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王苗苗老师
可以根据客户的名称来设置明细科目 查看全部回复
4840
patience
我们收到方需要在电子税务局入账么,这个自行选择 查看全部回复
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意思是公司员工的工资是甲方代发的 查看全部回复
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其实两个分录都可以 查看全部回复
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需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
收购另一公司的股权是准备长期持有么 查看全部回复
2490
借方 查看全部回复
4329
杨老师
应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
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严老师
应收账款是你的资产,应收账款包括你应当向客户收取的所有价款和税费。 查看全部回复
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计入在建工程 查看全部回复
1956
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
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如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
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现在记账软件种类也比较多 查看全部回复
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金蝶和用友用的比较多 查看全部回复
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建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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装修款为什么转成实收资本了 查看全部回复
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安叔老师
你是购入变压器么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,应该一样的。是不是有重分类的情况 查看全部回复
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如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
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andy老师
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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应收账款需要跟对方核对,发询证函 查看全部回复
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借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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不影响使用的,不过有些公司要求比较严格,建议空白作废掉 查看全部回复
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可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
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给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
燕子老师
你好,付钱的时候直接先 借:应付账款-xxx dai:银行存款/库存现金即可。 查看全部回复
3021
费用发生时,借:研发支出-研发人员工资/研发材料等 dai:应付职工薪酬/原材料 费用化支出,月末结转 借:管理费用-研发费 dai:研发支出-研发人员工资/研发材料等 查看全部回复
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如果收票方不介意的话,一般问题不大 查看全部回复
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发票是代开的 查看全部回复
2094
同学你好,第一张图你就看发生的各类业务银行存款增加还是减少,第二张也是同理应收账款增加还是减少,第三张图就是提取现金,库存现金增加,银行存款减少 查看全部回复
2042
刘淑萍
应收账款与其他应收款的区别如下 查看全部回复
2947
你好,方便发一下截图么 查看全部回复
7476
按照使用面积分配,办公计入管理费用房租,住宿计入福利费 查看全部回复
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如果分公司是独立核算,就按 《事业单位会计制度》正常记账 查看全部回复
2414
李伟老师
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3048
不用调账啊 查看全部回复
2223
10%计提了坏账准备,借 信用减值损失 5 dai 坏账准备5,确定款收不回来了,借 坏账准备5 dai 应收账款5,借 营业外支出 45 dai 应收账款45 查看全部回复
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在凭证管理那里,只选择需要打印的凭证号,然后设置好打印格式之后点击打印就可以了 查看全部回复
3994
TANG
在 查看全部回复
2198
厚积薄发
不需要 查看全部回复
1746
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2429
孙老师
你好同学,资金账簿是记录资金流动的,与利润表还是有一定差异的 查看全部回复
1961
你好,是电子发票吗? 查看全部回复
2953
借款给公司使用的话借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
2308
核销是通过坏账准备核销? 查看全部回复
2002
应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项。而其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。 查看全部回复
1713
应收账款坏账吗? 查看全部回复
2349
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
3354
具体是怎么做错账? 查看全部回复
1693
按你的分录,一借一dai,等于说没有体现销售返利 查看全部回复
2411
这个不可以作为记账票据,也不能作为税前扣除凭据。 查看全部回复
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库存现金属于资产类科目,借方表示增加,dai方表示减少 查看全部回复
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同学你好,分录是对的哦 查看全部回复
2096
开票确认收入时 借:应收账款 dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了 查看全部回复
2806
秦枫老师
你们支付工程款 建筑公司给开具发票没有问题 你们是自建厂房么 借:在建工程 dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
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因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
2269
平时出现金流量表吗? 查看全部回复
2627
记录内账具体步骤如下: 1. 分类别记录。可以将内账分为收入、支出、资产、负债等类别,分别记录。 2. 及时记录。每笔经济交易都要及时记录,以免忘记或遗漏。 3. 准确记录。记录的金额要准确,避免误差或误记。 4. 全面记录。每笔经济交易都要记录完整,包括时间、用途、金额等。 5. 标注凭证。每笔经济交易要保留好收据、发票等凭证,以备查证。 最后,为了确保内账的正确性和可靠性,还需要注意以下几点: 1. 定期对账。每月底要对账务进行一次全面的对账,包括账本、凭证、银行对账单等。 2. 加密保存。为了保护财务信息的安全,应该将内账加密保存。 3. 遵守法律法规。内账的记录应该遵守国家法律法规的相关规定。 查看全部回复
3000
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
你是想问账务处理么 查看全部回复
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1654
哈哈老师
借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai其他应付款-员工 查看全部回复
2116
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2448
是应收账款计提了坏账准备么 查看全部回复
2439
正常入库就好了 查看全部回复
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你查询时是怎么查询的 查看全部回复
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要看您当地工商局官网能否支持打印了。如果不支持的话,去工商大厅进行申请打印 查看全部回复
3688
正常应该在入库的时候分摊进产品成本 查看全部回复
2378
业务都完成了么 查看全部回复
2031
应收账款为负数说明有先收款未开票的业务,这部分需要重分类调整到预收账款 借:应收账款 dai:预收账款 查看全部回复
2850
普票跟跟专票入账是一样的,借银行存款 dai主营业务收入 dai应交税费 查看全部回复
2455
打开凭证,点击左上角打印 查看全部回复
2688
个体户的支出没有发票和收据之类的么,没有相关证明么 查看全部回复
2458
同学你好,登录电子税务局-我要办税-证明开具,可以打印完税证明哈 查看全部回复
2718
已回款了,应该就没有应收账款挂账了,没有余额可以调账了,是想调发生额? 查看全部回复
1802
这个不影响使用 查看全部回复
1835
发生修补费用了么,修补费用你是怎么入账的 查看全部回复
2535
打款有备注投资款么 查看全部回复
2402
Lucky
借 营业成本 dai 现金 查看全部回复
查询条件输的正确么 查看全部回复
3345
有网银的话,一般可以登录网银查询 查看全部回复
4604
不可以,商品出库必须要先确认收入,再结转成本。 查看全部回复
3719
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
10541
工会收到捐赠的用途是什么 查看全部回复
2354
你要更正企业所得税么,打印22年的所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
1823
稍等,我把岗位职责找一下发给你 查看全部回复
4059
你好,没错就是这么做的 查看全部回复
8398
你需要问 查看全部回复
3142
经办的人员 查看全部回复
4620
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2451
wam
申报表在未开票收入填写。回款后增加银行存款减少应收款 查看全部回复
1660
对应收账款进行账龄分析按应收账款拖欠时间的长短,分析判断可收回金额和坏账。检视每一笔应收账款已发生的时间,并按时间予以归类,时间长的提列较高比例的呆账费用。时间短的则提列较低比例的呆账费用。 查看全部回复
2368
是收到发票么,按发票金额全额入账 查看全部回复
2290
核销劵的时候确认收入 查看全部回复
2595
您好,做到七月账里 查看全部回复
2523
什么余额不一致 查看全部回复
1811
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