登录/注册
哈哈老师
您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
7938
Annina老师
质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
5778
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6732
高老师
您好 查看全部回复
6300
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5310
悠悠老师
你的期初余额不平 查看全部回复
11826
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6858
归老师
是的 正确 查看全部回复
17568
工会经费工资总额的2%,职工教育经费工资总额的8% 查看全部回复
12366
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
4932
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6552
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4878
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4419
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10224
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7047
福利费是工资薪金总额的14% 查看全部回复
6804
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5256
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
账号正在注销中
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
5607
事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
5985
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5670
按照这个做就可以 查看全部回复
6984
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5679
是什么原因要调税额呢 查看全部回复
6444
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
7659
您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
5859
这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
24966
2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
6156
多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
6201
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
7173
金额大不? 查看全部回复
6039
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4905
工资没错吧? 查看全部回复
11610
可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6093
您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
5688
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
不需要 查看全部回复
8442
您好,需要计提的 查看全部回复
4977
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5895
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6129
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5508
这个根据公司的规定来 查看全部回复
7326
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7245
对的 查看全部回复
8199
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5922
王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
7587
你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
7092
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
9603
计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
5850
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8118
金额小的冲减当期 查看全部回复
13797
把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
8883
需要的 查看全部回复
11322
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 查看全部回复
10683
而已老师
你好 查看全部回复
6768
您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
需要 查看全部回复
9207
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5886
您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
6327
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17928
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5877
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14616
您好,可以在发放的时候计提年终奖 查看全部回复
8595
可能是的,也可能是财务计算错误 查看全部回复
8253
6597
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6894
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12213
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6696
进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
6651
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9234
可以 查看全部回复
7407
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8577
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
7389
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6912
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8478
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9279
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7056
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7065
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12969
如果是企业的真实情况,没有影响 查看全部回复
8172
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
6228
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7236
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11898
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载