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哈哈老师
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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Annina老师
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
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可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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继续教育官网 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
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您好,如果真的被稽查了,这个都是小问题,财务负责人承担的责任才是大问题,税务局也不纠结负责人有没有会计证的 查看全部回复
8226
高老师
您好 查看全部回复
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税务师晓雨
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
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现在网上打的有银行电子签章的和银行打的都可以做账 查看全部回复
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归老师
如果有民工的话 现在要求是要开的 民工工资也需要通过专户发放 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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施工方有农民工专户 查看全部回复
8298
您好,这个看情况 看规模 如果不大的话 没必要单独请一个会计 查看全部回复
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章程,股东会决议,公司名称,先工商核名,再办税务,银行开户,工商程序现在可以网上办理,具体咨询当地工商局,会计人员,一般一个就行 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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为了自身安全,不建议操作,现在个人卡流水监控严 查看全部回复
6786
你好,看公司制度怎么规定的,例如9月1日到9月30日的工资到10月30日发,那么10月发工资的时候只算9月份实际上班天数的工资就可以 查看全部回复
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andy老师
可以 查看全部回复
7371
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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选A 查看全部回复
8604
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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您好,刚成立的公司可以先不缴纳社保,但是如果公司正常运营了,是需要为员工上社保的。 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21600
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
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老板名下公司多很正常,自己做好公司账务,留好证据链,每个公司做一份开票申请,杜绝虚开,保护自己 查看全部回复
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你是公司的财务负责人吗? 查看全部回复
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您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
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您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
8019
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您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
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10月的实发工资 查看全部回复
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
6129
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
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油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9288
李伟老师
11月申报10月个税 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
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您好,可以在9月份的时候补提这名员工1-8月份的住房公积金 查看全部回复
8811
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
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您好,赔偿原告的是什么钱? 查看全部回复
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图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
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对,发的奖金要和工资一起计算缴纳个税。 查看全部回复
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可以暂估入帐 查看全部回复
8307
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
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您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
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不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
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收到别的公司借给你们钱的时候,借:银行存款 dai:其他应付款 你们把钱再借给别人的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
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您好,算工资个税的时候是需要减掉个人负担的社保以后再算个税的。 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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可以,只要是在网银上打印的就行,这个关系不大。 查看全部回复
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可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
9711
Karina老师
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这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
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哈哈 查看全部回复
9342
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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您好,捐赠支出可以入账,但是由于不是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门捐赠的,而是直接捐赠的需要纳税调整。 查看全部回复
先完成老会计没有完成的任务,注意往来科目核对,每个月工作上报的重要时点和工作内容,理顺公司业务模式等等 查看全部回复
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您好,账套一般是无法拷贝的,如果需要安装像金蝶用友等比较大的财务软件都需要专业人员来安装,小的财务报表可能会有安装盘 查看全部回复
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不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
15993
制造费用也是生产成本的一部分 平时在制造费用下列示 月末结转至生产成本 查看全部回复
9693
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
10413
您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11349
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6723
王老师
列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
8073
您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
7254
需要的 查看全部回复
10278
工资如果是真实的,完全可以走对公账户,和社保是否有员工的信息关系不大。 查看全部回复
8712
您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
6417
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
7938
您好,退的保证金收到的利息记入到财务费用 查看全部回复
7425
你好 查看全部回复
7362
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
9135
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7173
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10305
还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
7992
而已老师
7947
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6579
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