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我公司是广州的 1、但是老板开回来很多各地的住宿费 (上面有些票内容是旅游住宿费)这种怎么处理 2、还有各地的加油费每月3000多 公司又没车每个月那么多油票 想这种分录我怎么做好呢 如果全部入账交通费有什么风险#其他行业#
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老师我们是小规模纳税人,请问收到的增值税普票单价和合同签订的金额不一致,影响大吗?比如合同签订的是买10送1,总金额30万,开票单价是否应该是27272元?如果好几张发票总金额是对的,但是开票的货物单价不对,需要退给他们重开吗?#房地产#
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想请问一下,我们公司是餐饮行业在筹建期间,发生的一系列采购,建材费用都没有开票回来,钱是股东以认缴的名义存进对公账户里取备用金这么拿出来用的,今年应该会开业,目前只有这两个月拿了一些固定资产的票回来,前面的会计都是零申报的,等后续开始经营了,我是不是也只能把有票的支出入账,没有票的支出我要怎么处理呢?#餐饮酒店#
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做账查到以前外账做账时团体保险做了两笔分录 借,营业费用 69300 贷,银行存款 69300 借,营业费用 应交税费 贷,应付账款 69300 本来应该是账面平了的,但是这样错误入账,应付账款挂着,营业费用多入账了。请问老师我是直接按照以前年度损益调整再处理呢,因为我去年年报还没有报,想请问怎么调整会方便,而且能平账#其他行业#
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或有事项里“待执行合同变成亏损合同”面一种特殊情况的题目 就是“预计亏损大于计提的减值准备”的情况 分录是单独做两笔吗? 借 资产减值损失 贷 存货跌价准备 借 营业外支出(超过部分) 贷 预计负债#商业#
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18年年度记账错误,合同价款4353190.11,发票金额2966722.23,财务报告披露为虚挂往来账,应付账款,小会计准则制度,以前年度损益调整分录我不会请老师指导一下,是在以前年度调整还是在今年,图一是以前会计记的账,谢谢#出纳#
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老师您好,请问一下我这个月的收入假如是30000元,其中开票部分是10000元,我做分录是不是 借:银行存款 30000 贷:主营业务收入 29700 应交税费—应交增长税 300 那个开票的10000元包含在30000元里了,是不是就不用管那10000元了#餐饮酒店#
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老师,您好。请问经营范围如图所示,现在有个电力工程调试项目合同,开票开现代服务*调试服务 这样对吗?另外有个锅炉的运行维护项目,若开票开 现代服务*运行服务,可以这样开吗?这两个项目是在经营范围内吧?#房地产#
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环保行业,因资质问题,必须是总公司签订合同,那份公司项目只是以总公司签订,分公司就没有项目款进入了,这种情况可以怎么处理?谢谢。 1.可以分公司签订合同,委托总公司收款吗?总公司收客户钱开票给客户,再把钱汇给分公司,分公司开票给总公司。 2.可以签订一份三方协议,总公司收款,分公司做项目吗?发票处理同上。#房地产#
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公司是小规模,对公账户的也比较少,也就是他们说的公装,大部分都是私人装修不需要开票。虽然不开票,但是还是要确定收入,老板认为开出的发票没有销项税 进项发票也没有,什么费用类的发票都没有,就是微信转账,说要了给我发截图 请你问老师,我该如何做呢#建筑工程#
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我们有个项目因为缺少资金,找了另一个人投资合作(不占股份,仅合作这个项目),我方租赁场地,投资方仅负责出钱装修场地,我方负责所有经营,收款及对客户开票也由我方,按收入二八分成,我方在分成给投资方时,投资方应该开具什么品目名称的发票给我们合适呢?#服务业#
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我们公司接了a公司的项目活动(类似活动布场,定蛋糕,定礼品的),定了一个一千多的蛋糕,我想问这个蛋糕是做为这项活动的成本入账,还是做为费用呢?我个人理解这个蛋糕是应该作为这个活动的成本入账的,但是我又不太清楚入那个成本?分录要怎么写?#商业#
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他们合同就是客户支付装修费撒 然后他们装修完的下个月就开始给客户支付租金 然后每个月租金都是一样的 然后他们再短租出去 但是从装修完的下个月开始就每个月给业主租金不管我们有没有 租出去#餐饮酒店#
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老师你好,我们是做建筑工程的企业,和总包公司签订了一个劳务分包合同,这份合同的其中一部分现在又分包给了另外一个包工头,他以个人名义在邮政代开了劳务发票,我们并没有替他代扣代缴个人所得税,发票时间是2021年10月9号,交易已经完成,我们收了票,付了款,但是没有代扣个税,现在我们还能把这笔已经入账了的发票作废,退回吗?#出纳#
