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之前的会计今年的第一、第二季度的申报纳税的数据是乱填的,账都没有做,现在我接手了,准备申报第三季度的,那以前她申报的那些数据我该咋办?是不是把账做好了,第三季度就按我做账的数据填,她以前做的那些申报是不是不用管了?#房地产#
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现在有个问题想请教你呢 就是有一个公司去年的时候有银行流水 但是会计没有做账 去年年底的时候银行流水清零 直到今年8月份的时候公司开始有了银行流水和一些账务 我就开始建账 但是呢 由于之前的会计没有做账导致我这边没有期初数据 所以我建的账中全部的会计科目期初都为0 9月份的时候公司收到40万的租金并开具了发票 从建账开始公司的费用很少 导致这个季度要缴纳将近1万的企业所得税 这种情况下我应该怎么处理#其他行业#
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老师您好,请问一个问题,就是一般纳税人企业,前几个月的无票收入没有申报上去,现在更正申报表的话,还可以进项抵扣吗,因为还有几张进项票金额够抵,但是前几个月没有勾选进项。这个怎么办呢#其他行业#
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我是小规模纳税人,我们是在酒店饭店卖现榨果汁的,然后我们促销员直接现榨卖给酒店饭店的消费者,我们和酒店饭店拿分成,然后我们在酒店饭店卖的果汁,酒店要我们开票。开的明细是西瓜汁,但西瓜我们是临时在超市买的,没有发票,那我们能开西瓜汁给对方吗。#餐饮酒店#
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一般纳税人,工程类,我现在对甲方开专票备注了项目名称乙,但是我收到的进项票,都是普票,有几张专票备注的却是项目丙,我在凭证录入的时候销项票分项目了,进项票也要分项目吗,到每月报税的时候,成本票是够的,但是开出去的专票大于收到的专票,我开专票所交的税是不是就抵扣不了了#建筑工程#
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你好,例如我公司给对方公司开了10万专票,对方公司给我公司打款8万,会计做账借应收账款10万,贷主营业务收入和应交增值税销项税合计10万,借银行存款8万,贷应收账款8万。然后对方公司又给我公司开了3万的专票,去年会计已经入账借主营业务成本和应交税费增值税进项税合计3万,贷应收收账款借方-3万。 现在我公司应收账款为-1万元,相当于又多抵扣了进项税,对方公司不愿意开红字发票怎么办#出纳#
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老师你好,我想咨询一下,2020年末交四季度所得税十几万。当时由于决算没完,所以所报的数是按旧报表填写的。21年所得税汇算清缴完成之后退税十九万,这个月发现去年还是多缴的所得税十几万。这种情况,多缴的税能不能退,该怎么退?#其他行业#
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例如:每月去税局代开近十万的分三张,因公司人少各种费用就5到6万,每月就从开票中拿出差不多的金额入到凭证中.开的票不全汇入凭证中 ,现在又加上要季报,怎么做!如果现在打印前两季的季度申报单对比一下可以吗?#其他行业#
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老师您好,公司付对方物业公司水电费时原本应该是504.33元,但是多付30元,发票开的是504.33元,账务处理是这样做吗? 借 预付账款 534.33 贷 银行存款 534.33 借 管理费用—办公费 449.35 应交税费—进 54.98 其他应收款 30 贷 预付账款 534.33#出纳#
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