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您好,办公室租金的支付方式是下个季度初支付上个季度的租金,比如10月初支付上个季度的办公室租金,这笔租金是领导垫付的,还未取得发票并且还未报销,这笔账该怎么处理呢(有房屋租赁合同)#服务业#
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老师,21年应付职工薪酬有的月份只计提了,与实际支付的差额并未做处理,导致现在账上余额与实际未支付的金额不一致,但是现在也区分不开成本部分与费用部分,这个需要补计提的差额怎么处理呢,差额现在是1900,需要补计提1900#其他行业#
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我们公司的应收,应付没有问题,库存也没问题,但是因为我们的银行流水只出不做进,只进不做出,导致有的账务挂着几百万,有的负几百万,而且跟银行贷款的也没做进去,而且跟银行贷款,借别人钱的也没做进去#其他行业#
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老师你好,我们公司向股东的亲戚们借了钱用于公司经营,私转公进账的,这种可以不可以让法人和股东的亲戚写一个借款协议,注明借款用于公司经营来入账呀?做账的时候就不挂亲戚的名字就挂法人呀?如果不可以的话该怎么处理合适呢?可以的话那能在协议里面约定利息吗?利息是否需要在公帐上面体现出来呢?该怎么做账务处理呢。#房地产#
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老师,我们和供应商采购,账务处理是,借库存商品,进项税,贷预付款。现在由于发票多开或者少开原因,预付账款借方或者贷方挂着数(比如0.01,)现在如果平账的话,借,贷方挂着的数据分别怎么处理呢?谢谢老师#商业#
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我们是销售方11月开错一张红字信息表要怎么弄?本来是对方抵扣了,开了红字信息表我们也开了负数,这个事情就结束了,但是我们不太会自己不知道怎么也开了一张红字信息表,还把销售方和购买方搞反了,现在要怎么处理?#商业#
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我们公司的经营模式是这样,先承租商场几千个方的位置,装修后出租铺位给各个小餐饮经营者,收款方面,用统一的收款系统,所有的餐饮收入先打进我们公司账户,我们再半个月扣除租金扣点后跟餐饮经营者结算。这样的话我们经营收入流水就有了,但是收不到成本发票,造成利润虚大,怎么解决呢?餐饮经营者都是个体户,也不会愿意开发票给公司。 经营模式有点像超级文和友,请问有什么好的解决办法呢? 另外,我们预计没有餐饮流水是500万,老板想节省增值税税费支出,想一半收入到对公账户,一半收入到对私账户。这样做的话,之后需要账务和税务调整,可以操作吗?#商业#
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老师,这个专票不能抵扣,我直接入账借费用15111.1贷银行存款,但是发票勾选上有这个发票号。我可不可以正常勾选,然后在增值税抵扣表里把进项税填在不能抵扣那栏??我账务上就不提现进项转出了,这样操作可以嘛?如果不对,麻烦老师更正(因为勾选系统里都是2018-19年发票如果做进项转出,账务会不会处理麻烦补记)谢谢老师!!!#商业#
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我们是小规模纳税人,在我接手公司账务之前有这么一件事:今年4月我们开了50几万的专票出去,后来跟客户协商把这50几万发票作废,所以客户没勾选确认也没做账,但我的前任忘记把这些票作废,把这50几万做账并且把税已经都交上去了,现在客户单位已经注销。 请问具体怎么解决这个问题呢?#房地产#
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我是销售方,10月由于开票信息没有填完整,应该作废开具的专用发票,由于当月没有及时处理,导致了跨月。本月进行负数发票开具的时候,发现已经被购货方抵扣进项税,这样的情况应该怎么处理呢?10月的发票三联都在我这里,开具负数发票后,10月的和我现在的负数发票,抵扣联和购买方记账联我要寄回给购买方吗?#商业#
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但是,现在很多公司都不要原件了,都是电子版处理,包括我们对接甲方的施工合同,有的都不需要快递来快递去,人家全程都是电子版处理,自己留着彩印就行了 为什么我们公司财务,连个千把块的采购都死活要我拿原合同 而且有些真的是只有购销单,或者送货单 没有合同签订的。 这种,我采购下来,要怎么处理合同这件事更合适呢#建筑工程#
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老师你好!我请教你个问题啊!个体工商户是要交个人所得税是吧?是每个月都要去申报还是怎么的? 就是我姐姐开了个小饭馆,开了半年不到,也没盈利多少,我想问一下这种情况,税务怎么处理?#个体工商户#
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老师,我们在做一批建档立卡户的培训,培训完合格后需要给他们发放补贴,上个月发放时做的分录是 借 业务活动成本 20800 贷 银行存款 19520 贷 其他应付款 1280 (这其他应付款当时说的是有两名学员发落了,在这个月发放,)但现在又说,学员不合格不发放了,我现在要怎么处理?#服务业#
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