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绾绾
两个公司不是独立核算的吗? 查看全部回复
2891
易老师
不要,申报个税是申报个税,你每个月按时申报当期个税,发工资有时候合计一起发没问题的 查看全部回复
3344
哈哈老师
需要代扣代缴个税 查看全部回复
3798
tammy老师
发放的次月申报个税 查看全部回复
5279
小小
需要扣个税、社保和公积金吗 查看全部回复
3721
大宁老师
需要 查看全部回复
3753
Annina老师
有可能是单位申报个税时候没有录入申报你个人部分的五险一金 查看全部回复
12883
Leaf
不算 查看全部回复
4357
建议更正申报 查看全部回复
6058
规定是发放的次月申报 查看全部回复
肯定不行呀, 查看全部回复
3553
3月15号之前申报2月发放的工资,实际是1月份的工资 查看全部回复
4117
谭老师
个人所得税是实际取得,3月的工资在4月份发,那员工也是4月份才取得收入,5月申报所属期为4月的时候申报 查看全部回复
4927
李伟老师
是的,同学,您的理解是对的 查看全部回复
3363
木言
是的 查看全部回复
4249
Yan
2月是申报1月发放的,1月入职还没有工资,不用申报 查看全部回复
3984
需要呀 查看全部回复
4478
需要的 查看全部回复
3301
1个5000,您申报的是一个月的工资 查看全部回复
3797
5月申报期内给该员工申报个税 查看全部回复
6083
通常劳动关系在a公司应该由a公司申报个人所得税,a公司如果已经计入成本或者费用,B公司是不可以重复计入费用科目 查看全部回复
3266
那你工资表不对吧 查看全部回复
3971
可以0申报 查看全部回复
4380
就是需要全部并入工资申报的 查看全部回复
5555
陈米老师
调整以后22年全年应按507块代扣代缴,也从工资中扣除507元。1月份工资表中扣除的是495元,即少扣了12元,那么应从2月份工资表中补扣回来。个税申报按照每月的收入申报。 查看全部回复
3294
没有建帐吗? 查看全部回复
4804
按税收相关规定,应该按发放工资申报,可以用单独补申报年终奖的方式申报,不用改1月已申报的报表,合并2月份工资申报,所属期不一样了,存在税收风险。 查看全部回复
4957
微尘
可能是您公司内部管理制度,一些公司不会一次性把工资发放给员工 查看全部回复
3479
税务师晓雨
同学,您好,您总公司和分支机构是怎么签订的代发合同 查看全部回复
3520
andy老师
劳动关系和人事关系在总公司还是分支机构? 查看全部回复
3836
2月工资 查看全部回复
2788
按照实际发放的工资报,如果实际发放工资是1月份的,那就按照1月报 查看全部回复
3117
发放工资是按收付实现制的算,2月是实际发放月份,3月是2月的申报期 查看全部回复
4171
需要更正申报的 查看全部回复
3377
这个人是管理人员,计提工资的时候, 借管理费用工资,8450 dai应付职工薪酬工资8450 发工资的时候 借应付职工薪酬工资8450 dai银行存款8000 dai其他应付款代扣医社保360 dai应交税费应交个人所得税90 公司承担的社保计提 借管理费用医社保800 dai应付职工薪酬医社保800 缴纳医社保 借应付职工薪酬医社保800 借其他应付款代扣医社保360 dai银行存款1160 查看全部回复
4112
后期来调整错误的个税 查看全部回复
2565
发放的次月申报 查看全部回复
一月份没发就是做个税的零申报 查看全部回复
2854
员工的劳动关系在哪个单位就由哪个单位申报个税,发工资,缴纳社保 查看全部回复
3605
撤销重新申报 查看全部回复
3020
按照实际发放的申报 查看全部回复
3091
按照实际发放工资报个税 查看全部回复
2790
合并申报 查看全部回复
3645
一月的工资正常是二月份发放,所以当然在二月份申报啊! 查看全部回复
3398
退给员工就可以 查看全部回复
4462
Amy老师
哪个是正确的。 查看全部回复
4067
个税公司承担的进营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
2996
Karina老师
你好,需要的哦 查看全部回复
4734
COCO老师
需要的哦 查看全部回复
3573
应交税费一个人所得税 查看全部回复
2946
不是 查看全部回复
3930
这个主要看收入所属期 查看全部回复
4893
不合理 查看全部回复
4743
2021年12月份的工资,在2022年1月发放,那要在2022年2月15日前申报2022年1月取得的2021年12月的工资 查看全部回复
5991
第一种是对的 查看全部回复
4226
与应付职工薪酬对冲回来,借,应付职工薪酬-62.030dai 应交税费-个税-62.03 查看全部回复
3609
