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哈哈老师
开办费发生的时候直接记入开办费 查看全部回复
4276
高老师
你好,当时怎么计提的,再计提10元就可以。会计科目方向一致,金额是少计提的数据 查看全部回复
3114
你好,期末=期初+入库-出库 查看全部回复
5102
Annina老师
可以不计提 查看全部回复
4576
你好 查看全部回复
4792
你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
11235
李钢老师
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4225
具体什么业务 查看全部回复
11687
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5754
李伟老师
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
5078
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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自然人股东还是法人股东? 查看全部回复
6223
这个没有标准的,也没有统一的计算公式,这个需要考虑的方面很多。公司的盈利能力,市场前景,特殊技术,特殊专利,等等。例如:马云想花100亿,收购你公司,你公司就值100亿。例如:你的公司准备卖100块,结果没有人买,那就100块也不值。例如:你公司就是一个空壳,但是有个能造光刻机的人才,公司可能值100亿。 查看全部回复
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你好,半年财报包括资产负债表利润表现金流量表及财务报表附注 查看全部回复
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更正申报表 查看全部回复
5702
可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4764
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
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没问题,你可以计入到实收资本里面 查看全部回复
5007
这个看具体怎么跟员工谈的 查看全部回复
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税务师晓雨
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4937
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7438
你好,申报了就行 查看全部回复
5107
看起备案所属期没有对 查看全部回复
5929
可以 查看全部回复
5286
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
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你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
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悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
申报也需要把开票与不开票的都申报 查看全部回复
4391
可以抵扣增值税 查看全部回复
5747
变更后把账和固定资产卡片都调整一下就可以 查看全部回复
6168
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4562
归老师
资产也要填750才可以。 查看全部回复
4058
你好,纳税人在购买农产品时,应按照农产品抵扣的一般规定,按照9%计算抵扣进项税额。在领用农产品环节,如果农产品用于生产或者委托加工13%税率货物,则再加计1%进项税额 查看全部回复
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最好还是做到一致的比较好 查看全部回复
5303
如果符合小微条件就按照小微企业所得税税率计提所得税 查看全部回复
4255
4655
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
需要 查看全部回复
4600
是的 查看全部回复
5045
如果自动带出来就不用填的 查看全部回复
6506
你好,是的 查看全部回复
4695
为啥要调账? 查看全部回复
6279
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
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弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
5302
是的,属于支付的税费 查看全部回复
5365
你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
7166
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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影响损益类的税费,属于当期的都需要计提 查看全部回复
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你好,现金比率=(货币资金+有价证券)/流动负债 总资产周转率=销售收入/总资产 查看全部回复
4713
小黑
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5109
你没建账吗 查看全部回复
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具体业务? 查看全部回复
3722
没问题,是这么做的 查看全部回复
6205
你608是退税 查看全部回复
5406
你是软件自动计提还是Excel自己手动计提 查看全部回复
11252
你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
4659
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4941
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6585
可以 没有强制要求的 资产负债表和利润表报了就可以 查看全部回复
6535
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
5919
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6747
不计提 查看全部回复
4318
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13115
Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
7636
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5124
为什么支付的公司菜钱呢? 查看全部回复
5889
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6922
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6626
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5401
那就根据投资和支出做账 出报表 查看全部回复
6004
dai其他应付款 查看全部回复
4626
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5412
6469
王苗苗老师
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4290
对,也是应该加上的 查看全部回复
7953
你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6408
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6464
可以进成本 查看全部回复
5188
你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
4807
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
6415
七七
具体指什么呢,收入减成本等于利润 查看全部回复
4566
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
5265
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6482
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8876
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4795
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
6月计提,6月发放一部分,7月发放一部分 查看全部回复
5579
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5434
不用调整报表,直接把调整金额做到当年账里就行 查看全部回复
5328
买入次月就可以 查看全部回复
6633
可以按照当地租车市价给 查看全部回复
5561
借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
4834
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5706
你说的是出纳现金收支用的表格吗? 查看全部回复
5458
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5353
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4598
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