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木言
收入不开发票要确认未开票收入的,费用没有发票的话可以正常入账但所得税不能税前扣除 查看全部回复
3795
易老师
借其他应收款张明8000dai银行存款8000 查看全部回复
3744
tammy老师
借:原材料 80000 应交税费——应交增值税(进项税额)10400 dai:其他货币资金90400 借,银行存款9600 dai,其他货币资金9600 查看全部回复
3888
借,原材料45000 应交税费应交增值税进项税额5850 dai,其他货币资金50000 银行存款850 查看全部回复
7357
Leaf
整体思路是对的。不过要区分情况,如果当年发生退回,在退回年度原分录冲,如果跨年,又属于日后调整事项,用以前年度损益调整科目冲。 查看全部回复
3096
Annina老师
借固定资产清理800,累计折旧1200,dai固定资产2000 查看全部回复
7426
venus老师
同学你退回来的税是原来的分录红冲 查看全部回复
2749
稍等 查看全部回复
3278
你们公司在物业管家推广的费用每月佣金有一万多是不 查看全部回复
2831
你收到处置价款需要交增值税 查看全部回复
3848
安叔老师
查询收银系统 查看全部回复
2672
谭老师
还是要以房东的名义去税务局代开发票 查看全部回复
3189
没听明白 查看全部回复
3013
小小
可以退回去给老板 查看全部回复
2741
是的 查看全部回复
4021
正常做收入, 查看全部回复
2760
正常应该是按支付宝流水做收入 查看全部回复
5649
Amy老师
现金怎么来的就怎么入账。 查看全部回复
3245
代收的工资做代收代付 查看全部回复
3451
可以记入管理费用——软件服务费 查看全部回复
16052
冲销收入, 查看全部回复
3433
没明白 查看全部回复
3200
1月份销售收入是200万,是不是? 查看全部回复
3653
是商贸企业吗 查看全部回复
3592
绾绾
你的意思是公司没钱,法人垫钱帮公司买东西吗 查看全部回复
3561
不行 查看全部回复
2870
做相反的分录就行 查看全部回复
2507
是不能经营性收款 查看全部回复
2740
挂应收,如果做现金的话,对方开个收据就行了 查看全部回复
4394
应该是税款,或者社保退款 查看全部回复
10977
Yan
请问是提现进公司公户吗? 查看全部回复
2765
看你赠送的东西有没有体现在发票上,如果没有,要视同销售 查看全部回复
4242
李伟老师
携带营业执照、财务章、公章等去银行办理,具体可以先打银行电话确认 查看全部回复
4151
你这是含税收入吧,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2385
可以, 查看全部回复
5363
为什么会有退税呢 查看全部回复
3585
借银行存款dai短期借款 查看全部回复
6640
对,后面的2个分录可以合并成1个 查看全部回复
4371
嗯嗯,理论肯定要的,实际工作中不好说 查看全部回复
4447
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3686
其他货币资金 查看全部回复
4683
按你实际盘点出来的金额 查看全部回复
3878
这笔款后期有退回给员工吗? 查看全部回复
3307
应该是按现在的收入乘以征收率减掉你曾经的预缴税金就可以了 查看全部回复
2949
以公司名义开通微信,支付宝 查看全部回复
5349
跟之前蓝字的分录一样,金额用负数 查看全部回复
3124
借 现金 dai 主营业务收入 查看全部回复
3611
宫老师
收:借:银行存款,dai:营业外收入,捐赠时借:营业外支出,dai:银行存款, 查看全部回复
需要的 查看全部回复
3225
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
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对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4013
应该是递延收益吧 查看全部回复
3542
如果收到的现金就做现金 查看全部回复
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借费用,dai应付职工薪酬-福利,借:应付职工薪酬-福利 dai:库存现金 查看全部回复
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这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3133
入福利费 查看全部回复
7015
应交税费没列入 查看全部回复
4051
被稽查了有补税,罚款,滞纳金风险 查看全部回复
8185
提现,一般是支票提现,借库存现金dai银行存款 查看全部回复
3959
和正常的销售确认收入分录一样 查看全部回复
4210
个税平时是累计预扣预缴,平时该交就交,年终汇算,多退少补,充分利用个人附加扣除 查看全部回复
5698
确认收入dai方是应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3491
刘老师
您是缴纳什么税费呢? 查看全部回复
4642
伙食费也需要通过应付职工薪酬薪酬的 查看全部回复
3581
影亦老师
他这是调整分录,请结合业务发生 查看全部回复
4950
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3316
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2891
公司费用入公司,还款给经理 查看全部回复
3090
收入成本要配比 查看全部回复
4227
借:银行存款 借:财务费用—利息收入(红字) 查看全部回复
3461
直接调整 查看全部回复
5228
高老师
收款时 借:银行存款 dai:应收账款等 确认收入时 借:应收帐款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3892
供应商开红字发票给你们 查看全部回复
2965
施工建筑企业 借,合同履约成本-工程施工-费用类 dai,应付职工薪酬,材料,等等 查看全部回复
2996
最好用公司账户 查看全部回复
4448
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3731
小黑
你看余额表应交税费余额是多少,如果开的有专票不免哦 查看全部回复
3943
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
大宁老师
可以计入财务费用中,就是企业所得税税前扣除的话,需要取得银行开给你的发票 查看全部回复
3427
揭老师
对的 按现金收支 根据不同的性质 查看全部回复
3898
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4639
广告费 查看全部回复
4183
费用减少了,利润就会增加 查看全部回复
13309
Karina老师
你好,政府补助 查看全部回复
6672
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
2782
借,销售费用 应交税费-应交增值税进项 dai,银行存款,应付账款 查看全部回复
4912
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3630
Alice老师
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
4722
借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3670
有的公司规定日常现金可以留存1000或者2000的,多的存入银行 查看全部回复
4065
100万如果是不含税收入 借:应收账款 /银行存款 113 dai:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项税额)13 计算应交消费税 借:税金及附加 30 dai:应交税费-应交消费税 30 查看全部回复
3269
看单位规定,可以存也可以不存 查看全部回复
2943
可以直接转公帐 查看全部回复
3661
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4116
金额有点大,可以现金还,相关还款资料要齐全 查看全部回复
2715
如果欠工资,计入其他应付款 查看全部回复
盘亏原因呢? 查看全部回复
3482
其他应收款做资产减值损失 查看全部回复
3091
借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
4240
还没有开票吗? 查看全部回复
3017
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