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杨老师
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
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patience
社保滞纳金计入营业外支出-滞纳金 查看全部回复
1183
王苗苗老师
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
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谭老师
借:管理费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2071
安叔老师
现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
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首先要跟法人确认一下这个垫资是不是投资款 查看全部回复
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可以把这380元计入补贴,计入职工薪酬 查看全部回复
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收到政府补助是采用总额法还是净额法入账 查看全部回复
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那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
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为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
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上年亏损300万形成递延所得税资产,借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万,弥补上年亏损300万,借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75 查看全部回复
1291
wam
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
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税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1062
tammy老师
劳务报酬所得 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
1106
年终年尾支付时可以一次性计入当期费用 查看全部回复
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分期支付土地出让金,所应支付给土地出让人的利息已在合同中所明确,此种情形下分期付款所支付利息属于取得土地使用权约定的支付价款的一部分,应计入成交价格,纳入契税计税依据 查看全部回复
3750
开具红字发票 查看全部回复
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计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
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借银行存款”等科目,按贴现息部分,借记“财务费用”等科目,按商业汇票的票面金额, dai记“应收票据” 查看全部回复
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收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
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社保一般是当月交当月的 查看全部回复
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我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
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核定金额和税率是多少 查看全部回复
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之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
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一般缴纳增值税及附加税,印花税,个税等 查看全部回复
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债务转让指经经债权人同意,债务人将债务的全部或者部分转移给第三人 查看全部回复
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是退款不退货么 查看全部回复
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对外投资每年分红固定的收益要缴增值税,及附加税 查看全部回复
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您好,您是哪个地区的 查看全部回复
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按照规定,无论企业有没有成立工会,都需要缴纳工会经费。 查看全部回复
1656
李伟老师
你好同学,首先要理清为什么要冲减应付账款? 查看全部回复
907
andy老师
不管有没有进公户,如果确实是公司的交易,都需要记账 查看全部回复
1201
哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1326
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
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Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
961
增值税及附加税,印花税,个税 查看全部回复
3230
不退的话计入营业外收入 查看全部回复
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是以公司的名义dai款买车么 查看全部回复
1863
意思是说,社保的基数是按员工工资去缴纳 查看全部回复
1774
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
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第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
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还款时是怎么入账的 查看全部回复
1428
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1237
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
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预付时,借 预付账款 2000 dai 银行存款 查看全部回复
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借主营业务收入 dai现金存款,然后按正确的分录重新入账 查看全部回复
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是一般纳税人,取得专票了么 查看全部回复
1694
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2627
水电费是共用的么 查看全部回复
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小米
银行帐和存款日记账不平吧 查看全部回复
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钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
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冲暂估,成本不需要动 查看全部回复
1653
是要看个人的个税明细么 查看全部回复
1693
内帐的话,看你们自己的要求吧,有的企业会体现出来,有的企业不体现 查看全部回复
1973
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
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是把公司的商品无偿给商户么 查看全部回复
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本公司收到a公司的补贴款,是明确给b某是吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
2019
是的 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
1802
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
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你们招聘的农民是你们公司的员工吗 查看全部回复
1141
计入管理费用 查看全部回复
4082
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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还没收到发票,类似于先付款, 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1494
需要的 查看全部回复
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需要先登录网上税务局,通过“特殊申报业务”菜单快捷进入车购税申报界面,勾选车辆登记地和发票代码,输入8位发票号码,后续流程全部由系统自动带出,纳税人核对无误后可直接进行缴税。 查看全部回复
1547
在购买车的时候由销售方代收代缴 查看全部回复
2046
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2364
云峰老师
你好同学,不是税金,属于收费。 查看全部回复
1140
市场推广用于哪方面 查看全部回复
1000
2?不是2%? 查看全部回复
1516
先款后票? 查看全部回复
1131
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
1713
请问这个人给你们开的是劳费发票吗? 查看全部回复
1959
阿米果
计提时: 借:管理费用/营销费用 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付时: 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1433
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
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应收应付重分类是指调表不调账,不用做账务处理 查看全部回复
3978
不需要区分 查看全部回复
1178
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1384
蓝老师
可以开具发票 查看全部回复
2652
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1276
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1967
一般需要申报增值税及附加税,印花税,个人所得税 查看全部回复
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实际上这部分支出是公司承担了,是么 查看全部回复
1670
拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
保险费有发票么,发票抬头是公司名称么 查看全部回复
1846
如果挂靠的车辆缴纳的保险费公司承担了,正常入账可以计入在管理费用-车辆保险费,但是不是自己公司车辆缴纳的保险费一般不得税前扣除。每个地区的相关规定可能不同,具体建议咨询一下主管税务局。可以让车主缴纳保险费,把保险补贴可以加到挂靠费里。 查看全部回复
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建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
1627
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1634
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1312
是的,计提工资的分录 查看全部回复
1275
你是说旧股东的债权转给新股东么 查看全部回复
1171
如果社保单位账户里已经添加了员工,社保局会自动生成账单,然后账单传到电子税务局,在电子税务局里点缴费。 查看全部回复
1827
赵某的缴费基数是多少,还有缴费比例是多少 查看全部回复
4510
是补缴以前年度的所得税么 查看全部回复
1545
根据《工会法》规定,工会经费一般每个企业都需要缴纳,有员工就需要申报缴纳 查看全部回复
2448
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1462
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