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王苗苗老师
其他收入能申请个人经营所得吗,其他收入是指什么 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
472
这个是融资租赁 查看全部回复
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李可可
收款人怎么填,填快递公司 查看全部回复
527
现金支出凭证 查看全部回复
790
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1280
如果是以个人名义去的,可以代开发票 查看全部回复
928
wam
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
688
充值ETC卡 查看全部回复
1109
如果是收到银行dai款,摘要就写收到银行dai款 查看全部回复
1182
夏老师
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1219
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款 查看全部回复
1257
借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
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收到的政府补助用于企业以后发生费用,属于与收益相关的政府补助,会计分录如下: 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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杨老师.
申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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员工提成一般是记到职工薪酬里的 查看全部回复
1282
一次性支付全年的话费 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销 借:管理费用-通信费/话费 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
1343
收到停车费的发票还是款项/ 查看全部回复
1082
冲减原来的工会经费,借 银行存款 借 管理费用-工会经费 负数 查看全部回复
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借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1347
现金退款的现金日记账日期是写本月最后一天吗,实际日期是哪一天 查看全部回复
776
就写退汇 查看全部回复
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李凤
可以按章程约定分配比例 这个应该是合伙人提前约定好的分配规则 查看全部回复
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是有发生真实的业务 查看全部回复
1160
就按照实际的写就可以,收到理财红利,收回理财本金 查看全部回复
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
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拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
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付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1440
王佳丽
就是这么写 不过你的表写的是6万 查看全部回复
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是银承贴现或者兑付吗?按照实际情况写银承贴现或者银承兑付就行 查看全部回复
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电子银行承兑汇票的交易类型摘要应按照银行的要求准确填写,以确保信息的完整性和准确性。一般来说,电子银行承兑汇票的摘要应简要概述交易的性质 查看全部回复
622
tammy老师
直接写结算利息就可以 查看全部回复
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代收代付? 查看全部回复
755
办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
1268
是借入还是借出款项 查看全部回复
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承兑到期到银行兑换,款项达到公司账户的话 查看全部回复
603
可以在本期补计提 查看全部回复
1340
安叔老师
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
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按实际发生的业务填写,“支付保险”,然后可以再具体一点支付什么的保险 查看全部回复
946
哈哈老师
借管理费用%销售费用累计折旧 dai累计折旧 查看全部回复
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不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
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税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
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dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
948
借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
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存入款项的用途有备注投资款么 查看全部回复
B开给A的发票是专票么 查看全部回复
1144
AB都是一般纳税人么 查看全部回复
591
按照账上的收入来填写就可以。 查看全部回复
1348
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1325
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1137
内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
954
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
1603
公司买抖音直播+粉的费用怎么入账?可以计入销售费用/管理费用 查看全部回复
1194
不是很明白你的意思,总账的时候为什么是减掉,收400,支付100,算总账的时候最后应该是收到300 查看全部回复
1069
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1114
你好,您说的对账对不上,具体是哪里对不上 没办法给您一一查找,和您了解下具体情况沟通思路 查看全部回复
1202
没问题可以的 查看全部回复
751
请问个体户需要汇算清缴吗,个体户需要交经营所得个税 查看全部回复
1699
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
931
应纳税所得额这个是算股权转让个税,对么 查看全部回复
1047
andy老师
这个单从流水看不出来,需要你确定业务 查看全部回复
935
是短期租赁么 查看全部回复
1281
借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
1170
参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
785
职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
794
二级科目是公司自己设置的,你可以单独设置一个受托开发收入 查看全部回复
772
收入和增值税都减少呀 查看全部回复
1470
借:现金 dai:其他应付款 其他应付款余额越来越多是吗? 查看全部回复
885
为什么要转给个人呢 查看全部回复
1373
一般计入营业外 查看全部回复
702
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
703
同学你好,可以哦 查看全部回复
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1102
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
774
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1400
收的水电费物业费,借 其他应收款-出纳 dai 预收账款/主营业务收入等 查看全部回复
1210
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1676
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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总的边际贡献=总收入-总成本=524185.81-439093.29=85092.52 边际贡献率=85092.52/524185.81=0.162332742277 保本额=100765.82/0.16233274=620736.272917 保本量=保本额/销售单价 查看全部回复
1403
可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
710
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1429
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
778
老板打过来的备用资金他打款时候怎么备注?看老板的意思,是投资款还是借款 查看全部回复
1110
他应该是累计收入多了,个税税率提档了 查看全部回复
1232
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1127
你好 查看全部回复
910
计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1582
跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
1168
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
1589
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