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哈哈老师
您好,可以啊 查看全部回复
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您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
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李伟老师
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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归老师
全部零申报就可以了 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9243
您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
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12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
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具体什么业务开的发票? 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
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一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
7227
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
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税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
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您好,您想错了 查看全部回复
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6480
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
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您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
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悠悠老师
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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冲减管理费 查看全部回复
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按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
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你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
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这种没有处罚的一般查不到 查看全部回复
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可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
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您说的是替员工社保吗?还是个体户自己的经营所得? 查看全部回复
7272
开的是普票还是专票? 查看全部回复
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您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6597
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
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有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
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您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
7677
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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大厅可以修改 查看全部回复
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不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
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有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
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30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
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您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6651
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
8586
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10287
8082
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8037
高老师
您好 查看全部回复
7623
6516
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8370
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
在的,亲 查看全部回复
7596
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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在个人App上申诉 查看全部回复
11835
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6678
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10503
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35325
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8748
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9189
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
7182
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
6633
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7866
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7218
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14238
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14553
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
你们是什么行业的企业? 查看全部回复
8442
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