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高老师
您好 查看全部回复
5328
李伟老师
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7146
Annina老师
可以的 查看全部回复
5859
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
哈哈老师
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8874
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
不能 查看全部回复
5580
归老师
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24228
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
8001
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7632
你们是做什么行业的 查看全部回复
7731
1% 查看全部回复
5490
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
9684
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9189
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6435
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12969
如果是企业的真实情况,没有影响 查看全部回复
8181
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
16632
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
可以 查看全部回复
8460
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7776
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21771
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6318
当月转入 查看全部回复
12420
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6876
是的 查看全部回复
6813
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
业务真实,没有影响 查看全部回复
6480
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9774
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10647
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6102
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8775
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7209
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
6651
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
8100
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
9495
7623
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5634
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6804
6930
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16974
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14256
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
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您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
8118
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9216
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
发票系统开具清单 查看全部回复
7254
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8838
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6399
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6219
季度收入超30万不超? 查看全部回复
8748
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
7065
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
Karina老师
13% 查看全部回复
9702
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7884
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
17505
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
7407
COCO老师
不适用 查看全部回复
7488
16317
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
6471
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10431
嗯 查看全部回复
7722
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7812
如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
7245
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8334
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6066
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6849
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
运费当然可以开普票了。 查看全部回复
16704
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9468
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10089
8064
你好,可以。 查看全部回复
9477
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20223
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8271
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8739
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51759
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
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