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安叔老师
可以去税务局代开专票 查看全部回复
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Annina老师
增值税是价外税,你买来相关的进项税才能抵扣 查看全部回复
4315
归老师
所有的税费相加 查看全部回复
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如果有合同使用期限,以合同为准,如果没有按不超过10年期限 查看全部回复
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谭老师
一般都是抵扣进项,如果有留抵税达到条件可以申请退税 查看全部回复
2983
哈哈老师
肯定不行,内账又不是别的公司怎么卖给公司 查看全部回复
4395
易老师
是的 查看全部回复
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为什么开3%的专票 是有税收优惠么 查看全部回复
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是3月登记成一般纳税人吗 查看全部回复
3800
内账就是所有的单据都 查看全部回复
4438
贺老师
可咨询当地税局 查看全部回复
3655
一般纳税人可以抵扣的 查看全部回复
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变更财务负责人 查看全部回复
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木言
没事,和你没关系的 查看全部回复
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和你们相关的经营范围都写上就行了,经营范围可以写很多 查看全部回复
3840
你这个问题问的太宽泛了! 查看全部回复
3204
tammy老师
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
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销售佣金是13%税率 查看全部回复
3709
销项税额转入未交增值税科目,留抵税额也转入相同金额至该科目 查看全部回复
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可以开专票,但是不能享受政策 查看全部回复
4045
小小
往来应收应付和客户供应商对账取得余额 查看全部回复
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先把之前的手续费冲掉,然后根据收到专票的金额,重新做一笔正确的分录 查看全部回复
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Leaf
退款后让客户打款给老板个人户 查看全部回复
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是的,转为一般纳税人也是免税的一样做法 查看全部回复
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可以抵扣进项税额 查看全部回复
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一般纳税人向小规模纳税销售货物,开13%的普票 查看全部回复
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一般纳税人增值税附加税 所得税需要计提 查看全部回复
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借,应交税费应交增值税转出未交增值税 dai,应交税费应交增值税进项 借,应交税费应交增值税销项 dai,应交税费应交增值税转出未交增值税。 查看全部回复
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增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。 对增量部分给予退税,一方面是基于鼓励企业扩大再生产的考虑,另一方面是基于财政可承受能力的考虑,若一次性将存量和增量的留抵税额全部退税,财政短期内不可承受。因而这次只对增量部分实施留抵退税,存量部分视情况逐步消化。 查看全部回复
3112
比如说火车票可抵扣进项税额 查看全部回复
4348
Yan
6点 查看全部回复
3221
绾绾
这张发票是什么时候认证抵扣的 查看全部回复
4389
你可以从三月份或者从2022年1月份开始做账 查看全部回复
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是的,根据增值税计算的附加税也需要计提 查看全部回复
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大宁老师
1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕; 2、尚未登记的账目应当登记完毕。结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料; 4、编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容; 移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、备份文件等内容; 5、会计机构负责人移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 6、现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 7、会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 8、银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符。各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 9、公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 10、实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 11、会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 12、移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。 查看全部回复
4641
借方 查看全部回复
机动车统一销售发票可以抵扣 查看全部回复
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调整以前的会计分录 查看全部回复
