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wam
借:银行存款31.8 累计摊销12 dai:无形资产40 资产处置收益2 应交税费一销项1.8 查看全部回复
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李伟老师
你如果不导入数据,符合免税的就直接在10栏免税那里填写 查看全部回复
3618
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2272
patience
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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自己购入自己使用么 查看全部回复
5699
安叔老师
按照你的开票系统的不含税收入申报 查看全部回复
2820
甘老师
一般服务类的企业人员工资是做费用,不做成本 查看全部回复
2625
许老师
没问题的 查看全部回复
2542
填在未开票收入那里 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
2004
孙老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
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等开票的时候再确认收入吧 查看全部回复
2057
杨老师
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
2746
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
一般无条件的捐赠都是要及时确认收入的 查看全部回复
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你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2121
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
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借 原材料等-暂估 dai 预付账款 查看全部回复
2024
高老师
是 查看全部回复
2212
借:原材料30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
1516
借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
1939
按揭是找银行的? 查看全部回复
1835
谭老师
之前两个月有计提利息吗? 查看全部回复
3004
办公用的吗? 查看全部回复
2697
木言
按正常做: 借:应交税费-增值税(一般纳税人是未交增值税), dai:银行存款。 查看全部回复
2230
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2632
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1428
是的 查看全部回复
2158
王苗苗老师
其它收入是指什么 查看全部回复
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员工借款,都是 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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tammy老师
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2687
小妮老师
借:应收帐款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2545
你好,可以通过以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
1610
账务处理是正确的 查看全部回复
3399
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2772
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2452
最好是借 预付账款 查看全部回复
2139
看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
2080
你好,是看应收账款的借方余额 查看全部回复
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开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
5160
采用方案一好一点 查看全部回复
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你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
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企业所得税汇总申报缴纳,财务报表各自申报各自的 查看全部回复
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那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
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1.确实无法收回的应收账款转到营业外支出 2.无偿赠送给其他企业资产,税务方面需要视同销售处理缴纳相关的税费 3.长期待摊费用可以一次性列为管理费用 查看全部回复
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不用做应收老板那一步 查看全部回复
2549
赠送的电脑手机和账号后期会收回吗? 查看全部回复
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代账公司结转成本都是按照开票收入的百分比结转,这种结转的成本的金额不准确,那出具的财务报表,和企业所得税的申报表上的数据也不准确。 查看全部回复
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按照1000确认收入 查看全部回复
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不是无形资产 查看全部回复
2893
云峰老师
您好,属于广播影视服务,税率为6% 查看全部回复
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企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。 查看全部回复
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是的,有收入填写收入,没有收入,收入不填,填写其他的有数据的项目 查看全部回复
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联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2153
Annina老师
不选择做一般纳税人可以 查看全部回复
2790
在的 查看全部回复
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跨年没 查看全部回复
3425
燕子老师
这个季度抵扣的话分录就做 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税-减免税额 查看全部回复
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意思是有2分收入 查看全部回复
3117
颜老师
你购买供应商的原料 查看全部回复
1914
2963
是结算价款少了1万吗? 查看全部回复
2123
你们的实际业务上hi什么? 查看全部回复
2442
选其中一家报扣除 查看全部回复
2639
21000是什么 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
4967
余下的21000元是公司自己承担还是? 查看全部回复
1616
员工离职 ,费用退回 借 银行存款 dai管理费用181.47/借:管理费用 -181.47 查看全部回复
1951
你账上没有计入收入,但是申报的时候需要填销售额,6%那一栏 查看全部回复
1450
开票为什么会冲销成本呢/ 查看全部回复
2736
可以的 查看全部回复
1925
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2633
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2724
建议返回去年12月份调整 查看全部回复
2263
你们卖东西为什么会计入办公费呢 查看全部回复
1732
按照转售水电暖处理 查看全部回复
2231
收到的款项提现到银行时,借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2313
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3819
andy老师
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1981
同学你好,因为是私卡,不是现金,所以就作为其他应收款。 查看全部回复
3346
借:银行存款 借:财务费用-利息收入(红字) 查看全部回复
2157
实操中通常是根据开票时间的税率 查看全部回复
2240
2391
同学你好,是一般纳税人还是小规模,什么时候的业务? 查看全部回复
1932
可以 查看全部回复
4337
是小企业会计准则么 查看全部回复
2681
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1960
你好,这个没有必然的联系的 查看全部回复
2565
确认收入是按照出口发票开票的金额确认 查看全部回复
2331
个人还是企业? 查看全部回复
12062
在汇算清缴时,如果账务上没调整,只是因为帐税差异调整的话,不用做账务处理。如果调整后涉及到企业所得税时,需要做账务处理。 查看全部回复
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这要看你账务上收入是指涉及dai方还是借dai方都涉及 查看全部回复
2011
是建材公司怎么入账么? 查看全部回复
你好,对于企业已执行新会计准则的: 缴纳时: 借:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 其他应付款——社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本, dai:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 查看全部回复
2764
本来应付职工薪酬社保应该是其他应付款-个人部分社保,对吗 查看全部回复
2344
建议以公司作为主体签订协议,收款至公司公户 查看全部回复
1404
你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
4198
你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
2472
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