开票内容是什么 查看全部回复
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税务盘每个月都要清卡吗?是的 查看全部回复
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如果公司的销售额达到五百万以上之后只能升为一般纳税人 查看全部回复
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场地租赁属于不动产租赁,一般纳税人是9%吧? 查看全部回复
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计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
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如果公司实际有收入和成本费用发生,但报了空表那么会存在风险 查看全部回复
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不可以的哈 查看全部回复
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税务师晓雨
你对问题是 查看全部回复
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与实际情况一致 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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按实申报,核查一下数据没问题的话,点继续申报 查看全部回复
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你们是什么机械 查看全部回复
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业务是真实的就没有问题 查看全部回复
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公众服务模块有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
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打开当地省份的电子税务局,有个公众服务,公众查询里有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
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按照开票系统上面统计的税额,如果不想交纳增值税,那就需要取得同等税额的发票 查看全部回复
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一般看增值税申报表或应交税费-应交增值税转出未交增值税借方余额 查看全部回复
2910
是简易计税还是一般计税 查看全部回复
2245
是普票还是专票 查看全部回复
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1473
有没有抵扣进项 查看全部回复
2392
云峰老师
您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
2637
一般纳税人简易计税3%项目在预缴地全额预缴纳 查看全部回复
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不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3338
问题收到,稍等 查看全部回复
2538
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3199
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2452
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
3447
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
3207
按照税法来说你是转移利润 但是现实生活中都是这样操作的 这种模式只能成立子公司 如果是分公司所得税需要汇总缴纳的 所以你们必须得成立子公司 或者重新成立一个公司 查看全部回复
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附表二是进项税明细表 查看全部回复
2758
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
3068
这种情况建议开普票 查看全部回复
2682
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
6025
简易征收是可以的 查看全部回复
2401
厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
8640
席俊义
申报的账都是有记录的,慢慢调整正确的 查看全部回复
2948
材料是自家生产的吗 查看全部回复
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这是个提示,就是你还有可以勾选的进项票,如果不勾选了,点继续 查看全部回复
2125
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2805
这个耗损是你们承担么 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3372
如出口企业直接收购农业生产者销售的自产农产品,古旧图书等,这类货物在国内生产、流通环节均已免税,因此出口后也不再退税。 查看全部回复
3395
有这个政策的 查看全部回复
2934
正在看 查看全部回复
3972
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2416
480万是什么,收入吗 查看全部回复
1924
可以的 查看全部回复
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购买法拍房和写字楼没区别 那个性价比高买那个 要缴纳契税 购买后要缴纳房产税和土地使用税 如果符合小微企业房产税和土地使用税可以享受减半征收 查看全部回复
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一、增值税。《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件4.《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》的规定,托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税。营利性民办幼儿园收费实行市场调节价,具体收费标准由民办幼儿园自主确定,所以,对营利性民办幼儿园提供的保育和教育服务应当缴纳增值税。但也有的省份明确予以免税,如《河北省人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》(冀政发〔2017〕17号)规定:对营利性民办学校,对其取得的幼儿保教保育和学历教育劳务收入免征增值税。 二、房产税。 查看全部回复
5911
什么农产品,是小规模自产的么 查看全部回复
2864
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
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销售额控制在500万以内 没有其他方法 或者就是有些项目不开票 不确认收入 查看全部回复
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4034
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