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哈哈老师
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
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小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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归老师
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
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您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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Annina老师
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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要 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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李伟老师
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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悠悠老师
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6912
andy老师
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
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子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
6597
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
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进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
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对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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税务师晓雨
是的,只要取得工资的人员都要申报个税 查看全部回复
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公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
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无票收入是可以做到下个月的,这个是根据自己企业规定来判定 的,但是关账之后如果还开发票了那就必须做到这个月中 查看全部回复
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亲,你表达的意思员工离职怎么代扣个税吗 查看全部回复
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多转的钱你记账没有 查看全部回复
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王苗苗老师
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
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你们是劳务派遣的员工还是自己的员工呢? 查看全部回复
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秦枫老师
更正2023年所得税汇算清缴 查看全部回复
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木言
给当地政府捐款,没有发票的情况下,可以依据相关的捐款凭证,如银行转账记录、政府部门开具的收据等进行账务处理。 一般的账务处理如下: 借:营业外支出 - 捐赠支出 dai:银行存款 需要注意的是,捐赠支出在企业所得税前扣除时,需符合相关税收政策规定,并留存好相关的捐赠凭证以备税务检查。 查看全部回复
407
杨老师.
员工和高管借,属于2个私人之前的事情,与公司无关,所以相关的业务不能再公司账面体现 如果公司想协助高管拿回钱,可以给员工做发现金(员工工资表上签字确认),然后把现金给高管 查看全部回复
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这个全部负数是冲账的吧 查看全部回复
902
如果是少发工资了,需要补发 如果是个税申报错了,就更正个税申报 查看全部回复
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李可可
公司是一般纳税人么 查看全部回复
183
需要先调账 查看全部回复
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我想问一下每月会计做账的顺序是怎么样的呢,收集票据等原始凭证,然后根据收集到的原始凭证入账 查看全部回复
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王佳丽
你们是批发零售的话,购入的作为库存商品, 借 库存商品 dai应付账款等 销售 借应收账款 dai主营业务收入或其他业务收入 应交增值税 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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tammy老师
是农产品收购发票吗?还是农产品销售发票?你们是一班纳税人吗? 查看全部回复
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是什么原因不一致 查看全部回复
449
安叔老师
不行的,需要一致的 查看全部回复
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是小规模的减免吗 查看全部回复
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孙老师
工资在实际发放的时候产生纳税义务 查看全部回复
公司这边赔付了868.9,这个是补发的工资/离职补偿金还是什么 查看全部回复
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看你是什么业务呀 查看全部回复
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取得发票和开具发票都需要做账,银行流水也需要做账的, 查看全部回复
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来料加工账务处理: 1、当企业收到受托加工物资时: 可以不作会计处理,但对收到的受托加工物资,应当在备查簿中进行登记。 2、实际加工时: 借:生产成本, dai:制造费用等, 3、完工入库时: 借:库存商品—受托加工完工商品, dai:生产成本, 4、交付完工物资时: 借:应收帐款等, dai:主营业务收入等, dai:应交税金—应交增值税(销项税额), dai:应交税金—应交消费税, 同时,结转库存商品: 借:主营业务成本等, dai:库存商品—受托加工完工商品。 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
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需要开具发票的 查看全部回复
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这个年金是收到公司账户了么 查看全部回复
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意思是公司间两个银行账户相互转款 查看全部回复
378
颜老师
尽量写自己的名字 查看全部回复
1063
付款人是个人么 查看全部回复
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如果业务已完成,正常的入账 查看全部回复
990
股东要以建筑相关的专利技术投资入股到公司,专利技术记到无形资产 查看全部回复
570
入账的话不看是否有没有成本票 查看全部回复
603
你好,请问具体问题是什么? 查看全部回复
1085
你好,具体因为什么原因退回 查看全部回复
414
如果金额比较大可以签订个补充协议 查看全部回复
1212
销售什么商品? 查看全部回复
754
夏老师
按天数比例分摊 查看全部回复
874
可以的,做好统计就可以 查看全部回复
773
不是很明白你的意思,期初不影响做账,做账做的是发生额 查看全部回复
1055
分公司是非独立核算么 查看全部回复
761
是用外地公司招标的吗 查看全部回复
如果加上年终奖全年应纳税所得额不超36000情况下,都可以 查看全部回复
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patience
个税手续费返还是一年一次吗,是的 查看全部回复
402
这些人个税申报在子公司,由子公司计提应付职工薪酬吗?是的 查看全部回复
682
是的 查看全部回复
815
收到利息银行存款会增加借:银行存款 dai:应收利息 查看全部回复
1276
只是代发,但金额等由子公司决定,子公司申报 查看全部回复
408
您好,这个是公司收到银行的款项么 查看全部回复
337
同学,咱们具体的业务是什么呢 查看全部回复
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你们现在拥有这个房子的控制权吗/ 查看全部回复
1007
可以 查看全部回复
556
是租房款么 查看全部回复
715
工资是属于当期的当月计提,可以下月发放 查看全部回复
909
应该是不能单独 查看全部回复
1202
没有付款怎么会有缴款书 查看全部回复
1204
金额不大的话,直接进费用 查看全部回复
737
现在市面上财务软件有很多种 查看全部回复
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652
建议都要,去年的和1-5月科目余额表(建账这个一般够用),5月科目余额表,历史财务报表,之前的序时账也可以要一份 查看全部回复
893
1你们收中间的代理费用,开票不过你们,你们只开代理发票,这部分作为你们的收入; 2票部分开票也过你们,那你们全额作为收入,实际支付的票款作为成本。 有问题具体继续交流 查看全部回复
734
你们这个是用来卖的吗? 查看全部回复
525
你好,可以计入成本费用 查看全部回复
705
云峰老师
你好同学 交一万时先记入预付账款,等实际交易时取得发票再冲账,对方如果把优惠部分两万元不开发票,就按正常处理,如果多抵的两万元也给开发票,那两万元就要记入营业处收入。 查看全部回复
1019
借银行存款 借方红字财务费用-利息 查看全部回复
1141
如果是公司真实的支出,就正常入账就可以了,及时没取得发票,购进蔬菜的用途是什么 查看全部回复
1087
对于频繁出入库的商品,可以考虑简化会计科目设置,比如使用一个总括的科目来记录所有商品的出入库,而不是为每一种商品单独设置科目。这样可以减少科目设置的复杂性。 查看全部回复
1013
那你们试验分析这些时间段有工资吗? 查看全部回复
1315
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
473
看上个月月末金额能不能对上 查看全部回复
822
我从A公司账户里借了五万块钱转给你私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
913
是出售已经使用过的固定资产么 查看全部回复
476
是根据入职你们公司的工资收入确定的 查看全部回复
1154
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
1089
您好,采用什么会计制度 查看全部回复
637
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