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刘老师
申报表计提 查看全部回复
4651
绾绾
是记错账了吗 查看全部回复
4623
能具体描述一下吗 查看全部回复
4028
Yan
地方口径不一样,你们是核定征收的?一般按签订合同使用不同的税率计算 查看全部回复
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撤销 查看全部回复
10373
就是你正常填写就好了 查看全部回复
3287
安叔老师
1.购入时应按购买价款的现值,借记“固定资产”、“在建工程”等科目,按应支付的金额,dai记“长期应付款”科目,按其差额,借记本科目。 2、采用实际利率法分期摊销未确认融资费用,借记“在建工程”、“财务费用”等科目,dai记本科目。 查看全部回复
3873
小黑
销售费用dai其他货币资金 查看全部回复
6903
谭老师
可以的 查看全部回复
3285
亏损 查看全部回复
4263
Karina老师
你好,你填了什么? 查看全部回复
4506
借,应付职工薪酬薪酬-保险费 dai,银行存款 查看全部回复
4081
嗯呐 查看全部回复
3212
收入不对 查看全部回复
3678
以账上申报 查看全部回复
3452
Annina老师
营业外收入 查看全部回复
2847
对 查看全部回复
2725
更正申报 查看全部回复
4002
申报个税是每个公司都要申报,每个月5000固定减除费用,只能选一家 查看全部回复
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增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3537
您好,下面有个联络员注册 查看全部回复
4181
是的 查看全部回复
3707
采购暂估入账 查看全部回复
2926
第一年营业? 查看全部回复
3714
一般会是一样,按表格项目填写 查看全部回复
5375
检查一下是不是有哪一笔缴纳社保的分录没有冲掉其他应付款 查看全部回复
5477
有影响的 查看全部回复
2775
dai方的直接转营业外收入 查看全部回复
2849
LD
按季度,,企业所得税汇算清缴是年度报表 查看全部回复
5199
大宁老师
把图片发下 查看全部回复
10228
你好,报销的时候,是实际付了现金给对方,才是dai库存现金哦 查看全部回复
5913
少记收入补做就好 查看全部回复
3819
易老师
一般现在报四季度税的时候就需要上传财务报表,具体的你看你们家报税的时候需要季度上传财务报表不,需要就必须报 查看全部回复
3322
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
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2819
3494
上年同期 查看全部回复
2683
年末吧增值税各个明细账结平 查看全部回复
3512
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3898
专项扣除是按年度累计的 查看全部回复
3093
填累计数据 查看全部回复
3691
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
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而已老师
这个月再报就属于2022年的了 查看全部回复
2814
可以 查看全部回复
3141
橘子
同学,可不可以反结账? 查看全部回复
3393
弥补完亏损,提取完盈余公积,有些企业还会提取任意盈余公积后未分配利润有余额的都可以 查看全部回复
3700
期初余额一般是上个月或季度的期末余额 查看全部回复
3732
企业所得税年报 查看全部回复
3390
企业所得税0申报 查看全部回复
3950
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3669
可以更正 查看全部回复
3645
3937
高老师
差额多少?差在哪里? 查看全部回复
7769
3404
借:应交税费-应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
3903
资产负债表 利润表 现金流量表 查看全部回复
3501
需要的哦 查看全部回复
4142
jessica老师
都是自己手动填写的 查看全部回复
2896
对,现在是报第四季度财务报表,但是如果后续没有调整的话,其实也相当于是年报了,全年的是22年5月底之前报好 查看全部回复
3882
现在社保局需要补缴么 查看全部回复
4547
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3021
3672
李钢老师
其他应付款,还有余额,没平 查看全部回复
4646
利息收入在dai方不是红字的,如果在借方会是红字 查看全部回复
3503
生产成本-直接人工是用于产品生产所发生的人工成本,应付职工薪酬里包含的,生产成本月末要转入主营业务成本的 查看全部回复
16153
一般分录正确的话,交社保时就平了 查看全部回复
3919
Wdy
说明计提的少了 查看全部回复
5908
若鱼老师
其他应付款年末余额在借方时,表示已经成为“应收”的性质,一般是应付的款项付多了,年末出报表时需要做重分类调整,调整到其他应收款 查看全部回复
10654
借银行存款,财务费用-利息(借方红字) 查看全部回复
3509
1-12月累计开票金额 查看全部回复
19654
计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3170
2413
借方减去dai方后的余额 查看全部回复
2778
对的 查看全部回复
3777
有没可能前期账务处理错误 查看全部回复
3532
Amy老师
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5457
借库存红字(数量0,金额0.02),dai应付账款红字0.02。借成本红字(数量0,金额0.02),dai库存红字(数量0,金额0.02) 查看全部回复
3948
假如想交60,你得有所得额2400才行 查看全部回复
4227
你在交社保和税务就需要做账的 查看全部回复
4780
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3713
5个月 查看全部回复
3545
3284
以毕业证上的时间为准。 查看全部回复
3684
在申报期限内都是可以申报的 查看全部回复
3896
做无票收入申报就好 查看全部回复
4075
为什么在dai方? 查看全部回复
3230
包含上年度12月税金 查看全部回复
9266
查一下是不是未做减免。 查看全部回复
4833
应交税费dai方你看下是否是这个月要交的税款 查看全部回复
2522
如果盈利的,借本年利润,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2455
支付的装修款么 查看全部回复
2353
M老师
同学有什么疑问吗 查看全部回复
4662
退给职工就可以 查看全部回复
4429
不正常 查看全部回复
5397
发现当期补结转到本年利润 查看全部回复
3156
需要 查看全部回复
5695
调利润分配 查看全部回复
2962
微尘
汇总转账凭证和汇总付账凭证都是根据库存现金和银行存款dai方设置的 查看全部回复
3943
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