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公司有人报销给了我一张专票,我对公银行打给她了,怎么做会计凭证?借管理费用 应交税费 应交增值税 进项 贷银行存款 这样对吗?这张专票还没抵扣 从转账到抵扣这一系列下来怎么做会计分录?#工业制造#
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2021年3月份购进1000吨煤单价1137元/吨,2022年3月卖出1000吨煤,单价1300元/吨,发生运费9万元,其中海运费6万元,个人代开发票3万元,发生业务招待费1万元(并取得普通发票)要求计算2022,3月的应纳所得税,并计算所得税税负(备注该企业符合小微企业企业所得税政策)#房地产#
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老师第一个是一般纳税人想开100万的专票,如果进项不够需要缴纳什么税种和如何计算3月应缴纳多少税额,。例如3月进项票有50万的话。公司需要缴纳什么税和税额是多少,老师还麻烦帮忙解决下#工业制造#
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老师第一个是一般纳税人想开100万的专票,如果进项不够需要缴纳什么税种和如何计算3月应缴纳多少税额,。例如3月进项票有50万的话。公司需要缴纳什么税和税额是多少,老师还麻烦帮忙解决下。 第二个是如何知道3月收到的哪些票可以抵扣哪些不可以抵扣,在线着急。老板刚过来问我们能开吗并且想知道不够需要缴纳税种和金额。#初级#
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上一个会计一年多增值税没有结转,只计提了需要缴纳的增值税额,把可以抵扣的进项进行了进项税额转出,而且转出的分录是反的,导致销项税额期末余额一百多万,进项税额期末是实际的两倍,进项税额转出期末余额100多万,只找出了问题,不知道如何调整#初级#
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公司是小规模,对公账户的也比较少,也就是他们说的公装,大部分都是私人装修不需要开票。虽然不开票,但是还是要确定收入,老板认为开出的发票没有销项税 进项发票也没有,什么费用类的发票都没有,就是微信转账,说要了给我发截图 请你问老师,我该如何做呢#建筑工程#
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老师,我想问下目前对有个延缓税费政策,比如3月有增值税要交5000,可以先不交,如果中间几个月进项比较多的话,实际需要缴纳3月份增值税的时候,可以用后面几个月的留抵税额抵消掉吗?#工业制造#
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老师,我是公司财务负责人去年11月份对方开了张进项发票给我们,我也抵扣认证了。现在公司经济状况有问题,那张票也红冲了和对方业务黄了,产生的税费也要交的但是公司没有钱交我也和法人老板说了这事。现在税款没钱交与我财务负责人有联系吗?我需要担责吗?#房地产#
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外购货物用于投分送需要视同销售,缴纳消费税是因为保持增值税的链条完整。性质就是防止受赠人再次销售没有进项。 问:外购货物用于集体福利和个人消费不视同销售,这是为什么呢?要是当集体福利发放货物给员工,员工再次销售给别人,增值税链条不也不完整了吗? 请问怎么理解这一点。#初级#
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我之前单位是先做应付和银行,月末根据库管给的入库成本,倒挤出成本 进项发票不是随货到的,经常记暂估 刚才说的关于成本的都是我们企业推到出来的,我想了解一下别的企业在成本这怎么核算 就先付进货款,进项发票不知道什么时候能到,想知道这种情况怎么记账#其他行业#
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贸易公司,一般纳税人,更正21年增值税申报表,21年销售120万,进项100万,22年1月有20万的进项,更正21年申报表的时候,多出的20万销售是只能马上缴税还是可以使用22年1月的20万抵扣呢?#商业#
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我们是汽车4S店,现在要计提印花税,计提的金额我可以这样理解吗? 本月卖出去的车,也就是销项发票的不含税金额,和这些卖出去的车的进项发票不含税金额的和*0.03%吗? 可是我们还涉及汽车折让的啊,那我这个卖出去的车的进项金额是不是还有减去折让的金额?#商业#
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