登录/注册
哈哈老师
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6714
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6885
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8748
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13041
啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
7110
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13563
高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
王苗苗老师
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20241
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6552
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7803
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7461
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
7362
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
李伟老师
可以的 查看全部回复
7326
你好 查看全部回复
7335
税务师晓雨
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9027
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6813
归老师
延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
7434
Karina老师
您好,看公司经营情况 查看全部回复
10017
Annina老师
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6561
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8172
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6732
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8937
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7506
您好 查看全部回复
9792
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6291
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6696
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
7236
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7740
andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34686
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8802
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7875
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6822
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8676
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7074
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7866
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6138
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7929
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6867
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10485
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14238
您好,个人所得税是通过自然人电子税务局(扣缴端)进行申报的,申报完以后如果需要缴纳个税,直接扣款或者到银行缴款就行了。 查看全部回复
6840
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
7794
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7965
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11412
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
7344
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7569
五险一金都是要按社保最低金额计算吗? 查看全部回复
6966
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5436
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6786
史磊
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12186
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6489
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
6534
您好,可以换个思路考虑 查看全部回复
6156
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6606
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
你好,可以。 查看全部回复
9477
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7353
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
6777
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6363
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9963
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
14022
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
7956
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9693
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17730
可以哒 查看全部回复
6912
您好,根据社保法规定:新员工按照首月工资收入总和确定社保缴费基数,从第二年起,按上一年应发工资的月平均工资作为缴费基数。 查看全部回复
8181
半夏^微凉
你好,亲,如果是从今天开始录入话,你可以选择8月份生效,这个生效的时间一般可以自己选择,但是日期不能低于今天 查看全部回复
13014
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
您好,根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)第五条规定:个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
6165
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11151
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9765
金额多大呢 查看全部回复
您好,做的不对 查看全部回复
6327
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9378
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11637
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
7686
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9369
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
8271
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6282
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17253
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7272
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7146
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6444
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载