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Annina老师
帐不平 查看全部回复
3449
tammy老师
公司缴纳社保是当月缴纳当月的,但是个人缴费部分是由公司代扣代缴,公司在前一个月预扣还是当月代扣或次月补扣都是由其自己决定的 查看全部回复
3278
不是的 查看全部回复
4039
应交税费可以负数,没抵扣的,可以挂在帐上,没有太大影响 查看全部回复
4325
安叔老师
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3665
拿到发票,借无形资产,dai应付帐款就平了 查看全部回复
3105
可以 查看全部回复
3875
Karina老师
你好 查看全部回复
3506
固定资产清理科目最后是没有余额的 查看全部回复
4776
Yan
通俗点说,报表右边是钱的来源,通过负债和股东投入,左边是钱的去向 查看全部回复
2767
小小
其他应付款 查看全部回复
3440
财务没有特殊规定的可以 查看全部回复
3242
因为增值税是价外税,跟成本、利润无关,所以不能税 查看全部回复
5511
简易版的资产负债表根据企业涉及的资产负债表项目来制 查看全部回复
4760
那没有办法提取数据的 查看全部回复
4194
Amy老师
前面那里是不是dai的预付账款,而不是银行存款 查看全部回复
3714
是按资产负债表的期末余额 查看全部回复
4639
微尘
会导致不一致 查看全部回复
3528
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3940
收到款借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
3751
实收资本有实缴要做帐的 查看全部回复
3380
费用票开给你公司? 查看全部回复
3252
张瑞峰
是流入减流出。一般情况下现金流量净额等于期末现金减期初现金 查看全部回复
5644
高老师
资产负债表未分配利润期末数减期初数是什么? 查看全部回复
10835
资产负债表的未分配期末-期初=利润表本年累计数 查看全部回复
3529
谭老师
你冲管理费用时是不是dai:管理费用? 查看全部回复
3447
刘老师
从你接手后往下做就好了 查看全部回复
3328
按照去年年末财务报表的数值填写 查看全部回复
3152
财产清查,往来核对,重要单据凭证,账簿交接清单,移交人,接件人,监交人 查看全部回复
4522
资产负债表中未分配利润正常情况下年末数据-年初数据=利润表中净利润本年累计数 查看全部回复
3145
可以的,只要账务处理正确,据实申报即可 查看全部回复
4383
年末将本年利润余额转入未分配利润 查看全部回复
3198
可以,负数代表亏损, 查看全部回复
4135
绾绾
首先看看损益有没有结转 查看全部回复
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你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
4257
是的 查看全部回复
3513
李伟老师
您具体是填哪一个? 查看全部回复
3069
据实 查看全部回复
3887
直接调整 查看全部回复
5228
您这个应收票据和应收账款金额太大了 查看全部回复
23333
报表平衡,各科目金额是否正确,货币资金余额是否和银行,现金相符 查看全部回复
3284
借,其他应付款30 dai,其他应收款30 查看全部回复
4501
2854
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3891
您好,请问是哪方面利息 查看全部回复
3241
资产负债表的利润总额指的是未分配利润吗 查看全部回复
3794
是记错账了吗 查看全部回复
4650
按实际业务则可 查看全部回复
10692
不要直接转 查看全部回复
4034
可能是损益没结转 查看全部回复
3260
暂不需要,先弥补亏损 查看全部回复
3445
你是指资产负债表本年利润吗? 查看全部回复
7095
而已老师
就是年初资产负债表的资产总额 查看全部回复
5435
能具体描述一下吗 查看全部回复
4028
3526
两个报表一起上传的 查看全部回复
8766
可以不计提 查看全部回复
4611
LD
应该差的调整的这笔吧 查看全部回复
3805
小黑
不一定一样,净利润是扣除所得税费用的 查看全部回复
3785
3780
能截图一下你的报表吗 查看全部回复
5684
4785
2697
可能只之前做了报表没有保存 查看全部回复
2783
如果今年调整了以前度费用损益调整的话是正常的 查看全部回复
3741
正常 查看全部回复
4392
大宁老师
应付利润怎么做的分录? 查看全部回复
3722
差额是以前年底损益调整这个科目,就是对的 查看全部回复
那种报表,资产负债表还是现金流量表 查看全部回复
7028
付个人?? 查看全部回复
3798
先看看科目是否录入错误,如没有就是软件设置可能出现问题,需要咨询软件服务商 查看全部回复
4901
用了损益调整的这个差是正常的 查看全部回复
4803
流动资产合计是合计数,要修改,该上面的明细的 查看全部回复
3819
由公司负担的部分可以转到管理费用冲减本年利润 查看全部回复
3900
利息计入财务费用-利息支出 查看全部回复
4627
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3541
一般会是一样,按表格项目填写 查看全部回复
5393
检查一下是不是有哪一笔缴纳社保的分录没有冲掉其他应付款 查看全部回复
5477
费用减少了,利润就会增加 查看全部回复
13363
dai方的直接转营业外收入 查看全部回复
2849
按季度,,企业所得税汇算清缴是年度报表 查看全部回复
5217
算差额,然后在财务系统搜索一下金额,有么有,没有再根据核对一下余额表 查看全部回复
3047
财务报表、科目余额表,记账凭证,原始凭证(报销单,审批单,发票,出入库单,银行回单等) 查看全部回复
3919
没有的会计科目应该是结转类科目 查看全部回复
3773
其他应付款收不回来? 查看全部回复
5167
3979
可能是系统原因 查看全部回复
7856
在存货里面反映 查看全部回复
3045
1月 查看全部回复
3581
陈米老师
你好,可以按资产负债表里的数据录入期初,建账时间就是资产负债表体现的日期。 查看全部回复
3989
社保要补题单位部分分录 查看全部回复
4036
之前没有账的吧,把科目余额作为期初数录入系统 查看全部回复
3203
是的,营业收入 和营业成本也要填列 查看全部回复
3898
是什么费用? 查看全部回复
4435
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
8004
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数,说明盈利 查看全部回复
4401
不用冲红 查看全部回复
5235
3937
实操中不需要冲红字,直接按您上面的处理方法就可以了 查看全部回复
3843
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