登录/注册
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1381
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1777
燕子老师
这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
1195
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1220
李可可
是制造业么 查看全部回复
998
曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1322
亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
1723
王苗苗老师
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1207
安叔老师
现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
1296
杨老师.
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1808
意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
1238
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
924
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1531
同学你好,发票是专票还是取票呢 查看全部回复
1811
之前是预付款项么 查看全部回复
946
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
1189
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1210
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1034
借 其他应收款-老板 dai 应收账款 查看全部回复
1318
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
743
原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
1625
桶装水 借:管理费用-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
1265
账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
1326
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
992
什么用途呢 查看全部回复
1810
购进的用途是什么 查看全部回复
1268
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2161
李伟老师
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1089
你好,计入营业外收入。 查看全部回复
1393
意思是跨年了 查看全部回复
1593
意思就是丙跟乙间有业务往来,乙方要求甲部分材料必须从甲方购进,丙跟甲间有业务往来。丙支付给甲的款项由乙方代为支付,乙在代为支付不涉及到税费 查看全部回复
1513
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
1031
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1650
杨英芝老师
借:应付账款-cdai:应收账款-a 查看全部回复
1018
销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
1520
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1427
平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
835
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1049
tammy老师
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1235
记录长期待摊费,按期摊销 查看全部回复
1591
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1518
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1292
你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
1444
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1873
分录是对的 查看全部回复
1102
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
876
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1565
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
1012
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1153
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
1004
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1301
你们公司注册的支付平台的验证吧? 查看全部回复
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1092
您好 查看全部回复
1357
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
660
借银行存款dai现金 查看全部回复
2069
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5292
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
执行的是啥会计准则? 查看全部回复
1665
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
云峰老师
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
1682
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1122
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
951
你好同学,是的。如果我们企业执行的是小企业会计准则,就不需要计提减值准备。 查看全部回复
834
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
1403
你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
5585
你好同学,他们都是产品的组成部分,最终要转入产品 编制报表时,要把他们转入存货里反映。 查看全部回复
934
借:工程施工-合同成本-材料费 dai原材料/银行存款等 查看全部回复
1175
意思是员工多付了 查看全部回复
1424
算作成本 查看全部回复
1607
那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
1947
为什么退回部分房租 查看全部回复
1339
Leaf
需要做进项税额转出 查看全部回复
1711
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1093
分录是借专项储备,dai银行存款 查看全部回复
1295
然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
1348
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
1336
同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
1833
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1457
原来收到微信款项的分录做一个一样的负数分录冲掉,然后再做新的公户收款分录 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1580
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1633
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
1277
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1045
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1696
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1419
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
patience
这个项目前期发生的《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》等费用,如果确定厂房能建造的话,前期发生的相关支出记到在建工程 查看全部回复
1086
是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
1041
你好,可以的 查看全部回复
1478
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1075
属于价外费 查看全部回复
1006
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1190
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1586
林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
960
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
1373
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1533
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载