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Annina老师
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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高老师
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8865
哈哈老师
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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您好,您同事是在哪填写的,是在个税App自己的吗? 查看全部回复
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采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
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您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
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您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
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所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
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是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
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补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8928
归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13419
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7245
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6867
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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从四月到到现在一直都没申报个税吗?前几个月的需要去税务局申报 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
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税务师晓雨
需要的 查看全部回复
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您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
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您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
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您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15696
是的 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
31320
李伟老师
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8181
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8964
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8109
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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换个浏览器试一试 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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维修费的话需要按照加工修理修配申报增值税 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7083
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7335
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
7722
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
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什么报表? 查看全部回复
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您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20601
开票的时候选择免税 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8550
乐老师
是 查看全部回复
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登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
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8847
一个员工也没有? 法人呢 股东呢? ? 查看全部回复
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首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
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个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
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现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6066
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8676
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7650
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12231
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
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您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
9315
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6687
您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
6939
你好,可以。 查看全部回复
9486
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7776
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20268
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9711
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51786
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10710
您好,根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)第五条规定:个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
6165
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8037
您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9576
您好,不算逾期的 查看全部回复
10548
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10224
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8811
您好,可以打开电子税务局查看税款所属期,有的是按年的,有的是按月的 查看全部回复
9828
您好,都可以的 查看全部回复
8919
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