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4701
杨老师
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
969
tammy老师
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
王苗苗老师
往来单位个人名称比较好 查看全部回复
1246
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1082
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1538
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1537
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1549
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1431
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1824
不用 查看全部回复
1643
安叔老师
可以的 查看全部回复
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如果提供的属于应税服务,可以不填写规格、型号栏次,如该服务确实属于无法计量(按次或按项),票面可不填写数量及单价栏次。 查看全部回复
11472
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1574
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
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意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
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是销售货物么,实际销售的是什么 查看全部回复
981
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
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红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
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李伟老师
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2078
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1729
是道路修建么 查看全部回复
2196
提供检测服务,规格型号可以不用填 查看全部回复
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01 工商变更02 营业执照变更03 重新刻章04 银行变更05 商标证书变更 查看全部回复
1890
设备收到了么 查看全部回复
1595
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
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可能当地的政策对矿山专用设备实行免税 查看全部回复
1831
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
881
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1722
主要看用途是什么 查看全部回复
1070
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1986
有被挂靠企业开具 查看全部回复
1777
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
2898
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
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明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23147
哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
1587
不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
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进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
3138
开车辆 规格型号写车的型号 查看全部回复
1995
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1166
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2347
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2152
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2704
收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
2186
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1914
什么合同 查看全部回复
2037
原则上是不可以用的 查看全部回复
1691
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
6592
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1966
不需要 查看全部回复
2034
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2441
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1522
是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
2154
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2145
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
2032
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1941
西贝老师
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2085
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2035
3161
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
可以开你们个体户的名称的 查看全部回复
2192
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2048
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3224
可以 查看全部回复
2382
在实务上可以正常入账,但是在税法上,一般不得税前扣除 查看全部回复
2307
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1607
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1458
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2266
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2175
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
2110
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2576
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2350
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2786
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2727
开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
4001
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3039
物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
3347
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1859
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
能进,可能网络不稳定 查看全部回复
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