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老师 我们是施工方,但是碧桂园全国都是跟我们签合同,会指定品牌,最后指定品牌的钱最后从我们工程款里面扣 现在 指定品牌会给我们开发票,那这个发票只入账,不付款,有三方协议,这种情况可以吗? 但是这发票就会一直挂着应付账款,挂久了对我们公司有影响吧 #建筑工程#
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您好,我们想把付给外车运费对方是自然人货车司机没有公司只是自然人个人,我们每笔运费2000以内,他只是个人开不了发票,我们他每笔运费可以对公付款然后让他开分份收据并且收据上注明他的身份信息可以吗#运输业#
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公司代加工业务,只收取加工费,材料由委托方购买,但是公司代加工合同金额为加工费和材料费,开票给委托方,委托方付加工费和材料费,公司收取费用后付款给购买材料的公司,这算虚增发票吗?#工业制造#
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我们公司购买的进口原材料是半年以后才付款,原材料购进的时候,我按照当时的汇率计算的应付账款以及原材料的成购进成本,等到付款的时候汇率有差额,付款的时候发现美金折算成人民币比原材料购进时更少了怎么办呢?或者说比当初的要多了怎么办呢?#工业制造#
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老师,我们公司属于分公司,独立核算,总公司是我们的上游,发货给我们。 按总公司那边要求,我们不提供员工工资,员工工资是年底一次性总公司冲我们的应收账款结算支付工资,可是每个月要发员工工资,我们就把工资暂放到员工借款中了,借:其他应收款-XX员工 贷:银行存款 现在年底马上总部要冲我们应收账款了,那这边会计分录怎么写?#商业#
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我公司(2019年以前为核定征收)2015年盖了一栋房子,甲方一直没付款,公司也未开票;现在房子被征用拆除扩建修路,甲方拨一部分工程款要开票,我公司的成本票怎么核算(之前没有收集成本票)#建筑工程#
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a和b公司都是c的分公司,a今年开10万发票给b,b确认了这10万成本,a确认了这其中的8万和去年开给b未确认完的5万一共是13万收入,a公司今年的关联交易收入应该是8还是10?#建筑工程#
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老师,请教一个问题,我之前月份暂估入库了50KG的产品,销项也已经开出去了,结转成本按照付款金额扣除税费自己算的,今天才收到对方的发票,但是数量开的是25KG,金额是我们付款金额,年底了,对方票紧张可能不给重开,那现在我这边,产品库存是-25KG,结余金额是0,我是要转出来一些成本吗?怎么处理比较好#商业#
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老师,请教一个问题,我之前月份暂估入库了50KG的产品,销项也已经开出去了,结转成本按照付款金额扣除税费自己算的,今天才收到对方的发票,但是数量开的是25KG,金额是我们付款金额,年底了,对方票紧张可能不给重开,那现在我这边,产品库存是-25KG,结余金额是0,我是要转出来一些成本吗?怎么处理比较好#商业#
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老师,请教一个问题,我之前月份暂估入库了50KG的产品,销项也已经开出去了,结转成本按照付款金额扣除税费自己算的,今天才收到对方的发票,但是数量开的是25KG,金额是我们付款金额,年底了,对方票紧张可能不给重开,那现在我这边,产品库存是-25KG,结余金额是0,我是要转出来一些成本吗?怎么处理比较好#商业#
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8月30日买了7台电脑 一共花了12235,8月30日付款6117.5 剩余9月8日付完,10月22日又买了5台一共花了16600,当天付了7600,还剩9000,是12月29日付, 我要如何计提折旧?#初级#
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老师,我公司为经营寄售商店代销寄售物品(供应商有机构和包括居民个人寄售的物品在内,商品有全新的,也有二手的),供应商给我们一个供货价格,商品卖到客户终端定价权归我们,商品卖出去才会跟供应商结算,我们不对供应商承担商品无条件付款的义物,不好卖的不想卖的也可以退回给供应商,所以不具有存货的风险。请问老师,我这个账务处理该怎么做呢?增值税是按卖出商品的全额征收,还是按按我们赚取的那部分计算呢?我们目前刚开始做还是小规模,预计22年是会突破500万的营业额成为一般人的#其他行业#
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二、2019年3月华信证券公司发生以下业务: (10分) 31日银行存款日记账的余额是343500元,银行对账单的余额为40000元,经逐笔核对,发现存在以下未达账项: (1)3月25日,企业送存转账支票5800元,银行尚未入账。 (2) 3月27日,企业开出转账支票53000元,持票人尚未到银行办理转账手续。 (3) 3月29日,银行代付水电费31500元,但银行付款通知单尚未到达该企业。 (4)3月30日,委托银行收款103000元,银行已收妥入账,但收款通知单尚未到达企业。编制华信证券公司的银行存款余额调节表。#其他行业#
