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王苗苗老师
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
922
李可可
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
989
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1389
稍等,我先看一下 查看全部回复
1986
燕子老师
直接先根据之前预提的凭证做一笔红字分录,然后再按照发票做一笔蓝字分录就可以了 查看全部回复
1250
andy老师
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1473
对的,可以的 查看全部回复
1266
杨老师.
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1701
借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
1209
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1355
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1507
夏老师
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
1040
云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
1023
为什么要扣1%? 查看全部回复
1172
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1220
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
1343
为什么退回服务费 查看全部回复
1529
安叔老师
这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
880
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1379
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1889
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
存货盘盈分录么? 查看全部回复
1306
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
1284
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1163
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1167
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
1005
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1502
小企业会计准则么? 查看全部回复
1681
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
543
一般是计入销售费用 查看全部回复
1346
账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
1326
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
992
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
815
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1416
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
1252
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1017
杨英芝老师
需要查原因,才能调 查看全部回复
890
做进项税额转出 查看全部回复
794
秦枫老师
有的 查看全部回复
754
公司买的罩衣,如果还不知道具体用途的话,可以先记到周转材料-低值易耗品科目 查看全部回复
855
具体是什么业务 查看全部回复
1080
账户验证的打款,做营业外收入就可以 查看全部回复
1088
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1417
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1344
支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
1424
跨年了么 查看全部回复
1204
收到 查看全部回复
1970
去年入账了么 查看全部回复
742
分录是对的 查看全部回复
916
对的 查看全部回复
1146
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1475
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1534
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
944
这是退税 查看全部回复
905
银行收的短信费,入账时,借 财务费用-手续费/短信费 dai 银行存款 查看全部回复
726
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1071
公司是收款人还是付款人 查看全部回复
1455
关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
784
是的 查看全部回复
1000
曹老师CPA
借方应该是费用, 查看全部回复
835
需要 查看全部回复
1673
木言
借:工程施工-合同成本-材料费 dai原材料/银行存款等 查看全部回复
1175
借:其他应付款-收款单位名称 dai:银行存款 查看全部回复
1313
没有应收账款减值准备科目 借:应收账款dai:坏账准备 是在已确认坏账的应收账款回收时做的分录 查看全部回复
1295
同学你好,应收账款减值准备是计入坏账准备科目的哈 查看全部回复
1169
同学你好,备抵科目是资产科目的减项,借dai方向和资产科目是相反的 查看全部回复
1111
借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1610
你们收到的款是吗? 查看全部回复
2342
借 银行存款 dai 其他应收款-应收出口退税款 查看全部回复
tammy老师
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1621
后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
1517
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1461
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
831
易老师
应该是退税吧,你们推啥税呢 查看全部回复
840
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
1336
百度爱采购是百度旗下的B2B垂直搜索引擎,于 2018 年 10 月 19 日上线。百度爱采购旨在帮助用户一站直达全网商品信息,触达海量优质商家。商家可通过百度爱采购与百度搜索无缝对接,满足用户对于采购信息检索的需求,同时为入驻企业找到精准买家。百度爱采购用AI帮助中小企业更好地解决采购批发渠道、货源问题。 查看全部回复
1523
patience
1425
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
借:银行存款-人民币 23354.83 财务费用-汇兑损益 (差额) dai:银行存款-美元户 3250*月初做账汇率 查看全部回复
995
借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
999
你是指的年度累计数么 查看全部回复
1687
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1428
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1486
张利平欠公司的 查看全部回复
1001
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1527
是开出发票么 查看全部回复
1469
向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
1605
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
服务费现在完成了么 查看全部回复
1619
你当时说库存商品的金额要按公允价值来计算,意思是要按零售价来确定吗。借 销售费用 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项,库存商品是按入账成本来计算的。应交税费-应交增值税销项是需要按零售价来确定 查看全部回复
你好, 查看全部回复
906
借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
2259
税务师晓雨
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1679
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
1410
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