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Annina老师
不用 查看全部回复
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哈哈老师
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
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对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20079
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
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多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
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利润表和资产负债表因以前年度损益调整对不上是正常的,不用惊慌 查看全部回复
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您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
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按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13563
你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6552
公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
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就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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税务师晓雨
你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
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您好,您是什么时候成立的企业? 查看全部回复
38079
李伟老师
你好 查看全部回复
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您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9027
Karina老师
您好 需要预提 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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您好,看公司经营情况 查看全部回复
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借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
6003
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
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如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
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您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
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亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
5787
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34686
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8802
鸡苗的采购成本 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6822
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
7722
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7632
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7965
归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11412
是的 查看全部回复
6399
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
7344
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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8712
对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
是指本年实际发放的工资 查看全部回复
11709
moira
7479
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
对的 查看全部回复
6381
会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
7848
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6849
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6750
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6786
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6489
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6507
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9333
不明白您是什么意思,5月买的电脑从6月开始计提折旧,您是想把6月和7月的一起计提折旧吗? 查看全部回复
6795
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
6777
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6363
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9963
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
14022
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20223
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17730
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