3273
这个三个企业需要建账三个,不能统一做到一起 查看全部回复
3686
是要查事项进度吗 查看全部回复
3119
借管理费用福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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如果抵扣过进项税额,那就是13% 查看全部回复
4756
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
3835
可以,没有发票可以暂估,等实际收到发票先冲掉暂估,外根据发票上正确金额做账 查看全部回复
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是结转税费吧 查看全部回复
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我来了 查看全部回复
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1、首先是规模上的标准: 1)从事生产货物或提供应税劳务,或以其为主兼营货物批发或零售的纳税人(适用50%的标准),年应税销售额大于50万元为一般纳税人; 2)从事货物批发或零售的纳税人,年应税销售额大于80万元为一般纳税人; 查看全部回复
2481
patience
收入和成本是一一对应的,成本正常结转 查看全部回复
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是说这个分录应该是 借库存商品 dai应付账款 查看全部回复
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正常来说3月成立一般纳税人,4月开始按月报税 查看全部回复
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你们是几个点的一般纳税人 查看全部回复
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李伟老师
进项不够缴纳增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、可能有印花税 查看全部回复
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外账一般涉及税费,主要开票,做账,月底根据实际发生销售额,和取得进项发票计算税费,内账一般就根据老板意图处理,内账稍微简单点,按真实发生的每一笔业务做账 查看全部回复
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一般纳税人是的 查看全部回复
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凭证,账本,报表,电子税务局,自然人申报系统登录密码等。 查看全部回复
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这需要税务局核定 查看全部回复
2700
如果税务局询问就正常解释就可以了,一般不为负数, 查看全部回复
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入库的时候没有做库存账吗 查看全部回复
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是商品名称开的是*经纪代理服务*机票款? 查看全部回复
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9% 查看全部回复
3132
这个需要多方面考虑,自己觉得合适就可以 查看全部回复
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先看下章程怎么约定分红的吧,如果章程约定按照认缴比例分红,这种情况,肯定要缴税的;如果章程约定按照实缴比例享有分红权,这个可以去和税务局争取一下 查看全部回复
3437
要看情况 查看全部回复
2897
做固定资产吧 查看全部回复
5810
印花税比较合适 查看全部回复
3180
没有进项税额么 查看全部回复
2890
法人私卡总是用于经营用吗 查看全部回复
4035
发票开错了直接做给之前发票重新开就行,账务不用处理 查看全部回复
3083
小规模纳税人增值税进项税不可抵扣,直接计入购货成本 查看全部回复
2739
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3394
不可以抵扣的进项转出转错了吗 查看全部回复
3259
如果期末有结转进项税跟销项税,没有余额 查看全部回复
4001
Amy老师
不一定哦,小规模纳税人也可以开增值税发票 查看全部回复
3651
应纳所得税额÷不含税销售额x100% 查看全部回复
3232
一般项目9个点 查看全部回复
3367
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4480
可以的 查看全部回复
2677
去电子税务局就可以看出来是小规模还是一般,营业执照可以看出来是个独还是不是个独 查看全部回复
8163
只要不是太离谱都可以的,像因为经营不善强制清算或快速变现都会有较大的折扣的,这个能解释过去的。当然明显不合理是会有问题的 查看全部回复
3418
他们没做1月2月帐吗 查看全部回复
2617
小规模1% 查看全部回复
2733
转未交增值税 查看全部回复
3200
内帐,只需要根据公司的财务管理制度,按实际来做账内帐,只需要根据公司的财务管理制度,按实际来做账 查看全部回复
3568
商贸公司以10万为限承担责任 查看全部回复
3435
借,应交税费应交增值税销项 dai,应交税费应交增值税进项 dai,应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
3492
是你们公司名下的车吗 查看全部回复
2401
高老师
可以核对的,只是需要时间而已 查看全部回复
2925
就是发票多开了可以这么理解吗 查看全部回复
2670
可以的,和平时一样做账即可 查看全部回复
2604
零申报也要和非零申报一样按时申报 查看全部回复
3188
那就调整账务和申报数据一致 查看全部回复
3524
去年年销售额200万? 查看全部回复
3751
可以先确认一般货物,等到后面对方把货物全部送到,再根据发票确认全部金额 查看全部回复
5938
交接时,查看公司的报税资料,公司的外账凭证是否齐全,以及公司税务报表密码,还有哪些未办完 的事项 查看全部回复
2756
可以接着代账公司的账做 查看全部回复
3460
一般纳税人税率有好几档,13%,9%,6% 查看全部回复
2681
venus老师
同学你退回来的税是原来的分录红冲 查看全部回复
2776
你们1月要报小规模月报,2月报一般纳税人 查看全部回复
3246
就是现在申报2月份的税,2月份的税款扣了吗,这个交税是你们自己扣还是他们那边扣 查看全部回复
3570
6176
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