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①确认对方到款:不考虑税 借:应收账款 30 贷:工程结算 30 ②开票确认收入,按账面发生结转成本,账面成本为0时,按40%结转 借:主营业务成本 12 工程施工--合同毛利 18 贷:主营业务收入 30 ③确认实际发生的合同成本 借:工程施工--合同成本 18 贷:原材料等 18 ④因为实际发生成本是18,进主营业务成本了12,所以补结转成本6 借:主营业务成本 6 贷:工程施工--合同毛利 6 ⑤工程完工,对冲"工程结算"和"工程施工"账户 借:工程结算 30 贷:工程施工--合同成本 18 #建筑工程#
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我们请了一个装修公司给我们装修办公室。装修完以后,对方要给我们开具普通发票。请问正确的开法和注意事项是什么?比如开票大类如何写,备注栏需要备注吗?如果您有这样的样票,可以发一张给看看不?谢谢老师#工业制造#
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我们是9%的税率改造和建污水站, 按预收款开票并确认收入的,按账面发生成本结转成本的,如果对方预付了款开票确认了收入,因为合同写明签订合同的时候预付30%款并开票,但此时还没发生成本,我是不是必须预估成本?#建筑工程#
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之前开票出去账上挂了应收,然后对方转钱进来,比账上应收大,多余部分挂了预收,后面开了发票出去,发票金额比预收的大,可以这样子做分录么?借:预收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费:应交增值税-销项税额。#初级#
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装修公司会计,就是甲方把活让丙方干,但是发票从乙方开,钱也是先打到乙方,然后再有乙方转给丙方,我们就是乙方,事后丙方不给我们开票,甲方就是想让我们白干活,走账开发票,钱从我们这过一遍,我们该怎么做呢?#建筑工程#
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委托外单位加工,本公司发出部分材料,分录作借 委托加工材料 贷库存商品。部分材料外单位包料,加工完成后开票中不含我司发出的材料。我司入库后,此商品直接销售的。做借库存商品 贷 应付账款 委托加工材料#商业#
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老师,我们是环保整改企业,按开票收入确认收入,同时结转账面成本 1. 3月开票并确认收入10万 借:应收账款 10 贷:工程结算 10 借:工程合同-合同毛利 10 贷:主营业务收入 10 2.因为疫情没施工,没有成本,按预估的收入的60%结转成本(这个对吗) 借: 主营业务成本 6 贷:工程施工-合同毛利 6 3.此合同发生1万成本 借:工程施工-合同成本 1 写不下了,详情见图片#出纳#
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A公司2021年10月份收到B公司咨询费3000元,没开票。A公司做预收款项。 2022年2月A公司收到B公司剩下款项3000元,A给B开了5500的普票,剩下500元A公司通过公司公账转给了B公司财务做商务费,请问2月该笔业务怎么做分录#初级#
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您好,我们公司(物业)帮业主装修,签订的装修合同,我们老板和人家签的时候税率算错了按照6%和人家签的合同,但是装修费得开9%的发票,现在想更改合同,改成服务合同,改成装饰服务是不是也是属于装修工程类的不能开6%的呢?如果改成服务合同改什么服务比较贴近并且可以开6%的发票么?合同金额不能改了,都和业主谈好了。#服务业#
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您好,我们物业公司和业主本来签订了装修合同,但是税率9%老板不想缴纳9%的税点,让开6%的票,那我们更改合同必须把装修合同改成服务合同吗?改成装饰服务合同可以开6%的票吗装饰服务是属于服务类还是装修工程这类呢? 如果装饰服务也是9%,改成什么服务比较贴近可以开6%呢? 谢谢!#服务业#
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老师,你好,我们是环保整改企业,按开票收入确认收入,同时结转账面成本的,不按完工百分比确认收入的 1. 我这个月开票确认收入10万 借:工程合同-合同毛利 10 借:银行存款 10 贷:主营业务收入 10 贷:工程结算 10 因为疫情没施工,没有成本,我按收入的60%结转成本 2. 借: 主营业务成本 6 贷:工程施工-合同毛利 6 可以吗 3. 这个合同只发生了1万成本 那 借:工程施工-合同成本 1 贷:银行存款 #建筑工程#
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请问丙公司有关系和甲签订合同,但具体业务由乙配送给甲,丙收到货款扣除管理费再支付给乙公司,丙公司要怎么签订合同,丙收到货款,贷方计入什么科目,需要开什么发票,支付给乙的会计账务和具体开票,#商业#
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老师,你好!我有一个问题,签建筑合同时项目地址是“九龙镇”,一年后政府改了项目当地为“龙湖街”,那现在我开票项目地址,应该写现在实际名“龙湖街”还是写当时签订合同上的“九龙镇”呢?#建筑工程#
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