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销售方上个月给我开具了一张发票,但是并没交到我们手上,所以我们没有勾选抵扣,但是这个月销售方发现发票开具错误,把发票冲红了。请问影响我们的进项税吗?我们需要拿走红字发票的后面两联记账吗?#工业制造#
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我司成立前购置了3台设备,均在个人名下,用我父亲的名字买的,三台设备还在按揭期,就没有过户到公司名下,然后去年请的财会公司记账,将其中一台设备发票他们给我们入账成主营业务成本抵扣,然后税务局查到说要提供佐证证明去年亏空177万。这张发票他们不认可,咨询一下老师该如何处理?如果剔出来这张成本票,我们利润有120多万,不然要补交近8万的税款#其他行业#
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我们是销售方11月开错一张红字信息表要怎么弄?本来是对方抵扣了,开了红字信息表我们也开了负数,这个事情就结束了,但是我们不太会自己不知道怎么也开了一张红字信息表,还把销售方和购买方搞反了,现在要怎么处理?#商业#
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老师,这个专票不能抵扣,我直接入账借费用15111.1贷银行存款,但是发票勾选上有这个发票号。我可不可以正常勾选,然后在增值税抵扣表里把进项税填在不能抵扣那栏??我账务上就不提现进项转出了,这样操作可以嘛?如果不对,麻烦老师更正(因为勾选系统里都是2018-19年发票如果做进项转出,账务会不会处理麻烦补记)谢谢老师!!!#商业#
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请问,一般纳税人,跟主营业务不相关的专票(比如抽烟机,四件套,护肤品等),是不是不能做认证抵扣,如果勾选了已认证不扣款,账上要做吗?报税上面要不要提现?已认证不抵扣的发票放在哪里,凭证装订的后面吗?谢谢老师#商业#
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你好老师,我是购买方,2021年2月份收到一张采购发票,也认证完了,3月份发现发票有错误,供应商又在3月份重新开了一张专票,我也认证了,对方把2月份的搓鱼子专票红冲了,我当时没做进项税转出,现在自己查出来这种情况了,应该怎么办,会有滞纳金吗? #商业#
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就是我们老板让我做2021年8月内外账统计表,看收入支出利润多少 我按银行流水做了一个,可是老板说不行,还得按进销项发票做一个表 8月份进销项发票金额统计好了,但是8月份的认证抵扣的发票有6月7月的,所以我迷茫了,不知道这个表怎么做#出纳#
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老师你好,我是销售方 对方是购买方 她给我们货款的时候 我们有一个折扣协议(5.5的折扣 ) 给我我们货款的时候 折扣的钱没有转过了 比方10万 我这边只收到了9.45万 现在我这个账目该怎么做 现在也没有发票 只是在转账的时候 进行了备注说明, 汇算清缴我也做过了,这个合规吗?#商业#
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