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王佳丽
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
650
哈哈老师
你这个是什么发票? 查看全部回复
1413
andy老师
你们收到还是开出? 查看全部回复
1394
王苗苗老师
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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A公司 借:应付账款-B 130 投资收益或银行存款等20 dai:长期股权投资-C150 查看全部回复
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杨老师.
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
1109
看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
676
收款 借:银行存款 dai:应收账款 退款 dai:应收账款 负数 dai:银行存款 查看全部回复
687
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1310
相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
437
对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
1286
记到待摊费用里面 查看全部回复
1092
公司收到的现金存到银行 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
1372
借:短期借款 (本金)财务费用(利息) dai:银行存款 查看全部回复
1064
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
672
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1177
燕子老师
借:预付账款-宏达机械200000 dai:银行存款200000 查看全部回复
1404
李可可
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1087
接着 查看全部回复
547
跨月了么 查看全部回复
1294
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
1039
夏老师
借其他货币资金 dai营业收入 借银行存款 dai其他货币资金 查看全部回复
1477
吴萌老师
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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为什么只有成本没有对应收入呢 查看全部回复
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要不要对方开发票?要 查看全部回复
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你是购买方还是销售方? 查看全部回复
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A公司投资B公司1000万,是以法人股东名义投资么 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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你是销售方还是购买方 查看全部回复
731
记入应付职工薪酬 查看全部回复
5280
无偿的红包收入记到营业外收入 查看全部回复
1467
【我要办税】→【开票业务】→【蓝字发票开具】。 查看全部回复
曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
573
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1073
易老师
你收到的时候怎么做的分录,那个分录做红字分录就可以 查看全部回复
1120
可以下个月入帐吗,可以 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1365
可以不用计提 查看全部回复
1119
如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
786
拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
1240
有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
1474
意思是进项没有转出 查看全部回复
1629
先计提借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 支付,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
1076
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1182
以什么名义给他们购买这些 查看全部回复
626
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1091
稍等 查看全部回复
680
付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
1159
安叔老师
填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
1225
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
wam
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1025
接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
661
旧设备折旧计提完了么 查看全部回复
804
代收代付? 查看全部回复
719
办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
1205
一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
806
不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
1602
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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税务师晓雨
银行存款日记账是根据银行的流水单直接输上去吗 是的 查看全部回复
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总单是你说的流水的单子吗? 查看全部回复
850
是问放在哪个月的记账凭证里么 查看全部回复
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在你收到承兑的会计凭证后面 查看全部回复
1058
没问题可以的 查看全部回复
688
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
758
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1606
建议按照银行回单找票据对账 查看全部回复
1338
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
892
现金返利吗? 查看全部回复
1242
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
848
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
1005
参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
计入研发费用-费用话支出 查看全部回复
1189
dai款利息需要区分资本化和费用化,如果是费用化的话记到财务费用-利息支出。如果符合资本化条件的话,记到相关资产成本 查看全部回复
1496
可以重新添加一个 查看全部回复
1168
转营业外支出,同时这部分进项税额需要转出 查看全部回复
551
是企业的房屋么 查看全部回复
914
按照银行回单入账 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1518
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1419
借:现金 dai:其他应付款 其他应付款余额越来越多是吗? 查看全部回复
867
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1028
全部都要记账 查看全部回复
604
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
729
可以申请注销的 查看全部回复
641
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1379
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1382
您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
1445
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1328
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
803
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
720
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
1063
颜老师
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
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