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Yan
设一个盘点截止时间往前推 查看全部回复
3110
谭老师
直接入财务费用就行了 查看全部回复
3635
Amy老师
可以根据采购合同暂估入库。 查看全部回复
2993
大宁老师
期间费用正常填写 查看全部回复
3665
哈哈老师
这个充值卡计入预付账款,可以设置明细 查看全部回复
2896
根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
3441
李伟老师
携带营业执照、财务章、公章等去银行办理,具体可以先打银行电话确认 查看全部回复
4169
小小
12份未计提吗? 查看全部回复
4507
可以进网银查看。正常是有的,没有的话打电话咨询银行。 查看全部回复
3948
易老师
还好,没太大问题 查看全部回复
4929
夏老师
分明细填期末余额 查看全部回复
4871
当时向银行借款的是以总公司还是分公司的名义? 查看全部回复
3133
储蓄存款指个人还是公司的? 查看全部回复
3015
安叔老师
那可以把发票附在后面 查看全部回复
3851
刘老师
公司费用入公司,还款给经理 查看全部回复
3108
高老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3731
Annina老师
如果是借款,借其他应收款-单位,dai银行存款 查看全部回复
2719
tammy老师
因为像医保是当月申报次月扣款的 查看全部回复
3242
按照转账做 查看全部回复
4541
venus老师
管理费用-房屋维修基金费 查看全部回复
3494
而已老师
建议请对方代开发票 查看全部回复
3101
借预付账款,dai银行存款,假如买材料,借材料,dai预付账款,应付账款 查看全部回复
4266
可以计入服务费 查看全部回复
4186
如果是买 的固定资产,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3022
Icy 何
1收到电子承兑不用开纸质收据 2.用当时背书出去的承兑或者贴现的记录做附件 查看全部回复
6597
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3866
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3371
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4074
可以入账,但是所得税汇算的时候要调增 查看全部回复
4955
银行流水可以打印出来单独保管,银行回单可以附在对应的记帐凭证后面 查看全部回复
22644
微尘
资产内部一增一减 查看全部回复
8877
您的银行存款账是1.4实际支付的,所以账上银行存款也是1.4记账 查看全部回复
3936
需要填 查看全部回复
13335
交税不是看银行转账类型 查看全部回复
4833
有定期存款 查看全部回复
5389
没关系的 查看全部回复
3519
操守为重
已经并账,制单的权限你已经没有了,所以怎么做分录就不是你的事情了。需要注意的是把银行回单交给上级即可。 查看全部回复
3491
张老师
主动开是公司的责任,我个人认为还是要开的,除非你问他后他真的说不要,要问清对方的意思 查看全部回复
3490
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
3308
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4345
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3735
筱粒老师
收到预收款 借:银行存款120000 dai:预收账款120000 借:银行存款114000 预收账款120000 dai:主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税额34000 查看全部回复
4695
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4391
小黑
单价不含增值税的话,借银行存款10*1500*1.13 dai主营业务收入10*1500 应交税费增值税销项税额10*1500*0.13 查看全部回复
6247
转给A可以做借其他应收款 dai银行存款 收到退款做借银行存款 dai其他应收款 然后转给B公司做借固定资产 应交税费应交增值税进项税额dai银行存款 其他应付款 然后入账次月计提折旧,借XX费用 dai累计折旧 查看全部回复
3479
橘子
细心,责任心,多问,多想 查看全部回复
3592
需要 查看全部回复
4094
稍等 查看全部回复
可以的 查看全部回复
15871
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
4904
清岚
公司注销银行的时候 查看全部回复
5128
3672
期限要看你们之间签的协议,收益是要转入公司公账的 查看全部回复
4314
Summer
要以劳务费形式发放,个税按照劳务费申报。 查看全部回复
4187
是的 查看全部回复
3620
4178
你好 查看全部回复
5082
可以 查看全部回复
4097
可以申报劳务报酬 查看全部回复
4105
转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
4584
用社保汇总明细 查看全部回复
3941
没必要退回去 查看全部回复
19357
是的,如果没有发票,你的财务费用没有凭证,税务稽查到也是不合理的 查看全部回复
6884
一般,借款单位,借款日期,借款金额详细就行,如果如借款协议,那是最好了 查看全部回复
借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
4533
登录网经系统后点击左侧信息查询 查看全部回复
3846
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4404
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4452
备注写某某公司购车定金就行 查看全部回复
26818
收据盖财务章 查看全部回复
3301
金额不大的话可以走营业外支出 查看全部回复
3542
您真实的业务有发生,尽量公对公转账,特殊情况下也可以进行公对私转账的,这个也要考虑对方公司转款的规定 查看全部回复
5074
怎么弄是啥意思?怎么做账吗? 查看全部回复
您好,按照文件上规定的,这个是合理的,企业应该配合 查看全部回复
4405
梦梦老师
你好,银行账户如果是a公司开户,则a公司正常做账,对b公司的支出根据款项性质记其他应收款等账户。 查看全部回复
3708
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7025
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8676
您说的转账是什么情况 查看全部回复
3664
你说的是个人所得税吗? 查看全部回复
5902
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3536
购买材料是你需要给销售方钱,写销售方 查看全部回复
3657
Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3454
正常情况下,应该是一致的 查看全部回复
3670
悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5777
王苗苗老师
转账支票 查看全部回复
4569
去背书里面查 查看全部回复
4442
开户清单需要去单位所在地的人民银行申请打印。需要的资料一般就是:营业执照原件,公章,法人代表身份证原件等资料 查看全部回复
12074
您好,图片没有截全哈,金额没问题的话这样做是可以的,摘要可以再补充一下日期、目的等内容便于后期查看 查看全部回复
3953
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4259
你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
10119
有些银行的回单是没有注明单位和个人缴交的金额。你可上电子税务局,查看扣社保的明细。 查看全部回复
4706
现金支票吗,是可以取现的 查看全部回复
3350
银行存款和库存现金都变化了,肯定要做账 查看全部回复
2647
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3427
同学医疗保险是缴费基数*对应的企业,个人比例 查看全部回复
3280
你好,扣款增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加是合计的,还是分别的? 查看全部回复
3845
甜甜老师
4207
陈米老师
租户交来水电费,借记银行存款,dai记其他应付款—水电费,你单位代扣代缴水电费,借记其他应付款—水电费,dai记银行存款。 查看全部回复
4655
借;营业外支出 dai;其他应付款-法人 找红十字会给你们开具捐赠专用票据 查看全部回复
3418
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
6379
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