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答疑老师:杨老师.
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
一般是财务报表,余额表,明细账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是不是意思今年只要净利润<503万元 账面就可以不用计提企业所得税?是利润总额<503万元 账面就可以不用计提企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你说的是汇算清缴最后的纳税金额是调整后的应纳税所得额为依据计算的税额 查看全部回复
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答疑老师:李可可
现在那些材料出售了吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,不是的,取得普通发票就可以扣除的。 查看全部回复
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你好影响不大 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 1、第一步首先要把企业账务审核,保证企业所得税账务处理正确 2、调整税会差异 3、填写所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们是采用的什么会计准则 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
借所得税费用 dai应交所得税 借应交所得税 dai银行 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借银行存款 dai应交税费一应交所得税 查看全部回复
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所得税报表不体现所得税费用 查看全部回复
采用的什么会计准则 查看全部回复
浏览:2758
24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
浏览:1833
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
浏览:2328
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
浏览:2789
您好,具体填报哪里 查看全部回复
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如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
浏览:3498
答疑老师:李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
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