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归老师
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
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哈哈老师
因为还没做出资呢,公司不用确认投资 查看全部回复
6651
Annina老师
2020年退社保是什么情况? 查看全部回复
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悠悠老师
如果是投资款。借:库存现金 dai:实收资本———投资人(按不同投资人设立明细) 查看全部回复
5715
王老师
既然a公司注销了,b公司的还款义务就结束了,除非a公司的债权人和股东提起还款要求 查看全部回复
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如果公司实际收到实收资本50万的,税务要申报印花税 查看全部回复
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公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
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你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
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李伟老师
现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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需要法人和股东签字的 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
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旧法人税务变更了,又没有股份的话,公司的事情跟他没啥税务关系了 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
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不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
6876
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
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税务师晓雨
下载一下专项扣除信息 查看全部回复
7146
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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是的,转营业外收入 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
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运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
6192
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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借银行,dai投资收益 查看全部回复
6804
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
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溢价股权转让的涉及个税,之前A股东是法人,现在换B股东是法人的,不涉及个税,原法人要到场 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
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您好,您的问题描述有问题,无法判断。两人共投资24万,是否包含三哥转让的3万,没有说清楚。后面又变成两人共投资6万,投到哪去了?没有说清楚 查看全部回复
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具体到省市区县就行 查看全部回复
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您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
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可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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填项目地址 查看全部回复
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会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
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具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
8001
高老师
您好 查看全部回复
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是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6588
挂帐 查看全部回复
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要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
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要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
6615
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
没问题 查看全部回复
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您好,就写只限某某用途专用,不能用作于其他用途,或者用于其他用途无效。 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6183
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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您好,如果是筹建期间发生的费用可以记入开办费中,如果是开始经营了就记入到相关的费用中就行。 查看全部回复
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您好,对方是公户? 查看全部回复
20970
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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新法人需要注册电子税务局,实名认证,然后再用新法人账号密码登陆 查看全部回复
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可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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这种情况填的缴款人是谁,在银行回单上就会体现谁的名字。 查看全部回复
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您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
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您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
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您好,不同基金不同操作,有的基金取出本金就会带出收益,就需要确认收益,有的就是取出多少就是多少不带出收益 查看全部回复
7515
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11169
Karina老师
7938
可以申请开票的 查看全部回复
6912
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8685
是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
17964
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
10251
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13851
可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22104
不用交 查看全部回复
9828
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7488
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8289
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13563
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26568
您是要营业执照变更地址是吗? 查看全部回复
6606
两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7164
您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29097
安安
什么费用 查看全部回复
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