期初累计折旧贷方余额是186,本期贷方增加累计折旧235,出售固定资产借方减少259,期末累计折旧贷方余额是162 所以期末累计折旧162小于本期发生累计折旧235 这样的话,累计折旧小于本年折旧,无法申报#建筑工程#
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2021年1月1日,某企业“利润分配--未分配利润”科目借方余额为 1000万元,“盈余公积”科目贷方余额为1500万元,当年实现净利润6000万元,提取盈余公积600万元,盈余公积转增资本100万元,分配现金股利300万元。不考虑其他因素,2021年12月31日该企业的留存收益总额为()万元。 A.6600 B.6000 C.6100 D.5900 #初级#
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(1)月末,将损益类有关收入账户的余额结转“本年利润”账户。其中:主营业务收入 170000 元,其他业务收入 20000 元,营业外收入 50000 元,投资收益 15000 元。请作相应的会计处理。 (2)月末,将损益类有关费用账户的余额结转“本年利润”账户,其中:主营业务成本 111000 元,营业税金及附加 935 元,其他业务成本 10000 元,销售费用3000 元,管理费用 19365 元,财务费用 700 元,营业外支出 25000 元。请作相应的会计处理。 (3)丙公司 2019 年度实现净利润 20 万元,按税后净利润的 10%提取法定盈余公积50%分配给股东#初级#
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老师,我们公司包工包料给装修公司。 钱的话是预付款。 我做账的话这样可以吗? 预付装修费 借:其他应收款——装修公司 贷:银行存款 或者 库存现金 收到装修公司的发票或者收据后, 借:待摊费用 贷:其他应收款——装修公司 装修完成后, 借:长期待摊费用 贷:库存现金#其他行业#
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请款做账借其他应收款10贷库存现金10那等员工拿票子回来报销的时候是借管理费用10贷其他应收款10就完事了嘛,那如果员工钱花了9元是借管理费用9库存现金1贷其他应收款10嘛?我们都钉钉审批,没有请款单用钉钉审批截图可以做账嘛?#其他行业#
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老师你好,我们公司的科目余额表上有一个账户是应收账款--财付通,就是微信钱包余额,我们现在想把应收账款--财付通这个科目转化到其他货币资金--财付通,,就是我们现在科目余额表应收账款--财付通贷方有200万,现在我们想把他应收账款这个科目转其他货币资金上去,老师这个分录应该怎么做?#商业#
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老师你好,请问公司只有一个公账,但记账时不小心弄成两个名称相差两个字的账户,其中一个几年前使用做了30多笔分录,请问现在是需要一笔笔冲销后更正还是直接在此账户上将公账号备注上就行了,或者是做一笔分录将A上的余额转到A1上呢#工业制造#
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你好,我们医保系统升级,上个月工资里扣的个人,医保户和银行没扣掉~~~~~又有一个新来的,我在工资表里少扣了他的养老!虽然医保养老是两个系统,但是我目前都把他们放在其他应收款,一多一少导致有个余额,我想把他调平,怎么做,求解答#其他行业#
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老师,我们刚做了21年的审计,盈余公积和未分配利润有错,我在22年调整了,然后我的21年年报按照审计报告填了,那我报22的季报的时候,期初余额需要按照审计的21年余额填吗?还是按我自己账上的?#高新企业#
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就是那个以前年度损益调整啥,有些是调账又要填表,有些不调账,只调表。不管怎样,分录都做在了当期,比如3月。影响了墨某些科目,如此这分配利润,银行存款。应付账款。照理说这些都应该归属于前期。那么如果是软件做账,肯定都影响了本期期末最终的余额。那么这些科目该调不。把期初1.1日的资产负债表和利润表调了?[流泪]还是怎样#其他行业#
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老师,支付了金税盘280服务费,本月已经抵扣了,我做的分录是:借:管理费用 280 贷:银行存款280 借:应交税费—减免税280 借:管理费用280 最后减免税额借方有280的余额,怎么结转呢#其他行业#
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老师你好,在完成本月的账务处理之后发现其他应收款-个人社保余额对不上,然后看往年的账务处理,发现去年1-2月都是发放当月工资的,到了3月,本应该是四月发放三月工资的(因为我查看了凭证的附件,确实是四月份账务处理里支付3月份工资的分录),然而三月份做多了一笔发放工资的分录,导致其他应收款-个人社保借方余额少了。现在要怎么把三月份的其他应收款-个人社保余额调回借方余额增加1303.52呢?#其他行业#
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我们公司是养殖场,去年计提所得税时借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税。但是我们属于免税行业所以免交所得税,应该是借:应交税费-应交所得税 贷:所得税费用。但是我贷方记成了库存现金。在今年应如何调整?#农业#
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我任职于一家建筑行业公司,公司目前是以过年为结点,因为有些人的工资当年并付不清,就会有余额,还是要根据实际的会计年度进行年度结账,想问一下,当年结完账,是否要把余额结转到下一年,还是第二年单独、独立建一个账,也就是第二年的账与第一年无任何关联?第二年工人在职且收到钱,那么这钱又该记在哪个年度呢?如果未来要和公司或者老板打官司,这钱算往年还是当年的钱,对工人来说会有利呢?有相关法律吗?#建筑工程#
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老师上个月公司有个京东快递 出纳那边付了 400元然后我做账时以为不开发票直接 借:销售费用 贷:库存现金了 然后这个月京东开了发票是专票回来发票金额1000元 其中600是去年时支付的 我该怎么做账呢 #工业制造#
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您好,咨询下填报企业财报年报问题。 我公司21年通过以前年度损益科目调整过一次20年的其他应付款,之后几个月利润表净利润和资产负债表未分配利润一直有这部分金额的差额,那我今年申报年报的时候,需要把负债表的其他应付款年初余额更改一下吗?还是直接按照软件出的负债表金额填写呢?如果按软件的财报填写两个表对不不上没关系吗?#服务业#
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老师,请问:我刚从财务公司把账接手过来,但是有一家供应商昨天来核对账目的时候发现,我们以前月份打款给对方的款项在账里都没有记录,但是也不知道他们是怎么样把余额做平的,现在对方把发票补给我们了,导致账面出现我们还欠对方钱,事实我们已经全部付清,只要对方把票补给我们就好#商业#
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你好,请问我公司一固定资产校车,前期帐面的累计折旧已提完了,没有残值。怎么通过固定资产清理科目写出分录,表示固定资产校车没了呢。我理解的是固定资产清理借方余额是0,所以不知道分录怎么写了#其他行业#
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老师,在年初的时候利润分配账户借方余额为39515元,年末又实现了本年利润111800元,那这个111800需要先弥补亏损,还是先缴纳所得税呢?提取盈余公积和分配利润又该在什么时候进行呢?#初级#
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老师您好,我想问一下企业的票据在基本户贴现,后转账用于购买一般户的短期理财了 ,T+0那种的,后赎回用于支付货款,到现在为止,理财余额为0,票据已到期,银行会对企业采取什么措施嘛?对企业的会计人员有什么影响吗#出纳#
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老师,2021年忘记将应交税款结转营业外收入,汇算清缴没有调整这个,现在科目余额上有一千多元应交税金挂在借方那,请问可以怎么操作吖? 忘记把未达起征点的普票的应交税款结转到营业外收入#其他行业#
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