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Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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张瑞峰
小企业会计准则计入营业外收入,企业会计准则全额计提坏账后核销 查看全部回复
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安叔老师
你们需要付他钱,然后用你们的货来抵? 查看全部回复
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你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2753
绾绾
都是费用发票吗 查看全部回复
5066
Icy 何
企业和企业之间发生了经济业务,势必会有流转税的产生。按照你们实际的业务来说肯定是会涉及纳税的,不交税的话需要双方的账面都是亏损,同时开票方符合小规模纳税人的增值税免税范围。但是,不管怎样,一旦签订合同还是需要缴纳印花税 查看全部回复
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确认库存商品收入,申报无票收入交税,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2938
需要 查看全部回复
4037
是的 查看全部回复
3228
莹老师
你们是自营销售货物的?还是只是提供一个平台,收入驻商家手续费的? 查看全部回复
4035
李伟老师
同学,这个建议您先联系金税盘官方客服,看能不能解决。如果金税盘解决不了,需要您带着资料去税务大厅办理纳税申报 查看全部回复
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收到,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
2722
高老师
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3543
而已老师
是这样的 查看全部回复
3798
可以 查看全部回复
3489
venus老师
同学必须是申请退税的公司 查看全部回复
3939
为啥要委托b公司代收呢 查看全部回复
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折扣可以开在一张发票上 查看全部回复
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签采购合同,送货单入账 查看全部回复
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做其他应收款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
2865
作为营业外收入,写个说明 查看全部回复
7599
易老师
11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
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如果只是收款不涉及确认收入,不影响的 查看全部回复
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你这个里面涉及的内容比较多,我建议分开来缕清思路 查看全部回复
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要看你们单位是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3274
破产清算后收回股权投资。 查看全部回复
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让对方出具盖公司财务专用章的现金收款收据 查看全部回复
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微尘
资产内部一增一减 查看全部回复
8913
一般是应付账款 查看全部回复
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入库的正常记账,未入库的做在途物资下个月入库时在结转入库,未支付款款项dai记应付账款先挂往来 查看全部回复
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大宁老师
如果已经满足增值税纳税义务时间,可以作未开票收入 查看全部回复
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你们给甲方开票了吗? 查看全部回复
4626
4007
有影响 查看全部回复
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红冲之前的无票收入 查看全部回复
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如果法人私户收到了货款,取现存公户或者转到公户都是可以的,但建议通过公户转货款 查看全部回复
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按照付款金额全额暂估 查看全部回复
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借XX 费用 dai其他应付款 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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公户不可以吗? 查看全部回复
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可以,但是收据不能扣除 查看全部回复
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货款之前确认收入了吗? 查看全部回复
2460
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
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是股票还是股权? 查看全部回复
3869
筱粒老师
最好分别来,收支两条线 查看全部回复
3617
老板的货款是什么? 查看全部回复
3007
扣除的作为营业外支出 查看全部回复
2926
没事,建议公户收款 查看全部回复
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对方没有开票,你不能抵扣 查看全部回复
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借库存商品或原材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai应付帐款 查看全部回复
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如果发票开错了,退回重开,如果收款不对,与客户对帐,少了催要多了退还 查看全部回复
4680
借营业外支出 dai 现金/银行 查看全部回复
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原用途是什么? 查看全部回复
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对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
5万的进店费后续会归还吗 查看全部回复
2978
收到预收款 借:银行存款120000 dai:预收账款120000 借:银行存款114000 预收账款120000 dai:主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税额34000 查看全部回复
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1.借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:应付账款或其他应付款等 dai:固定资产清理 营业外收入-----债务重组利得 查看全部回复
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可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3955
橘子
其他的同理 查看全部回复
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借:银行存款9500,dai:应收账款9500 借:银行存款3000,dai:库存现金3000 借:银行存款68000,dai:应收账款68000 查看全部回复
5968
Wdy
不能抵扣的 查看全部回复
3849
你买他50000,然后你卖他30000,未付20000.应收和应付要分开, 查看全部回复
3351
不可以的 查看全部回复
3173
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3555
发票要做借材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
3064
看发票和具体入库单,送货单 查看全部回复
2285
如果你是买货方,借材料,dai应付账款-个体户,借应付账款-个体户,dai银行存款,让法人出具代收款证明 查看全部回复
5131
张老师
设备作为固定资产吗? 查看全部回复
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在审批支付单上备注一下 查看全部回复
7156
不能,在哪里买的就只能做在那里 查看全部回复
3786
采购: 借:在途物资11000 应交税费-应交增值税(进项税额)1870 dai:银行存款 12870 入库 借:库存商品 14800 dai:在途物资 11000 商品进销差价 3800 查看全部回复
3608
这个要看税务怎么核定的税费种申报时间 查看全部回复
2994
借预收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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是的,没开发票,不能税前扣除 查看全部回复
2972
货款私对私是有税务风险的,银行对私人账户的款项也会进行监管 查看全部回复
3112
同学,这个涉及税收筹划的问题,范围比较大,您可以咨询专门的专家 查看全部回复
17073
山峰
向新欣公司: 查看全部回复
4922
如果已经开具发票了,是不能延缓纳税的 查看全部回复
3451
M老师
出现了什么?麻烦同学详细说明一下 查看全部回复
5004
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
4913
购买次月 查看全部回复
2791
暂估 借:原材料 dai:银行存款 收到发票后红冲暂估,根据发票信息做帐。如果金额一致,可以直接发票附后 查看全部回复
4210
要的 查看全部回复
2635
1.借现金5000dai银行存款5000 2.借银行存款10000dai应收账款10000 3.借银行存款30000dai短期借款30000 4.借银行存款50000dai股本50000 5.借原材料150000 应交税费-应交增值税(进项税)19500 dai银行存款169500 查看全部回复
12103
付款 借:应付帐款 dai:银行存款 原材料到发票未到可以先暂估 借:原材料 dai:应付账款 收到发票后根据发票信息做帐,红冲暂估 查看全部回复
3615
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3959
如果是只收到货款,原始凭证是收款的银行回单或现金收据等 查看全部回复
4289
100*90%-200+150 查看全部回复
7239
以房抵工程款对于房地产公司来说,视同销售,需要开具增值税发票 对于建筑公司来说,房地产公司用以房抵工程款的形式支付了工程款,建筑公司需要开具工程款发票 查看全部回复
8955
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
3638
xinyue
押金通常是在其他应收款中核算,押金抵货时,你看你的货款是本身应付还是预付,前期已欠供应商货款的,计入应付账款;前期不欠货款的,记入预付账款。 查看全部回复
4865
若鱼老师
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5669
借:其他应收款 dai:原材料,库存商品等 查看全部回复
4990
再好好找找,抵房协议肯定不止一份,通过其他方持有的复印一份也好,不然做账没依据 查看全部回复
Summer
可以再做个抵房协议吗?然后正常做账。 查看全部回复
3696
不可行 查看全部回复
5247
人工费计入成本,机器设备折旧及其他机物料消耗计入制造费用 查看全部回复
3671
没有一定的关系 查看全部回复
3095
过路费是指车辆走高速公路或收费公路需要交纳的费用,过桥费是指车辆走收费桥梁需要交纳的费用,两者统称路桥费。 车辆通行费,是用于向通过车辆征收的费用。 通行费分好多种如高速通行费,dai款道路通行费,二级公路通行费,一级公路通行费,道口通行费 查看全部回复
6915
可以去银行存入对公账户,填写现金缴款单,在备注写上付款公司的名称。 查看全部回复
4629
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