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燕子老师
记入应付职工薪酬 查看全部回复
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wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
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还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
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王苗苗老师
无偿的红包收入记到营业外收入 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
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已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
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李可可
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1100
夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
966
易老师
你收到的时候怎么做的分录,那个分录做红字分录就可以 查看全部回复
1156
Harry老师
你好,合伙企业在进行税务申报时,1.首先需要提供的是营业执照和税务登记证,这是企业合法经营的证明,也是税务机关进行税收征管的基础。 2.其次,合伙协议是明确合伙人之间权利和义务的重要法律文件,对于税务申报也有着重要的参考价值。会计报表,包括资产负债表、利润表等,反映了企业的财务状况,是税务申报的重要依据。 3.最后,纳税申报表是企业在一定时期内应缴纳的税款的具体体现,是税务申报的核心文件。 查看全部回复
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杨老师.
申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
960
可以不用计提 查看全部回复
1164
安叔老师
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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1348.5是含13%的税的金额还是不含税金额 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
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意思是进项没有转出 查看全部回复
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先计提借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 支付,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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以什么名义给他们购买这些 查看全部回复
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
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公司账务上欠了股东很多钱,能不能通过增加注册资本来还款呢?可以债转股 查看全部回复
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李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
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旧设备折旧计提完了么 查看全部回复
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代收代付? 查看全部回复
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你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
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秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
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我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1651
andy老师
现金返利吗? 查看全部回复
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王佳丽
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
1041
计入研发费用-费用话支出 查看全部回复
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dai款利息需要区分资本化和费用化,如果是费用化的话记到财务费用-利息支出。如果符合资本化条件的话,记到相关资产成本 查看全部回复
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可以重新添加一个 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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转营业外支出,同时这部分进项税额需要转出 查看全部回复
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是企业的房屋么 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应付款 其他应付款余额越来越多是吗? 查看全部回复
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实操中有这样处理的,不过毕竟不是真实的业务 查看全部回复
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涉及以前的用以前年度损益调整科目 后面转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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全部都要记账 查看全部回复
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在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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不做账可以不,不可以 查看全部回复
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在的 查看全部回复
有本金和利息,投资款和分红 查看全部回复
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本公司收到了从其他公司退股收到的分红(借:银行存款 dai:投资收益) 将这笔钱返还到各个相应股东手中 ( 借:未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税) 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
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你好,具体哪里不明白呢,可以提问下具体问题 查看全部回复
907
什么问题 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
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收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1403
如果确定就无需处理的 查看全部回复
670
重新再建立新账套即可 查看全部回复
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建议哈借应付账款某安保公司dai银行存款 查看全部回复
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生产混凝土材料,一部分添加剂是自产的 查看全部回复
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是代收代付还是水电局把发票开给你们然后你们再开发票给业主 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
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借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
1069
收到什么物业收入呢, 查看全部回复
723
物业公司收水电费有赚取差价么 查看全部回复
1439
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1366
颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
1371
西贝老师
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
1190
填制记账凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、登记明细分类账、编制科目汇总表、登记总账、编制资产负债表和利润表等环节。月末需要注意提取折旧、税金及附加、结转增值税等 查看全部回复
这些都公司承担么 查看全部回复
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
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借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
928
报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
1249
不可以开具发票为途径来达到收款的目的 查看全部回复
1002
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
1363
如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
1205
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1437
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
1357
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
1342
不用了 查看全部回复
1523
因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1271
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1087
个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
973
夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
1568
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
1021
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
768
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