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Annina老师
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
哈哈老师
对,环评费用记入到管理费用 查看全部回复
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是的,税率不一样的 查看全部回复
4626
归老师
诉讼费进管理费用 查看全部回复
5436
按租赁年限摊销 查看全部回复
7272
可以在税前扣除 查看全部回复
6588
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6219
高老师
您好,入管理费用 借:管理费用 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
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单独签合同 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
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8865
王老师
开办费 查看全部回复
6759
可以 查看全部回复
15075
可以的 查看全部回复
7443
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算 查看全部回复
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您好,土地是需要计入到无形资产中的,不能记入到在建工程。 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7146
Karina老师
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
7794
李伟老师
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
8415
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7587
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
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你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
14022
andy老师
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
税务师晓雨
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6336
王苗苗老师
你是什么行业的 查看全部回复
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资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7389
是的,固定费用就按照产量分摊至单个产品的成本中,3月单个成本比之前的要高许多,那就是欣慰产量降低,而单个产品需要成本的分摊成本就会上升再加上三月原材料和人工都有涨幅所以总体单个产品成本时上升的 查看全部回复
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一般纳税人采用的一般计税,开票需要开具的是9%。 查看全部回复
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你的意思是铺位地址不是营业执照注册地址 查看全部回复
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杨老师.
不行,法律上不允许转包 查看全部回复
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贴息费应该怎么做会计分录呢,贴息费记到财务费用 查看全部回复
589
李可可
根据费用所属部门计入相关科目,借 管理费用/销售费用-奖金 查看全部回复
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用途是什么? 查看全部回复
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工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 查看全部回复
298
理论上是可以开的 查看全部回复
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增值税是流转税,不记到成本 查看全部回复
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企业职工教育培训经费列支范围包括: 1.上岗和转岗培训; 2.各类岗位适应性培训; 3.岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训; 4.专业技术人员继续教育; 5.特种作业人员培训; 6.企业组织的职工外送培训的经费支出; 7.职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出; 8.购置教学设备与设施; 9.职工岗位自学成才奖励费用; 10.职工教育培训管理费用; 11.有关职工教育的其他开支。 查看全部回复
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可以的,可以由员工填报销单,然后私下员工再转给领导 查看全部回复
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1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
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嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
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木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
878
吴萌老师
取得的土地使用权,通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。为了这块地而发生的补偿费、税费等,如果是可直接归属于土地使用权的支出,也可以计入无形资产的成本。 如果这块地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用不能直接确认为无形资产,应当按照其他费用分摊进项目里。 查看全部回复
587
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
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你好,你的人员是什么部门的人员呢 查看全部回复
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属于租车的性质了 查看全部回复
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孙老师
是的,多扣了一个月 查看全部回复
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工人是从劳务公司找的吧? 查看全部回复
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这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以使用vlookup函数哈 查看全部回复
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收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
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你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
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供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
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租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
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你们只提供场地,提不提供培训内容? 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
833
安叔老师
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
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就是用于平常办公室的卫生打扫是吧 查看全部回复
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建筑安装劳务是9% 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 用途是什么 查看全部回复
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王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
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有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
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本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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B收到c的发票 借:主营业务成本应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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公司办资质的费用计入管理费用就行 查看全部回复
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1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
1028
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
801
老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
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工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
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你是入账还是审核? 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
831
黄仁淇
装修工程,如果是租入房屋,按照预计使用寿命和剩余租赁期孰低摊销,如果是自有资产,按照预计使用寿命摊销,一般不低于5年 查看全部回复
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这部分修路发生的成本费用怎么记,可以记到固定资产,在前期修建期间发生的支出记到在建工程,等修好达到预定可使用状态时再转到固定资产 查看全部回复
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
765
记到待摊费用里面 查看全部回复
1110
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
683
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
1407
燕子老师
借:预付账款-宏达机械200000 dai:银行存款200000 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1239
记到管理费用-办公费 查看全部回复
1009
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1280
A公司投资B公司1000万,是以法人股东名义投资么 查看全部回复
372
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
532
夏老师
查看全部回复
1219
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
572
嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
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