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李可可
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
908
燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
893
安叔老师
发放工资的时候 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 支付时 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1148
税务师晓雨
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1217
andy老师
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
1306
杨老师.
实际上你的工资(包括各项应税补贴)是没有这2000的是吗? 查看全部回复
1295
少了300就不需要扣8.59的个税了么 如果是的,就需要返还给员工,同时更正个税申报 查看全部回复
1137
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1499
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1298
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1754
颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
1327
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
王苗苗老师
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
642
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1025
账务上可以去计提工资吗,如果确实有工资支出可以计提的 查看全部回复
820
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
1223
西贝老师
同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
1100
tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1693
不需要 查看全部回复
2096
是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资 查看全部回复
1501
新入职,缴费基数按您在新单位工作第一个月的全月工资来确定 查看全部回复
531
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2279
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1743
对的,生产成本/产品成本 的应付职工薪酬包括生产部门车间的所有人的工资,生产工人和车间的管理人员 查看全部回复
1576
生产成本结转到库存商品了么,商品有出售么 查看全部回复
816
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2039
之前的分录反冲 查看全部回复
1457
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
需不需要计提走应付职工薪酬?需要 查看全部回复
909
李凤
第一个人是老板吗? 查看全部回复
1497
可以 查看全部回复
942
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2053
个税申报表申报明细可以查看 查看全部回复
1485
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
1334
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
1238
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
理论上计提的时候借方都会通过成本费用科目 查看全部回复
1655
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
965
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
806
木言
可以的。和取得收入有关的人员的工资可以计入主营业务成本 查看全部回复
1546
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1326
是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
1081
需要代扣个人所得税 查看全部回复
2234
关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
775
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
patience
是的 查看全部回复
1380
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
需要的 查看全部回复
1375
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1402
服务费现在完成了么 查看全部回复
1601
你好, 查看全部回复
870
杨英芝老师
账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
1896
李伟老师
你说的缴税是缴纳什么税? 查看全部回复
1479
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1577
是被吸收合并么 查看全部回复
1378
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2267
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1578
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1706
1604
教育行业么 查看全部回复
1070
借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
1816
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1423
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1692
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1726
所得税汇算清缴要退税,但是税务局要求调账不退税,为什么 查看全部回复
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不可以。 根据个人所得税专项附加扣除暂行办法第二十条规定:纳税人及其配偶在一个纳税年度内不能同时分别享受住房dai款利息和住房租金专项附加扣除。 查看全部回复
6913
只是代发工资么 查看全部回复
1614
办理什么? 查看全部回复
1736
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
829
根据《国家税务总局关于发布<个人所得税专项附加扣除操作办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告2018年第60号)的相关规定,纳税人享受住房租金专项附加扣除,应当通过远程办税端或电子模板填报《个人所得税专项附加扣除信息表》,在月度预扣预缴时报送给扣缴义务人或者年度终了后报送给主管税务机关,完整录入主要工作城市、租赁住房坐落地址、出租人姓名及身份证件类型和号码或者出租方单位名称及纳税人识别号(社会统一信用代码)、租赁起止时间等信息(纳税人有配偶的,填写配偶姓名、身份证件类型及号码等信息),即可享受住房租金专项附加扣除。注意留存扣缴义务人签章的《个人所得税专项附加扣除信息表》纸质件,同时将住房租赁合同或协议等资料留存备查。 查看全部回复
1727
计入营业外支出 查看全部回复
1823
Annina老师
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1720
杨老师
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1632
正常的计提没有这样写的 查看全部回复
875
你们之前是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1140
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1386
现在个税是累计预扣预缴的 查看全部回复
1460
意思是有预扣预缴的税费 查看全部回复
1544
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1384
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
1718
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1920
云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
1015
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
1589
每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
938
都一样,因为原则上工资,奖金,补贴都是计入社保基数的 查看全部回复
2296
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
1079
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1742
收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
1129
①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
1266
需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
1154
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1282
是算几个月的个税 查看全部回复
1536
不可以 查看全部回复
1315
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1866
账目处理没问题 查看全部回复
1209
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2747
记到税金及附加 查看全部回复
2380
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