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Annina老师
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8145
金额小的冲减当期 查看全部回复
13806
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
而已老师
你好 查看全部回复
6786
哈哈老师
您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
7011
需要 查看全部回复
9207
李伟老师
直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
10521
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5886
您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
6336
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6993
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5805
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17964
归老师
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5877
您好,可以在发放的时候计提年终奖 查看全部回复
8622
可能是的,也可能是财务计算错误 查看全部回复
8262
6597
悠悠老师
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6570
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6714
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
6687
当借款处理 查看全部回复
8037
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9252
可以 查看全部回复
7407
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7965
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8604
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6390
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8505
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8856
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6777
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
6246
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7245
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11916
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7740
您好,账上正常按月计提折旧 查看全部回复
7263
个体户是一般还是小规模? 查看全部回复
6768
把你的分录发过来 查看全部回复
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6705
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7866
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16623
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
是的 查看全部回复
8334
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7227
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7578
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10404
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8712
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10719
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12483
单纯开租赁费的可以不写 查看全部回复
26883
15075
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8343
你点结束了么? 查看全部回复
18945
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6957
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
您好,您的描述有很大问题。 查看全部回复
6948
高老师
您好 查看全部回复
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6840
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9900
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8775
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
您好,属于哪一期的费用就记哪一期 查看全部回复
7290
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
6669
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8055
您好,印花税在学习中是不用计提的,但是实际中一般都是计提的,这样以后查询方便。 查看全部回复
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7398
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7920
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5499
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
6273
您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
9153
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7641
可以暂估入库 查看全部回复
6093
光租是13% 查看全部回复
6876
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7623
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11367
房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9477
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7110
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
您好,是摊销吧? 查看全部回复
7362
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15318
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6201
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24453
直接进成本 查看全部回复
8550
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