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王苗苗老师
是手工账么 查看全部回复
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杨老师
已经开过发票了,不能重复开票 查看全部回复
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patience
是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
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是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
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实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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防护网是一次使用么 查看全部回复
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看软件用途,管理用进管理费用,研发用进研发费用,生产设备用进制造费用 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 收到时 借银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入 支出时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1637
小米
看你做到什么维度 查看全部回复
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软件 借:管理 费用 dai:银行存款 查看全部回复
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金蝶软件500计入管理费用-办公费 查看全部回复
1842
tammy老师
这个费用要记长期待摊费用中,按期摊销 查看全部回复
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找到发票查询 查看全部回复
2408
小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
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库存商品 查看全部回复
1558
一般纳税人是13% 查看全部回复
1740
已经结账的话,在本月补做就可以 查看全部回复
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andy老师
自己统计表格,入库,出库,成本结转 查看全部回复
2384
西贝老师
同学你好,你把账面的银行存款科目名细和银行流水一一核对一下呢 查看全部回复
1798
长期待摊费用 查看全部回复
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报表可以,资产负债表上有其他应收款科目,期末金额就是该科目的余额 查看全部回复
2271
录入凭证时一般不需要上传附件,装订凭证时把附件等原始凭证附在凭证后面 查看全部回复
1493
同学你好,你说的发放是指发放给员工? 查看全部回复
1176
可以看明细账 查看全部回复
1705
借 银行存款 1.1w dai 应收股利1.1w 查看全部回复
1411
记到管理费用 查看全部回复
1330
李伟老师
13% 查看全部回复
2786
管理费用 查看全部回复
1769
安叔老师
选择一般企业 查看全部回复
2355
不可以 查看全部回复
2793
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3031
是账套启用时间么 查看全部回复
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办公用品:管理费用-办公费 查看全部回复
2690
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
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原则上需要做 查看全部回复
2350
主要是技术人员的工资 查看全部回复
2908
哈哈老师
这种可以的,自己成立一个小公司就行的 查看全部回复
2432
在凭证管理那里,只选择需要打印的凭证号,然后设置好打印格式之后点击打印就可以了 查看全部回复
4048
上面两家公司都是应收账款,期初借方有余额 查看全部回复
1807
你好 查看全部回复
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你可以整理一下数据录入各科目的期初余额 查看全部回复
1978
因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
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刘淑萍
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
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可以计入管理费用-检测费,如果没有,可以计入管理费用-其他 查看全部回复
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建议报个实训课程,带实训系统,能上手操作的 查看全部回复
1874
是自研的还是外购的 查看全部回复
1811
终止经营净利润? 查看全部回复
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你好,如果是长期使用的话建议计入无形资产 查看全部回复
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公积金是公司和个人一起承担,个人部分一般走其他应收款-个人部分科目 查看全部回复
1703
企业筹建期间发生的费用需要按照会计准则进行记账和核算 具体如下: 开办费。企业筹建期间所产生的开办费,应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款科目中进行dai记 行政管理部门人员的职工薪酬。应当借记管理费用科目,在应付职工薪酬中进行dai记 办公费、差旅费、水电费等。应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款、研发支出等科目中进行dai记 业务招待费、研究费、咨询费等其他科目。都应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款、研发支出等科目中进行dai记 此外,在企业筹建期间,还需要注意规范管理费用这个科目的核算对象和内容。 查看全部回复
2723
问题能再说一遍吗 查看全部回复
4748
可以开票 查看全部回复
1875
需确认是否为折旧计提不对,未关键到固定资产模块! 查看全部回复
6416
把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
2191
无法划分,那么就按照收入比例分摊 查看全部回复
2322
开发票是双方之间有业务往来 查看全部回复
4797
燕子老师
同学你好,可以直接调整一下两个银行的科目,做更正分录即可,也就是收钱的时候借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户,摘要就写更正哪年多少号凭证 查看全部回复
2448
你的意思是一项业务,款没收到货也没发出,是么 查看全部回复
2201
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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对方为什么要给你开发票,是跟某项收入业务相关么 查看全部回复
2003
wam
实际有提供服务是可以的 查看全部回复
1877
木言
这样开是可以的 查看全部回复
2961
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
1975
公司为员工支付的培训费、考试费应计入管理费用-职工教育经费,需要计提。借 管理费用-职工教育经费 dai 应付职工薪酬-职工教育经费 查看全部回复
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现在新办纳税人一般都是开全电发票了,在电子税务局里开具,不需要ueky和金税盘了 查看全部回复
5150
您说的签单金额指的什么? 查看全部回复
2333
您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
2866
没超过一年的,可以退税 查看全部回复
2659
借 银行存款 借 财务费用 负数 查看全部回复
2605
你们买的软件是有所有权吗、 查看全部回复
2175
甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
2503
能把之前的已经不再使用的科目更改客户名称吗,不可以 查看全部回复
3636
购货时供货商少发了一件货,款已经付了,借 预付账款 dai 银行存款。销售时货物少发一件货,款已经收了,借 银行存款 dai 预收账款。现在供应商把款退了,借 银行存款 dai 预付账款,把钱退给了客户,借 预收账款 dai 银行存款。 查看全部回复
2496
所有凭证都记账结账了吗? 查看全部回复
3210
Annina老师
你直接坐到新增加的明细删除就行 查看全部回复
1891
使用年限不确定的无形资产不需要摊销,但是企业至少应当于每年年度终了时,对无形资产的使用寿命方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。 查看全部回复
3329
网上支付,是网银支付么,支付款项,借 应付账款等 dai 银行存款 转账支出,是对公账户支出,借 应付账款等 dai 银行存款 结息,借 银行存款 借 财务费用-利息 负数 自助取款,取现,借 库存现金 dai 银行存款 查看全部回复
软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
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109050901 *电子计算机* 查看全部回复
7416
火柴老师
凭证管理里面 做到要删除的凭证 右键删除 查看全部回复
3011
一般是计入无形资产 查看全部回复
3912
李秋平
就跟对方说,数据对不上,请对方提供应付明细过来核对。另外你这边没有会计,财务软件的数据哪里来的?可以先核实一下 查看全部回复
5024
一台电脑只能装一个省的, 查看全部回复
2550
孙老师
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
2732
你们是一般那是人吧 查看全部回复
3412
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3278
可以 查看全部回复
3989
进填制凭证—制单—整理凭证—选择期间—选择要删除的作废凭证—点击确认即可 查看全部回复
3231
之前有指定过现金银行存款科目的现金流量么 查看全部回复
2592
表内是指在90天以内的正常欠息 查看全部回复
1582
合理的 查看全部回复
2116
秦枫老师
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2502
支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
3400
1.2进成本,3如果不是针对性的,进费用 查看全部回复
2903
工行是公司账户么 查看全部回复
2537
厚积薄发
借:以前年度损益调整/库存商品等 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2425
不会,利润表看全年累计 查看全部回复
2180
借预收账款dai应交税费-应交增值税(销项税额)主营业务收入 查看全部回复
3109
这个转账是什么性质的款项?为何转账? 查看全部回复
2423
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