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甘老师
收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
3083
andy老师
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1517
安叔老师
银行出账的回单后面, 查看全部回复
916
李伟老师
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1250
杨老师.
看??收款方会不会退给你,退给你挂其他应收款-收款公司,不会退给你挂其他应收款-子公司 查看全部回复
1409
patience
是的 查看全部回复
1380
严老师
借 事业支出-基本支出-日常公用支出-手续费 dai 银行存款 查看全部回复
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若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
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王苗苗老师
稍等 查看全部回复
2483
业务发生地在哪里 查看全部回复
2433
司仪跟婚庆公司是劳务关系么 查看全部回复
3839
杨老师
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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收取定金时 借 银行存款50000 dai 预收账款 50000 查看全部回复
2893
云峰老师
亲,你好 借:其他应收款 dai:银行存款 由于是暂收暂付款,所以不需要作预算分录。 查看全部回复
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境外汇款一般需要的材料如下: 1、需要提供详细准确的付款人姓名、银行账户号码。 2、需要提供详细准确的收款人名字、开户银行名称、地址及银行的SWIFT CODE(可向开户银行索取)、收款人账号(英文)。 3、需要提供付款人的护照,收入证明等。 查看全部回复
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借 预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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是房地产公司么,收到的定金后期不会退了,对吧 查看全部回复
2543
质押,当收到银行的dai款时,分录 借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 还款时,分录 借:短期借款/长期借款 dai:应收票据 查看全部回复
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是私人向公司提供劳务,对吗 查看全部回复
3155
电汇费计入财务费用手续费 查看全部回复
11338
厚积薄发
定金一般记到预收账款里 查看全部回复
3801
绾绾
算预付款吗? 查看全部回复
6339
tammy老师
借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3149
木言
借:销售费用 dai:其他应付款 下月付款 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2574
大宁老师
因为没有说明菜谱实际是否已到货,也不知道你们是什么单位,所以以下回答仅供参考 12日 借:预付账款1500 dai:银行存款1500 18日 借:预付账款 1590 dai:银行存款1590 查看全部回复
2699
易老师
借银行存款dai其他应付款某人 查看全部回复
3509
之前收定金挂什么科目,现在退了相反分录 查看全部回复
2704
张老师
销售费用一共应该是5万是吗 查看全部回复
2988
高老师
借:其他应收款 dai:现金/银行存款 以付款凭证做为原始凭证 查看全部回复
3315
税务师晓雨
借:制造费用 dai:累计折旧 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税(代扣) 借:银行存款 dai:应收账款或者预收账款 查看全部回复
3431
哈哈老师
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18549
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5643
吴萌老师
要根据实际情况的: 如是供货方少发货导致的短缺: 借:应付账款 dai:待处理财产损溢 如是运输单位等的责任导致的短缺: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢 如是运输途中的合理损耗,不需要单独进行会计处理,存货的总成本不变,但单位成本会提高。 查看全部回复
791
李可可
税率是13%么 查看全部回复
304
不可以 查看全部回复
690
赠送卫生服务中心,借 营业外支出-赠送 dai 库存商品 查看全部回复
241
是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
2049
一般是相当于处置 查看全部回复
699
李凤
服务在境外不用交 在境内要交 查看全部回复
759
盈亏计入投资收益 查看全部回复
1216
实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
984
之前有计提坏账准备么 查看全部回复
605
1.保证金 借:其他应收款——期货保证金——期货公司 dai:银行存款 (1)产生浮动亏损 借:公允价值变动损益 dai:其他应收款或者衍生工具(盈利相反方向) 3.平仓盈亏 平仓盈亏是投资者根据平仓结算单据已经实现的盈亏。 (1)发生平仓盈利 借:其他应收款——期货保证金——期货公司 dai:投资收益——平仓盈利 (2)支付手续费 借:投资收益——手续费 dai:其他应收款——期货保证金——期货公司 (3)当发生平仓亏损时,做反向账务处理。 查看全部回复
1152
xinyue
支付的车船税直接计入税金及附加科目。 查看全部回复
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这个抽样检测后,货物是不是就相当于使用了,没有了 查看全部回复
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你好同学 用途是什么 查看全部回复
750
意思是中途建账么 查看全部回复
852
原分录是什么 查看全部回复
933
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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借费用 或者成本 dai累计折旧 查看全部回复
394
你现在是想调整什么? 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
482
借:短期借款 (本金)财务费用(利息) dai:银行存款 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借管理费用-公积金 其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-公积金 借应付职工薪酬-公积金 dai银行存款 查看全部回复
2638
wam
不会收费。 借:管理费用 dai:劳务成本 应交税费一销项 查看全部回复
1149
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1361
借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
1355
夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
858
你收到的时候怎么做的分录,那个分录做红字分录就可以 查看全部回复
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意思就是不知道收取的什么款项 查看全部回复
1192
去年的暂估分录是什么 查看全部回复
1219
燕子老师
1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
664
收到的销售款项是吗? 查看全部回复
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借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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冲暂估 借:原材料/库存商品 (负数) dai:应付账款-暂估 (负数) 收到发票再按照正常的分录做 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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出检测报告是你们的主营业务吗 查看全部回复
766
夏东
借:银行存款 6000 dai:应收账款 6000 借:所得税费用-应交所得税 9 dai:递延所得税资产 9 查看全部回复
通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
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1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
1096
要分情况 查看全部回复
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金额大的话借:长期待摊费用dai:银行存款 查看全部回复
816
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
640
借银行存款/应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
612
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
616
王佳丽
增值税、附加税(城建税7%或5%、教育费附加3%、地方教育费附加2%)、印花税(买卖合同,支付金额的万分之三)和企业所得税 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
1249
是指商品质保吗 查看全部回复
1417
意思就是老板投资了另一家公司 查看全部回复
1426
打款 借:预付账款 dai:银行存款 退款 借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
862
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
一件代发,客户确认收入后,借 库存商品 dai 应付账款等,确认收入,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
525
因为货物实际没有出口到国外,通常都只能视作内销。 查看全部回复
西贝老师
同学你好,分录如下 计提: 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳: 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
1486
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
633
TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
1038
同学你好,首先要清楚各类账户的借dai方向,然后熟悉每类账户常用科目都有哪些,重要的是要分析每个业务实质,明确要用到哪些科目,可以多找些案例多练习写分录 查看全部回复
1527
成交价 4262 元,1 手,成交额 42620 元? 查看全部回复
1304
是支付年费么 查看全部回复
1389
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
1353
是支出补贴还是收到补贴 查看全部回复
853
如有该固定资产有金额,可以借固定资产 dai营业外收入 查看全部回复
1078
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
1020
您好,能描述一下具体的业务么 查看全部回复
2792
你是长江联运公司是么? 查看全部回复
593
意思是公司应付的保证金,股东代付了 查看全部回复
1155
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