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王苗苗老师
是车间工人还是车间管理员 查看全部回复
984
安叔老师
有什么问题 查看全部回复
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报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
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李凤
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1894
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
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李可可
计提了工资 实际没发放 也正常零申报个税是吗?是的 查看全部回复
758
木言
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1729
购进的用途是什么 查看全部回复
935
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
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3)计提社保 借:主营业务成本(被派遣人员) 销售费用(业务部门) 管理费用(其他部门) dai:应付职工薪酬——社保(企业) 查看全部回复
1080
西贝老师
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1216
哈哈老师
社保是一样的,但是最低多少得看当地的规定 查看全部回复
868
同学你好,不会的哦 查看全部回复
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同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
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同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
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女职工因生育而享受产假待遇期间,其社保费仍然是要足额缴纳的,社保费中的单位缴费部分应继续由单位承担,个人缴费由个人承担,但扣缴方式建议提前与单位协商好。 查看全部回复
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借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
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工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1603
缴纳成功了么 查看全部回复
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本期实际缴费金额指报告期内单位实际缴纳的社会保险费,不包括补缴欠费和跨年度(或跨季度)的预缴金额。 查看全部回复
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涉及以前年度的损益用以前年度损益调整科目 借无形资产 dai以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
981
wam
参考交易性金融资产的处理 查看全部回复
1595
燕子老师
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1018
杨英芝老师
有的,各地规定不一致,建议电话咨询当地社保机构 查看全部回复
1078
借应付职工薪酬_公积金,dai银行存款 查看全部回复
1400
公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
896
社保是当月缴纳当月的,但是一般公司发工资都是当月发上个月的工资,所以当月的社保个人部分一般要到下个月工资才能扣除 查看全部回复
1697
需要的 查看全部回复
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是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1940
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
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同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
974
andy老师
这个需要咨询一下税局技术人员了 查看全部回复
844
这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
1238
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
2288
不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
1909
你好, 查看全部回复
861
现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
1011
同学你好,分录如下 借:应交税费-增值税加计抵减额 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
1784
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2236
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1315
账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
1896
李伟老师
你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1416
属于政府补助了 查看全部回复
1731
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3761
patience
养老院是一个公司么,私营公司 查看全部回复
1985
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1310
同学你好,终止劳动合同之前的社保费是需要补足的哈 查看全部回复
1146
是建筑公司 查看全部回复
1599
税务师晓雨
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
2335
如果是公司产生的水电费可以记到管理费用等-水电费 查看全部回复
1817
“本期实际缴费金额” 年报年度全年(所属期),单位(企业)向社会保险费征收机构按时缴纳的社会保险费。包含企业部分缴费金额和个人部分缴费金额。 查看全部回复
3360
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1137
您好,社保缴费日期是截止到什么时间,目前咱账户余额不足不能缴费,请及时保证账户余额充足。否则超过征缴期的话是有滞纳金的,对欠费按自征收计划征缴期满的次日起至缴纳当日止,按日加收万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1533
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
988
借:管理费用-商业保险 dai:应付职工薪酬-保险费 借:应付职工薪酬 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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同学你好,分录如下 执行小企业会计准则 借:银行存款, dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 执行企业会计准则 借:银行存款, dai:其他收益, 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
你好同学,是工作中问题吗 查看全部回复
1568
你好同学,是实操问题吗 查看全部回复
1087
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2267
(P/A,5%,5)=4.3295 折现金额=3*4.3295=12.9885 B公司第一年 借:使用权资产14.99 dai:租赁负债12.99 银行存款2 第一年年末 借:财务费用 0.65 dai:租赁负债0.65 借:租赁负债 3dai:银行存款3 借:管理费用 3 dai:使用权资产累计折旧3 查看全部回复
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用支付宝发工资,也就是这部分工资不入账是吗?如果不入账那就是成本少了虚增了利润,实际工作中有很多小单位为了不交社保,就拆分工资,一部分工资不入账,这种实际上是不可取的, 查看全部回复
2150
产生费用了一般就需要缴纳的 查看全部回复
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现在可以用公帐发放工资么?可以呀 查看全部回复
原因是有两个二次进厂的员工导致的,是原来离职了,现在重新入职么 查看全部回复
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同学好,你的具体问题看不出,麻烦再发一次呢 查看全部回复
5044
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
2161
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
借:管理费用等-招待费 dai:银行存款等 查看全部回复
2001
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
1000
借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
1503
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1706
你好 查看全部回复
1511
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1320
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1289
这是一个分录 查看全部回复
921
是的 查看全部回复
2175
你通过代发劳务费发放是指银行发放的时候备注信息填写错误还是什么? 查看全部回复
1376
要看通行费是谁承担的 查看全部回复
1407
电商见证宝系统是由平安银行推出的,主要针对于电子商务平台搭建的支付结算网络。借 相关成本费用等 dai 银行存款 查看全部回复
1549
借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1889
借:管理费用-福利费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
887
917
老板想把这部分钱作为注册资金,做成实缴,之前打款时有备注投资款么 查看全部回复
1906
A是B受托加工成加气块再给B。 查看全部回复
1169
是重复发放工资了么 查看全部回复
838
你好同学 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(小规模纳税人) 查看全部回复
1486
如果不是查帐征收的 不用做账 查看全部回复
1307
为什么会多发呢?是工资计提的少了吗?如果是计提少了那就补计提工资200 查看全部回复
1468
个税计算是按税前工资申报的 查看全部回复
1060
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
1469
个税是哪个公司申报 查看全部回复
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
698
需要的, 查看全部回复
1418
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2014
这个看不到 查看全部回复
2122
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