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Icy 何
一般企业的年假计算时间是一年为一个周期,计算起始时间一般是企业自行规定的,但是一般年假计算的起始时间是员工入职开始 查看全部回复
4057
M老师
出现了什么?麻烦同学详细说明一下 查看全部回复
5004
mila老师
1.计提工资 借:管理费用(这个是用于管理部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) dai:应付职工薪酬—工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) dai:应付职工薪酬一社保 3.计提公积金(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) dai:应付职工薪酬一公积金 4.发放工资 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款一社保(员工个人部分) 其他应付款一公积金(员工个人部分) 应交税费一应交个人所得税 库存现金/银行存款 5.上交社保 借:应付职工薪酬一社保(企业部分) 其他应付款一社保(个人部分) dai:库存现金或者银行存款 6.上交公积金 借:应付职工薪酬一公积金 (企业部分) 其他应付款—公积金(个人部分) dai:库存现金或者银行存款 7.上交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4832
清岚
公司注销银行的时候 查看全部回复
5128
Annina老师
最好是的 查看全部回复
5385
有收入的不能填0 查看全部回复
4858
安叔老师
暂时没有要求的,每个地区不一致的具体可以根据当地政策 查看全部回复
4266
不是必须买 查看全部回复
4073
而已老师
需要 查看全部回复
3548
张老师
按照每个员工个人和单位缴纳的社保费汇总得来的 查看全部回复
4382
可以 查看全部回复
3684
有啥问题么 查看全部回复
4115
可以的 查看全部回复
3555
微尘
如果您还没完成注销,账务计入劳务成本,借劳务成本dai银行存款等。 查看全部回复
4123
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4674
夏老师
要在自然人申报系统中进行人员信息处理,转为非正常 查看全部回复
4720
借固定资产清理18 累计折旧52dai固定资产70 查看全部回复
3843
Amy老师
你好 查看全部回复
4251
计入营业外支出 查看全部回复
4100
大宁老师
对的,一般是都要计提 查看全部回复
4518
3865
先去税务局咨询要哪些资料,哪些未处理的事情,然后提供一些报表什么的,还有工商公式期,一般没有实地查看 查看全部回复
3562
先税务后工商,再注销社保,银行 查看全部回复
3657
社保局开通了社保账户么 查看全部回复
4076
xinyue
实收资本是要退回股东的投资,这一部分是不用交税的。 查看全部回复
4276
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3861
高老师
如果计提与缴纳不同步,是会有余额的 查看全部回复
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5339
2875
若鱼老师
如果之前没有计提的话,本月建议计提一下,这样方便统计应付职工薪酬。当然也可以直接计入费用。 查看全部回复
4362
本公司这部分退费之前做了费用的话冲费用,没有做费用的,收到了做营业外收入 查看全部回复
3448
不太一样,个人自己交社保是灵活就业,公司交社保是职工社保,退休时的年龄要求不一样 查看全部回复
3320
3653
公积金支付凭证 查看全部回复
4311
如果他们已经办理了退休就可以不交 查看全部回复
5881
陈米老师
12月会补缴公司1-11月所有员工应补缴的部分。 查看全部回复
4922
筱粒老师
单位补缴部分需计提: 借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬-社保 补缴社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
3128
4866
可以走简易程序 查看全部回复
3717
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
3638
这个您按照正常的注销流程就可以,每个地方税务局可能情况都不同 查看全部回复
6701
3516
可以转,作为剩余财产的分配 查看全部回复
4286
借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应付款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
4348
可以入人工成本,也可以税前扣除,但不给员工办理社保不合法 查看全部回复
5112
不可以,16号还没有结束公告期 查看全部回复
4061
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4733
借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
4913
可以调整计入营业外支出 查看全部回复
3952
这个不影响的 查看全部回复
