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andy老师
多支付的借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1301
patience
工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
903
燕子老师
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1340
杨老师
每月按凭证号排序装订,封面写上单位名称,凭证时间,会计姓名 查看全部回复
1552
王苗苗老师
是什么会计制度 查看全部回复
1226
西贝老师
同学你好,是可以的,没有强制要求,不过一般公司招聘时会要求有证书 查看全部回复
1851
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1540
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1395
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1088
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1614
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1856
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
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子公司有独立的法人资格 查看全部回复
1008
没有收对方租金费用,娃娃机的收入,我们平分,平分的收入就相当于租金 查看全部回复
2812
谭老师
办理土地证要交契税 查看全部回复
1665
可以参考一下 查看全部回复
1912
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1326
设备是租用还是什么 查看全部回复
1368
转到财务费用 查看全部回复
1655
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
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产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
1364
是哪里的企业 查看全部回复
1673
是抖音扣款么 查看全部回复
3855
税务师晓雨
相当于代收代付的话,挂往来 查看全部回复
968
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1925
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1562
您好 查看全部回复
1080
公司是收到房产么 查看全部回复
1679
不需要 查看全部回复
2253
知道收入和成本费用么 查看全部回复
1050
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1417
安叔老师
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
997
发票可以先认证再做进项转出,未税部分直接进营业外支出或者进对应的成本费用,但是汇算清缴时要进行纳税调增 查看全部回复
1933
这个就是被员工申诉了,你登录一下单位的扣缴客户端系统,一般会收到税务局的发函,看下具体情况然后和员工取得联系处理一下,再在系统里面回复一下就好了 查看全部回复
2236
是支出去还是收到 查看全部回复
1588
没有的调整到未分配利润里面 查看全部回复
1719
你好,制造业的账务处理比较麻烦 查看全部回复
1748
关税是记到货物的成本里的 查看全部回复
1441
你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
875
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
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如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1528
你们的建筑材料是销售的还是采购自己领用的 查看全部回复
1662
收到 查看全部回复
1586
木言
借:银行存款 dai:投资收益 查看全部回复
1584
李伟老师
符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1075
产线用品是什么意思,是工具么,金额大么 查看全部回复
1062
借 银行存款 dai 应收票据 查看全部回复
1209
一般时间不长不需要 查看全部回复
1598
账套里有这个科目 查看全部回复
898
你好,是固定资产清理做账分录么 查看全部回复
804
什么是让电补贴 查看全部回复
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不可以的,车辆处置了要入账的 查看全部回复
1327
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1803
意思是购买卡片的支出怎么入账么 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
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民办非企业产生的银行手续费记到其他费用 查看全部回复
现在都是电脑账,余额表,明细账,往来,日记账等在系统上很容易查到,所以这个打不打印问题其实问题并不大,可以提供一下财务报表,当然如果有手工账本还是要提供 查看全部回复
966
账务处理不规范依据事业单位的会计制度或者准则去做判断 查看全部回复
1352
是的,利息支出变少了,就冲减你的财务费用 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1118
经营性dai款是以法人的名义dai的么 查看全部回复
866
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
2118
一律做销售费用处理 查看全部回复
3544
云峰老师
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
1475
将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1603
是购进固定资产么 查看全部回复
1449
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1190
公司是运输公司么 查看全部回复
1762
1、发生的费用支出借:长期待摊费用--开办费dai:现金(或银行存款) 2、筹建期结束,摊销时借:管理费用--开办费摊销dai:长期待摊费用--开办费 查看全部回复
857
可以补记入账 查看全部回复
1577
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
1347
venus老师
备案时需要提供资产购置发票、资产购置科目明细表和资产购置合同等相关资料, 查看全部回复
921
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1193
秦枫老师
先计入工程物资 在转在建工程 在转固定资产 查看全部回复
1353
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1316
分公司是指分支机构么 查看全部回复
3003
查明为什么盘亏了么 查看全部回复
814
A做 借:银行存款 dai:其他应付款-待支付员工工资 查看全部回复
1438
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1708
1234
wam
先修改预算,再按实际情况核算 查看全部回复
1412
什么经营dai款 查看全部回复
1015
业务内容是什么 查看全部回复
1470
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
949
同学你好,可以计入福利费,也是需要合并缴纳个人所得税的 查看全部回复
2173
是的,需要做报销单,并黏贴相关的原始凭据。然后报销。 查看全部回复
1427
发出材料成本,也是按照约等于的数。通常都会保留4位小数点。 查看全部回复
1205
你好同学 借:银行存款 dai:捐赠收入 查看全部回复
1788
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
1884
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
2021
借:管理费用dai:银行存款 查看全部回复
1538
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1801
可以的 查看全部回复
1407
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1593
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
993
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
如果金额较小,按照重要性原则,这个材料可以不参与分摊,影响不大 查看全部回复
1162
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