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异地预缴了增值税155.19. 城建7.76 。 疑问?报税系统计算附加税 (应交增值税-预缴增值税)537.52 * 7%=37.63 本期实际缴纳附加税37.63+7.76=45.39 这个和用第24行计算的附加税48.49 不符, 我一直认为附加税是用第24数字计算的#建筑工程#
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2016年总公司卖货给分公司,开的专票,分公司又卖货给个人。后来个人退款退货,直接退给总公司了。但是当时的会计没有开红字发票,没有做退货处理,退的款挂往来了。现在老板想补做退货,想让税务退还多交的增值税和企业所得税,我该怎么办?#商业#
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您好 我想问一下 公司19年以前是核定征收 建安业 按8个点征收企业所得税的 19年时行业类别不知道为什么变成了金属制造业 导致当年所得税按5个点征收的 现在要求补缴税款和滞纳金 我想知道这个行业类别是可以自己更改还是税务方面更改的 因税务错误的话滞纳金可以不缴纳吗 #建筑工程#
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去年到今年不是税费国家有优惠吗,我们系统的税费是自动计提的,实际缴纳的时候是有优惠的,应该是减半,但是这些税费,都没有调整回来,导致系统的税费贷方还有很多金额,我需要调整回来吗?#其他行业#
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去年到今年不是税费国家有优惠吗,我们系统的税费是自动计提的,实际缴纳的时候是有优惠的,应该是减半,但是这些税费,都没有调整回来,导致系统的税费贷方还有很多金额,我需要调整回来吗?#其他行业#
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老师您好,比较复杂,我们是小规模公司,就是19年我们公司是代理会计做账,然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入,但是没有开票,超出了30万导致我们交了增值税,但是没有做无票收入申报企业所得税,然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款,分别在后三个月开完的这笔钱,共计二十一万多,我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#
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我们公司是做第三方服务,类似滴滴这样的,我们开发软件,乘客在软件上下单,司机在软件接单。我们从中收取服务费。现在的问题是 乘客付的钱全部进入了公司公账 然后我们扣除服务费后转给司机,那是不是所有乘客付的钱我们都需要缴纳增值税?#其他行业#
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本月提供住宿服务,取得收入31.8万元(含税),其中开具的增值税专用发票上注明了各价款合计为20万元(不含税),票面税额合计为1.2万元,开具增值税普通发票取得收入10.6万元(含税),怎么计算应缴纳的增值税税额?#服务业#
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小规模纳税人,第四季度开具专票总金额53420元,不含税销售额52891.09元,开一个点的专票,税额528.91 减征额1057.820+280的税控盘服务费,本期缴纳税额 248.91元,增值税申报完,申报附加税的时候系统显示增值税收入额为105782.18 不应该是 5289.09嘛?现在我也不敢报附加税了,是什么原因附加税系统带出来的是105782.18元。今年全年只有第四季度开发票了,只开了专票#其他行业#
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外购商品对外捐赠。购进的商品是100元,我按照市价150元进行捐赠,并获得150元的捐赠凭证,可以企业所得税税前扣除。那么增值税怎么处理?从购进到捐赠的分录怎么做啊?增值税申报怎么申报?#商业#
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老师您好,我们在外地有预缴企业所得税,那回机构所在地是不是就不用再缴纳企业所得税,还是说外面预缴的可以扣除掉再缴纳。谢谢老师?企业税负率,是一定要达到吗?还是说根据实际业务来就行,如果没有达到会预警吗?#建筑工程#
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2019年公司应客户要求,先开具了销售发票,但没发货也没收到货款,收入当年没确认,20年确认的,税管员问19年报增值税的不含税收入额与企业所得税汇算清缴申报数据收入为0,不符怎么处理这个问题?#房地产#
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哈哈老师您好,我们公司是小规模,季报,2019年末未计提企业所得税,等2020年实际缴纳的时候才计提。我做2019年企业所得税汇算清缴填报财务报表时,把这部分企业所得税调到了2019年的财务报表中。这样的话我报2020年财务报表时这部分企业所得税需要调减掉吗?我现在在利润表把这部分所得税调减了,但是资产负债表是根据金蝶里生成的报表填的,这样的话两个表里未分配利润的逻辑关系就对不上。我现在很发愁,不知道该怎么做了#建筑工程#
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老师,个体工商户第三季度开电子发票不含税收入未达到起征点销售额不需要缴纳增值税,在这不含税收入里含有一张预付卡不征税的发票金额,在申报增值税时在第11栏填包含这个不征税的金额还是填不包含不征税的金额呢#工业制造#
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我发表论文缴纳版面费,对方给我开具了电子版增值税发票,已经在单位报销了,10个月后对方把钱又退给我了,他们能进行发票冲红吗或者什么操作对我已经报销完的发票产生影响吗,我现在不知道需不需要联系我们财务。#出纳#
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老师,我们是小规模,第一季度的增值税,企业所得税等税种都报了,现在主管检查账,让我将一笔费用从之前放的主营业务成本科目放到管理费用,请问只改凭证就可以了吗?其它什么资料需要改动吗?#服务业#
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老师,今天去问了税管员,说是改去年的表,现在增值税附加税表都已经更正了,差企业所得税年报表没有改,现在我要改,现在的问题是,所得税年报,税金及附加那里,需要减掉附加税要退的金额吗?#服务业#
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合同金额25600 个人所得税=25600*0.5%=1280 印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。25600*0.0005=12.8/2=6.4 附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47, 城建税附加253.47*7%/2=8.87, 教育费附加,253.47*3%/2=3.8 地方教育费附加253.47*2%/2=2.53 综合税额为:1280+6.4+253.47+8.87+3.8+2.53=1555.07 老师看看算的对吗 自然人代开运费发票#运输业#
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五月末 做 转出未交增值税分录 ,但是进项税发票是放到六月初去做的,所以实际应结转的金额和财务软件自动生成的金额是不一致的 。请问老师是应该按照实际缴纳的增值税金额来结转还是按照自动生成的数据呀?#出纳#
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请问下:异地项目19年预交了企业所得税,现在汇算清缴可以退不?如果不退是否需要填报?企业所得税汇算清缴表已交企业所得税填上数据显示错误,因为企业亏损应缴纳税额为0。如果不退是否可以留到20年抵减呢?#建筑工程#
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