4405
他是在你们那兼职还是正常上班 查看全部回复
4189
Afei老师
你实际缴纳社保的时候,借:其他应付款-代扣社保费用,应付职工薪酬-社保费用,dai:银行存款,这样就平了。 查看全部回复
4036
Summer
可以的。 查看全部回复
4305
超龄的单位买不了社保 查看全部回复
3442
那签劳务合同 查看全部回复
5127
要将报表上的应收转营业外支出,应付转营业外收入,结转后就可以弥补之前的亏损了 查看全部回复
4985
如果知道大概的扣缴金额可以先从这个月工资里扣除。也可以下个月报工资时一次性扣除缴纳的社保。 查看全部回复
3683
个税正常申报,不过不买社保是违法行为的。公积金直接计入费用的 查看全部回复
3260
没有开其他销售发票的话,就是为0 查看全部回复
4899
你现在确定不了应扣个人社保是多少吗?可以确认的,就从工资里面扣除;不能确认的,就在实际缴纳的月份扣除。如果在缴纳社保后再扣除的,可能会存在前面有员工离职了没办法扣了,你可以预估一个金额扣除,获得领导支持,提前预留工资先不发放。等社保办理好之后,就可以按月准确扣除社保部分了。 查看全部回复
4442
正常单位的社会保险申报应在每月1-15日内在网上操作,如上月正常全员申报的,批处理系统会在16-25日内自动申报并且扣费。 查看全部回复
4791
所得税清算申报表吗? 查看全部回复
3269
没限制,你不干了可以去注销 查看全部回复
3468
1、应纳税所得额=税前工资收入金额-五险一金(个人缴纳部分)-专项扣除 2、应纳税额=应纳税所得额×税率-速算扣除数 查看全部回复
4220
公司有几人发工资,除去不需要缴社保的员工,其他都缴社保,不一定至少三个人 查看全部回复
4646
是有劳动合同有工资不发,还是就是只有社保呢 查看全部回复
3291
一般不允许的 查看全部回复
6896
具体可以咨询车管部门需要提供那些资料即可 查看全部回复
3530
计入研发费用中的工资是应发工资,社保是公司承担部分 查看全部回复
8287
先注销税务,再注销工商,有税盘和发票的先注销税盘,发票,再填公司注销申请表,该申报的申报,该完税的完税 查看全部回复
4299
不一定,没有员工可以不交 查看全部回复
2865
可以,公司承担的个税,所得税汇算调增 查看全部回复
3946
大厅更正 查看全部回复
4421
应发工资=实发工资+代扣代缴个税+个人承担社保部分 查看全部回复
7005
计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,其他应付款(食宿费),银行存款 查看全部回复
4250
根据目前的规定,如果女方有生育险,男方的生育险是不可以报销的哦。同时具备以下条件的参保男职工,可申请享受一次性生育补贴: ⑴符合国家计划生育政策规定和法定生育条件; ⑵配偶生育或因病理原因流产时,用人单位参加生育保险并已为男职工正常连续缴纳生育保险费(不含补缴、欠缴和中断缴费)满10个月以上; ⑶配偶未列入生育保险范围。 查看全部回复
4782
员工是劳务派遣吗? 查看全部回复
应发工资填在个税系统收入那一栏,社保及公积金个人部分填在专项附加里(社保公积金明细栏次) 查看全部回复
4936
是社保挂靠吗? 查看全部回复
10571
11月计提工资及社保时,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬,缴纳社保时,借:应付职工薪酬654.5,其他应收款-社保个人部分340,dai:银行存款994.5,发放工资时,借:应付职工薪酬50000,dai:其他应收款-社保个人部分340,银行存款49660 查看全部回复
3834
哈哈老师
对,记入到营业外支出 查看全部回复
3728
税前工资不变,将补扣的社保个人部分加上当月应扣缴社保个人部分,然后填列 查看全部回复
7436
计提时借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬-社保,支付时:应付职工薪酬-社保,其他应收款-社保个人部分,dai:银行存款 查看全部回复
2937
venus老师
工资要直接覆盖社保 查看全部回复
3991
您好,这个看企业情况,如果不需要了就可以转非正常不报法人的了 查看全部回复
4343
可以只要从你们公司扣出的,就算你们的费用 查看全部回复
3040
退费的时候冲减管理费用一社保费用 查看全部回复
4778
揭老师
付社保的时候借方做其他应收款 不进损益 收到钱 冲抵其他应收款就好了 查看全部回复
3935
建议咨询当地的市场监督管理局 查看全部回复
11788
建议对往来明细账做清理 查看从那一年开始对不上 那一笔业务对不上 再上报你上级领导 查看全部回复
3558
正常业务是没啥问题的 查看全部回复
3422
可以交到公司,你来交,也可以先挂其他应収款,后期有工资再扣 查看全部回复
3451
缴纳的时候,借其他应收款-代垫社保,dai银行存款。收到钱的的时候冲销其他应收款 查看全部回复
3212
2811
首先你得和你们当地社保确认一下看看能否补缴以前月份的才行 查看全部回复
4247
对,填写个人负担的部分 查看全部回复
5289
出差补助,误餐补助,经济补偿金等是不纳入社保核算基数的,你可以合理划分工资结构,采用不同形式发放 查看全部回复
3650
工资与社保都放到一个公司 查看全部回复
3676
可以0申报 查看全部回复
3631
小梦老师
是找机构给外地同事代缴? 查看全部回复
4055
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