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你好,请问针对个税手续返还填报增值税纳税表了吗?我一月份收到个税手续费返还共105.72元。是不是需要在填报增值税申报表附列资料(一)表格在未开具发票这一栏填写(销项额:(105.72/(1+0.06)=99.74元),销项(应纳)税额:105.72-99.74=5.98元)。#房地产#
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老师,我们去年是手工帐,6月份才开始电子系统账,公司5月买了一台车50000,6月开始折旧的时候,系统没有填写初始金额,就直接折旧了,现在可以把初始金额扣除去年的折旧重新填进去嘛?如果可以的话分录怎么写?#商业#
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我们公司为家具制造业公司,本司最近签了一个合同,比方这个合同总金额为5万元,最开始合同预收为四万,尾款为一万,现在有个情况就是本公司不包保洁及甲醛治理服务,所以甲方公司要扣除一万元,就从最开始的四万预收变成三万,尾款变成一万,但是有个问题是原合同还是四万和一万,而且转入公司基本户就跟合同对不上了,甲方公司说后期跟其他公司签个三方,但是我还是觉得合同金额不一致有问题,跟这家甲方公司扯皮很久了,就想问问是否是需要重新拟合同?求求哪位姐妹儿哥们儿救救急😣靴靴了#工业制造#
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老师,请问个税代扣代缴手续费返还怎么做账?我是借银行存款 贷其他收益/与企业日常活动相关的政府补助/其他补贴收入;贷应交税费/应交增值税/销项税额/未开具发票,对不对?具体到明细科目,以及现金流量分析属于什么?#服务业#
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1月到4月帐是在代账公司做的 都是这种问题 个税报的是扣除个税前的工资 然后做账又各种乱做 明明工资是银行发的 做的是现金 但是收回来帐银行金额也对得上 我是5月开始申报的 现在到年底了 发现账面工资和税务申报工资总额差在1万带点#房地产#
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2021年12月有一笔财务费用(保函费),开票金额是10140,但记账的时候只登记了9540,有600走的现金,当时记账的时候没有提供现金流水账,所以没有登记到这600块钱,但是年末已经结账了,发票也是结完账才给过来的,那这笔600块钱2022年怎么记账啊#建筑工程#
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1.企业有几名待岗员工,每月发放大概1500元工资,因工资太少,企业决定其社保公积金个人部分由公司承担,假设其社保公积金个人承担部分为500元,我在做工资表的时候,做应发工资为1500+500=2000元,因为企业替个人承担了社保,相当于变相为其加了工资,然后在工资表上扣除社保公积金500元,则实发工资1500元,这样做对吗? 2.若应发工资为2000元,申报个税时,后面的扣除项,我是否要填上企业替个人承担的500元社保公积金呢。#出纳#
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老师,请问,公司是一般纳税人,然后前半年业务挺好,在地二季度时购入了固定资产,当时是选择享受一次扣除了,没想到,后半年业务一下子就下降了,现在就是不享受一次扣除都没什么利润,享受一次扣除都话,所得税申报会-200多万,请问老师现在还能有办法解决吗?#建筑工程#
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老师,我有一个难题咨询,就是我接了个一家一般纳税人的账过来做,然后将科目余额表导入我现在的做账软件,生成的财务报表跟从那边拿过来的11月的财务报表对不上,这家备案的是小企业会计准则,但是她计提了坏账准备,我们的财务软件又没有坏账准备和预计负债两个科目,于是我将坏账准备放在应收账款二级科目下,预计负债放在其他应付款下面。但是生成出来的11月份的财务报表还是跟他导出来给我都财务报表对不上,然后我就开始做账了了,做完后在外面软件上面取数申报嘛,正常来说取完数后财务报表应该跟我做完账的财务报表是要对得上的,但是现在对不上,主要是其他应收款和其他应付款对不上,不知道是什么原因#服务业#
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老师现在的情况是,我们现在应该收的外汇为15934.6但是有4.58的报关费还有不良品扣款171.83手续费13.5,本来客户应该扣款报关费是37.9但是多扣了,扣成了295.2,实际到账就变成了15449.49我在做收汇的会计分录应该怎么做#商业#
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一般纳税人收购农产品经营者自产的农产品可以抵扣进账税额,其中开具1%税率专用发票的小规模销售者,政策说一般纳税人也可以按照9%的扣除率抵扣进项税额,那具体申报报表怎么操作呀?一般专票抵扣不是直接在发票抵扣平台勾选吗?勾选只能选1%税率对应的税额,那9%的进项税额怎么抵扣呢?#农业#
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10月份的工资表做的应发是10000,扣除社保742.48,实发是9257.52。11月5号发10月工资实际是发放9256。但是10月份社保是和11月份一起扣的单位和个人一共扣除5374.02元。(11月份的正常扣但是10月份的只是扣除了养老和工伤)12月银行实发和工资表一致。这种情况该怎么做账#餐饮酒店#
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公司对于员工出差的人每天额外有100元餐补 , 餐补需要年底缴纳个税么? 情况1: 对于公司内部员工出差的人有餐补 情况2: 除去内部员工,还有一些没和公司签订劳动合同的实习生,部分也不在公司发工资,但报销在公司发,他们出差也有餐补 问题 : 两者都需要缴纳个税么? 是把每个人这一年一共收到多少餐补金额列出来来扣除么?如何扣除,是加入到工资一起年底扣除么? 感谢回答!#房地产#
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公司对于员工出差的人每天额外有100元餐补 , 餐补需要年底缴纳个税么? 情况1: 对于公司内部员工出差的人有餐补 情况2: 除去内部员工,还有一些没和公司签订劳动合同的实习生,他们出差也有餐补 问题 : 两者都需要缴纳个税么? 是把每个人这一年一共收到多少餐补金额列出来来扣除么?如何扣除,是加入到工资一起年底扣除么? 感谢回答!#房地产#
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甲公司给乙公司开具了24万商品买卖的发票,乙方用商业汇票支付给甲方 ,扣除贴现利息以后给甲方支付了23万,现在乙方要求甲方开具价外费用1万,这种开具符不符合要求?能不能开?如果这种开的话是不是甲方就一直有1万的应收款没收?#商业#
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老师,申报个税的金额是未扣除个人承担社保部分和个税前的金额申报个税吗?实际发放工资时扣个税,是扣除本月工资的个税还是上个月工资的个税?比如9月发8月工资,是扣除8月个税还是7月个税。我工资表上是7月工资扣6月的个税,做账又扣了7月个税,我要怎么调账呢?谢谢#服务业#
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借:银行存款 借:未确认融资费用 贷:长期应付款 还租金 借:长期应付款 贷:银行存款 借:财务费用 贷:未确认融资费用 我的分录一开始是这样做的 因提前还款,利息(也就是未确认融资费用)减少 利息减少的这部分分录应该怎么做#其他行业#
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老师,前期6月收到银行结息100,直接做成利息收入贷方蓝字了,总账财务费用和财务报表利润表财务费用一直差100,现在这个怎么调?我直接,借:利息收入-100,贷:利息收入-100,这样调之后,本年账表一致了,但是本期又差100#工业制造#
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