登录/注册
西贝老师
同学你好,佛像价值多少呢 查看全部回复
845
李可可
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
1005
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1088
哈哈老师
可以入账,但是汇算清缴需要调整出来 查看全部回复
1564
王苗苗老师
研发工具金额大么 查看全部回复
1246
wam
如果有政府文件明确作为股东或国家出资的可计入实收资本,没有明确的计入资本公积 查看全部回复
1451
成交价 4262 元,1 手,成交额 42620 元? 查看全部回复
1304
是支付年费么 查看全部回复
1380
杨老师.
挂账,其他应收款 查看全部回复
1777
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
1316
是支出补贴还是收到补贴 查看全部回复
826
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1725
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
903
零配件是用到哪里的 查看全部回复
1872
出票日期是2024年5月9号?现在还没到5月呢 查看全部回复
1378
安叔老师
如有该固定资产有金额,可以借固定资产 dai营业外收入 查看全部回复
1069
patience
执行新会计准则 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai:租赁负债-租赁付款额 银行存款等 查看全部回复
802
看??收款方会不会退给你,退给你挂其他应收款-收款公司,不会退给你挂其他应收款-子公司 查看全部回复
1409
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
1020
您好,能描述一下具体的业务么 查看全部回复
2792
免费租用,有的地方税务局是不认可的 查看全部回复
1031
李凤
你是长江联运公司是么? 查看全部回复
593
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1000
意思是公司应付的保证金,股东代付了 查看全部回复
1155
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
1261
购入原材料么,计入原材料成本里 查看全部回复
913
andy老师
借:在建工程50000 应交税费-应交增值税(进项税)6500 dai:应付账款56500 借:在建工程800 dai:库存现金800 借:固定资产50800 dai:在建工程50800 查看全部回复
1049
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1690
假如公司是一般纳税人,借 管理费用-福利费20,210 dai 应付职工薪酬-福利费20,210,借 应付职工薪酬-福利费20,210 dai 库存商品 18000 应交税费-应交增值税销项 2210 查看全部回复
1985
借 原材料31586.40 dai 银行存款 31586.40 查看全部回复
1465
重开 查看全部回复
1145
燕子老师
购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
1254
借:短期借款 50000dai:银行存款50000 查看全部回复
1554
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
1106
摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1358
您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1281
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
1543
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
925
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
1958
没有相关的推广而是无偿赠送,计入营业外支出 查看全部回复
1606
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1201
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1042
可以的 查看全部回复
975
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
813
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1666
清岚
亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
915
同学你好,收到dai款减息可以冲减财务费用哈 查看全部回复
992
买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
1715
不用入账是什么意思? 查看全部回复
2049
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1164
同学你好,企业适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1750
借 银存 200 dai 股本 200 查看全部回复
1541
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1179
按发票内容入账 查看全部回复
1683
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1199
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1138
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
950
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1166
借:银行存款--人民币(转出的外币*银行买入价) 财务费用--汇兑损益(差额) dai:银行存款--外币(转出的外币*银行中间价) 查看全部回复
646
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
979
采购当时如果是用于销售的话 查看全部回复
1387
你是公司还是万达 查看全部回复
1186
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1385
当天又取出来了,为什么取出来,用途是什么 查看全部回复
774
易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
是车间工人还是车间管理员 查看全部回复
966
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
1225
会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
1430
报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
963
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1209
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1308
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1473
需要 查看全部回复
1309
杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
931
木言
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1720
购进的用途是什么 查看全部回复
917
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1447
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1207
曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5175
tammy老师
账簿记错了,用划线更正 查看全部回复
856
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
同学你好,是因为什么给的补助呢 查看全部回复
1169
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1699
涉及以前年度的损益用以前年度损益调整科目 借无形资产 dai以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1156
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
981
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
参考交易性金融资产的处理 查看全部回复
1586
借应付职工薪酬_公积金,dai银行存款 查看全部回复
1391
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1459
公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
896
你们有生产服装吗 查看全部回复
1728
为什么打款出去 查看全部回复
1159
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
835
张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
1141
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
974
合同丶发票、银行回等 查看全部回复
1110
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1255
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载