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今年付的款项,明年才回票,会计分录怎么写?借:预付账款 贷:银行存款 就这样可以吗?等到明年回票了 再结转费用?有没有其他需要注意调整的? 今年收到发票 但还没付款 能不能 借:管理费用 贷:应付账款#高新企业#
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公司有一笔业务,客户付款给他们,他们要返一笔福利佣金给客户4万块,之前公司账户上没有钱,临时是老板和合伙人用自己的钱垫的,现在回款了,需要用公司账户给老板私人账户和合伙人私人账户打款,怎么把账做平?#其他行业#
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上年度没有应付账款没有明细科目,余额20万,今年增加明细科目A,余额全部默认计入A了,但是这笔钱是应付B的,而且付款的时候做的分录是借 :应付账款——B,贷 :银行存款,怎么调整#其他行业#
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8.13号付款买了两台电脑,对方开票日期是8.24号,但是由于种种原因我们10月份才拿到发票,这种情况需要补提9月份折旧吗:借预付账款,贷银行存款;借固定资产,贷预付账款;借管理费用-折旧费(9月)借管理费用-折旧费(10月),贷累计折旧-电脑#商业#
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您好,上个月我们手里有一家分公司销售额没超过10万,但是计提了附加税,但是这个月报税的时候地方教育费附加和教育费附加免掉了,那这个月缴纳的分录可以把这部分做到营业外收入吗?请赐教下会计分录。#高新企业#
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老师你好,我想问问就是关于这个社保公积金的问题,就是我们是属于集团一个分公司,然后我们公司的社保公积金是由总部去帮我们交,然后大概是五个月结一次账给总部,然后这个总部那边算出来的金额跟我这边不一样,然后我需要在账上体现跟总部是一样的该怎么操作呢?#服务业#
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老师,请教个问题,收客户首付款时,我们收一半,销售公司收一半,打个比方,10万的首付款,我们公司5万,他们销售公司收5万,因为之前我们刷客户卡时,多刷了2万进我们公司公账,本来这两万是刷到销售公司账上的,现在另外一个客户交来的定金2万,刷进了销售公司的公账里,抵掉了原先我们多刷进的2万,我们要怎么做账,会计分录怎么做呢?#初级#
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老师,我们是建筑施工企业,甲方给的甲批量,我们之前是按付款金额开票,现在甲方要求我们把之前没有开的补齐,然后每月按甲批量给的金额开票,我们的付款比例是工程总量的70%,请问,这个账务处理怎么做#建筑工程#
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我们是在ebay平台销售,收入通过第三方,需要了就提一部分回来,企业外账,收入报了未开票收入,具体是哪个库存的成本不清楚,成本不知道是随便做的产品还是怎样(在平台上查了这个产品目前在售),也未开票进来,也未付款,所以都是都是暂估结转成本。现在如果按照之前暂估的去开票付款,是不是会有风险。#商业#
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您好,我们有一家分公司,要进行注销,然后找了个个人帮办,后期个人在税务代开了服务费发票给我们公司,我们要怎么做账?发票的备注栏上让我们帮扣个人所得税,这个是按个人所得税的哪一张计算?#商业#
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老师,您好,想了解一下养老机构一般开发票会涉及到哪些科目? 这个养老机构是属于在各个省份都有很多分公司的,然后集中在广州这边的公司开票,养老机构不属于盈利企业,那交税那种的话是不用交还是怎么呢?,非常感谢#其他行业#
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我们委托一个朋友的公司和另一家租赁公司签订房屋租赁协议,我们从公司户把款转给朋友公司,朋友公司再转给租赁公司,同时租赁公司给朋友公司开票,请问我们和朋友公司的资金往来怎么平帐呢? 如果我和朋友公司直接签一个委托付款协议有效吗?#出纳#
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我公司属央企集团下级二级子公司,主要业务是给集团内部单位做信息类项目,比如集团及各子分公司统一建设软件开发、运营维护等,现在想提问关于收入确认的几个问题:1、对于已经提供了开发,并且已经运营维护的项目,但是没有签合同,也没有开发票,这种情况能确认收入吗?2、已经有合同,但是还没有开票,能否确认收入?3、有合同,按合同条款预收银行款,能否将这些预收账款确认收入?#初级#
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