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王苗苗老师
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
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是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
831
易老师
应该是退税吧,你们推啥税呢 查看全部回复
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李可可
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
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百度爱采购是百度旗下的B2B垂直搜索引擎,于 2018 年 10 月 19 日上线。百度爱采购旨在帮助用户一站直达全网商品信息,触达海量优质商家。商家可通过百度爱采购与百度搜索无缝对接,满足用户对于采购信息检索的需求,同时为入驻企业找到精准买家。百度爱采购用AI帮助中小企业更好地解决采购批发渠道、货源问题。 查看全部回复
1523
patience
是的 查看全部回复
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燕子老师
借:银行存款-人民币 23354.83 财务费用-汇兑损益 (差额) dai:银行存款-美元户 3250*月初做账汇率 查看全部回复
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借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
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李凤
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1428
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1084
西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1486
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1527
是开出发票么 查看全部回复
1469
向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
1605
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
实际发生的业务是什么 查看全部回复
1363
服务费现在完成了么 查看全部回复
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你当时说库存商品的金额要按公允价值来计算,意思是要按零售价来确定吗。借 销售费用 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项,库存商品是按入账成本来计算的。应交税费-应交增值税销项是需要按零售价来确定 查看全部回复
1167
安叔老师
你好, 查看全部回复
906
借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
2259
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1824
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
970
杨英芝老师
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
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借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
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进入“填制凭证”-“查找”-“查找断号” 查看全部回复
1707
tammy老师
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1277
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
1478
金额大么 查看全部回复
2021
andy老师
之前的暂估分录是怎么写的/ 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1299
实际上有没有货物 查看全部回复
1593
是被吸收合并么 查看全部回复
1387
意思是借款期限低于一年么 查看全部回复
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你是说23年汇算调整后要交企业所得税吗 查看全部回复
1538
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2285
借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
1100
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1697
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1737
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1587
不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
1393
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1089
在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
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谁的房租和水电费,费用谁承担 查看全部回复
1282
你这个材料采购是? 查看全部回复
1284
税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
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暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1841
一笔即可 查看全部回复
948
不是的 查看全部回复
1933
杨老师
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1712
是之前广宣费多入了么 查看全部回复
1714
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
你是哪一方? 查看全部回复
1247
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1002
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1136
借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
1843
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1450
wam
是说厂房的折旧已计提完了? 查看全部回复
1622
正常是需要的 查看全部回复
1791
张
借:管理费用300 dai银行存款300 查看全部回复
1204
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1773
借:长期待摊费用 130dai:银行存款130 查看全部回复
1275
不涉及损益直接调整 查看全部回复
1663
按照正确的来 查看全部回复
979
A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
1370
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1744
借对应的成本费用 dai无形资产摊销 查看全部回复
1209
是要预估成本么 查看全部回复
是一般纳税人么 查看全部回复
1736
借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
941
木言
不需要交印花税 查看全部回复
1258
你们平时按什么规则确认收入的,是按发货? 查看全部回复
991
稍等 查看全部回复
1403
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
856
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
1429
需要另外做个账本吗?为什么要另外做账本 查看全部回复
1910
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
借:库存商品(或者你们的挂帐科目)dai:库存现金150 查看全部回复
1557
之前的分录是怎么做的? 查看全部回复
1891
个人独资企业老板去取钱的话看取现的是什么款 查看全部回复
1665
是银行dai款么 查看全部回复
如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1668
意思就是公司代收了其他公司的款项 查看全部回复
1094
是欠公司A的改为欠公司B还是怎么转移的/ 查看全部回复
1692
做了无形资产需要做摊销 查看全部回复
1808
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1504
秦枫老师
你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
1717
采用的什么会计制度 查看全部回复
959
是提供建筑服务么 查看全部回复
1321
固定资产是限定性资产还是非限定性资产 查看全部回复
994
是给自己的公司装修么 查看全部回复
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1、采用买断方式代销商品分录 ①、收到商品 借:受托代销商品(协议价) dai:代销商品款 ②、实际销售代销商品 借:应收账款 dai:主营业务收入(受托方的售价) 应交税费-应交增值税–销 ③、结转成本时 借:主营业务成本(协议价) dai:受托代销商品 借:代销商品款(协议价) dai:应付账款 ④、按协议价款项付给委托方 借:应付账款(协议价) 应交税费-应交增值税–进 dai:银行存款 查看全部回复
1438
你们有做预收账款的科目吗/ 查看全部回复
1206
如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
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??????? 企业对房屋、建筑物进行装修发生的支出,应作为长期待摊费用,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。若实际使用年限少于3年的,依据相关凭证,将剩余尚未摊销的装修费余额在停止使用当年一次性扣除 查看全部回复
1262
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
1026
1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1577
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1341
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