刘老师
6178
新员工12月是有工资的,要报上去 查看全部回复
5208
小黑
这个月按12月实际发放来申报个税 查看全部回复
3878
4334
可以 查看全部回复
5056
高老师
建议社保与公积金在交纳月份计提 查看全部回复
3782
而已老师
可以写基本工资 查看全部回复
3660
全部0申报 查看全部回复
4108
退给职工就可以 查看全部回复
4420
合并到发的那个月的次月申报 查看全部回复
4116
xinyue
12月份的工资,1月份发放,2月份申报个税。 查看全部回复
10697
12月工资在1月发放,就在2月申报个税哦。 查看全部回复
6333
Icy 何
最好是签订劳动合同约定薪资,然后按照薪资购买社保。否则这样是明显的虚增成本。 查看全部回复
4121
多计提的冲回,多发放的要么收回要么从下月工资中扣除 查看全部回复
3291
你好 查看全部回复
4182
您是按照工资发放的芳话需要按照工资申报,爱你作工资表 查看全部回复
3232
11 查看全部回复
21107
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款,应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3905
可以进开办费 查看全部回复
2949
橘子
同学,提成是按照工资还是年终奖发放? 查看全部回复
6656
元月份开始申报缴纳税款 查看全部回复
5758
冯冯
申报个税有延续性的,先看看11月发放的流水上个月申报的时候申报没有,如果没有申报,按11月发放的流水申报,如果已经申报了,按12月发放的流水申报 查看全部回复
3546
可以填0,但你下月申报这个别员工可能申报两个月的 查看全部回复
3112
实际发放的下月缴纳个税,2月发放1月工资,3月申报个税。 查看全部回复
5048
Afei老师
不好意思,久等了。你的分录是借:管理费用 85000,dai:应付职工薪酬85000,借:应付职工薪酬85000,dai:银行存款84500,应交税费 50 查看全部回复
3704
本月申报的是已发工资,还没有发的不申报 查看全部回复
2486
一般会计的做法是:随着工资发放月做个税采集,该员工在3月入职,您4月发3月的工资,在4月申报缴纳3月的个税,在4月做首次采集 查看全部回复
7063
筱粒老师
填专项附加呀 查看全部回复
3084
你这个顺序纠错了是先发放才申报呢 查看全部回复
3729
安叔老师
3578
由于这个补贴是国家支付给个人的,公司只是代为支付给个人,所以收到时应计入其他应付款,发放时应借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5292
实际发放的金额 查看全部回复
4288
可以,正常申报正常做账,只是这部分没有实际发放的工资不能税前扣除 查看全部回复
3579
清岚
为什么要在两个公司分开呢,是有什么特殊情况吗? 查看全部回复
4089
Angel老师
您好,9月计提时分录为: 借:管理费用-工资 33845 dai:应付职工薪酬-工资 33845 10月发放部分时: 借:应付职工薪酬-工资 33845 dai:银行存款 25321 其他应付款 -员工工资(差额) 其他应付款-社保/公积金(个人负担部分,在工资表上可以反应) 应交税费-应交个人所得税 8524 查看全部回复
5538
个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你5月的工资是5月计提,6月发,那么应该是7月申报6月工资的个税,也就是5月份的工资表上的个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
4137
梦梦老师
需要申报个税的 查看全部回复
4704
计提的时候,借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3636
如果你的工资发放的是正确的,那么借:应付职工薪酬-工资 借:应交税费-个人所得税 负数 查看全部回复
4158
做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
5610
分别作为公司的雇员,按照工资薪金申报个税。 计算公式如下:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
5041
如果上个月没有发工资,那么这个月就是0申报 查看全部回复
4216
10月份申报的九月份发放的工资 查看全部回复
3868
venus老师
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5250
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