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安叔老师
不可以的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
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给同一客户设计及制作一条龙,属于现代服务 查看全部回复
922
tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
622
杨老师.
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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李可可
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
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第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
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曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1389
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
你的意思仓库不是公司的 查看全部回复
1157
代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
1379
王苗苗老师
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1139
燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
915
wam
没有发生业不开票 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1413
Leaf
可以 查看全部回复
1406
有开具发票么 查看全部回复
982
李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1129
andy老师
冲的是哪一年 的 查看全部回复
1442
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
795
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
996
借:包装物 负数 dai :应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1102
同学你好,是的哈 查看全部回复
1693
合同收入确认按照付款进度,付款比例前少后多 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1126
云峰老师
好的,同学 查看全部回复
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是填报经济普查吧 查看全部回复
1521
按实际的开具 查看全部回复
1507
相当于股权转让 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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不是公司员工不应该给他们交社保的 查看全部回复
1135
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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分期确认收入,亲 查看全部回复
688
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
1578
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
813
期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
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按照1000入账 查看全部回复
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因为业务类型不一样 查看全部回复
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同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
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在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
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不需要备案了,现在 查看全部回复
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今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1560
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
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是制造业么 查看全部回复
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之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
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亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
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你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1244
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1382
同学你好,冲减原成本科目哦 查看全部回复
1121
计入长期待摊费用,在受益期内摊销 查看全部回复
1614
账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
1317
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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天弘1200万都做长期股权投资 查看全部回复
972
销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
1520
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1049
借固定资产 dai银行存款 借行政支出 dai资金结存 查看全部回复
921
现在是已经跨年了 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1518
农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1526
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1301
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
同学你好,账簿不用打印,按期装订凭证就可以 查看全部回复
1366
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
1044
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
1682
正常来说是需要的 查看全部回复
995
同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
1259
意思是员工多付了 查看全部回复
1424
是业务已经完成了么 查看全部回复
1642
分录不对吧 查看全部回复
1429
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1093
分录是借专项储备,dai银行存款 查看全部回复
1295
你好,可以不需要分开 查看全部回复
1940
同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
1833
提供服务的不能 查看全部回复
1897
李伟老师
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
1268
是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
1041
你好,可以的 查看全部回复
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
木言
与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本 查看全部回复
1356
patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1196
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1411
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1657
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1246
您好,具体什么业务 查看全部回复
1019
同学你好,如果房东是个人自己不能开的话可以去税局代开发票的哈 查看全部回复
1819
易老师
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
1912
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